第一個(gè)是的 第二個(gè)自動(dòng)出 你們的虧損是多少
小規(guī)模納稅人去年虧損,今年前三季度累計(jì)有點(diǎn)盈利,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填累計(jì)數(shù),彌補(bǔ)以前年度虧損,能重復(fù)填嗎?第二季度利潤(rùn)總額填錯(cuò)了,對(duì)以后填報(bào)所得稅有影響嗎?報(bào)所得稅時(shí)每個(gè)季度都要填寫(xiě)去年的虧損數(shù)嗎?還是最后一個(gè)季度填報(bào)呢
【1】小微企業(yè)假設(shè)2020年第1-3季度利潤(rùn)總額累計(jì)10萬(wàn)。累計(jì)所得稅5千。第四季度虧損2萬(wàn)。即1-4季度累計(jì)利潤(rùn)總額是8萬(wàn)。不需要繳納所得稅對(duì)吧! 【2】20201年的第一季度所得稅申報(bào)表中彌補(bǔ)以前年度虧損,系統(tǒng)自動(dòng)出數(shù),還是需要手動(dòng)填寫(xiě)?金額是多少呢?
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬(wàn)塊,申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬(wàn),但是本年累計(jì)利潤(rùn)總額還是盈利的,我申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)跳的彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣是對(duì)的嗎
老師好,有實(shí)操過(guò)高新技術(shù)企業(yè)的老師嗎?農(nóng)業(yè), 小規(guī)模納稅人,這個(gè)月開(kāi)了143萬(wàn)的普票, 2019年一季度利潤(rùn)總額-2萬(wàn),二季度利潤(rùn)總額~3萬(wàn),第三季度利潤(rùn)總額-2萬(wàn),第四季度利潤(rùn)總額-5萬(wàn), 2020年第一季度利潤(rùn)總額-4萬(wàn),二季度利潤(rùn)總額-3萬(wàn),三季度利潤(rùn)總額-4萬(wàn),四季度利潤(rùn)總額-5萬(wàn), 2021年第一季度利潤(rùn)總額-3萬(wàn),第二季度利潤(rùn)總額-4萬(wàn),第三季度利潤(rùn)總額-5萬(wàn),第四季度利潤(rùn)總額-6萬(wàn), 2022年第一季度利潤(rùn)總額-7萬(wàn),第二季度利潤(rùn)總額100萬(wàn), 企業(yè)所得稅怎么彌補(bǔ)以前年度虧損?還有加計(jì)扣除這塊具體怎么操作呢?平時(shí)預(yù)交企業(yè)所得稅還用填加計(jì)扣除這項(xiàng)嗎? 謝謝
老師您好,單位之前一直虧損,假設(shè)虧10萬(wàn),2023年第四季度開(kāi)始盈利累計(jì)8萬(wàn),2022年的年報(bào)已經(jīng)填過(guò)A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,2024年1月初申報(bào)2023年第四季度企業(yè)所得稅時(shí),是不是“減:彌補(bǔ)以前年度虧損”那一行填列8萬(wàn)就不需要繳納企業(yè)所得稅稅款??那我第四季度利潤(rùn)表里面還需要計(jì)提當(dāng)季的企業(yè)所得稅嗎??
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫(xiě) 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫(xiě)了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
1至4季度總體累計(jì)利潤(rùn)總額8萬(wàn)盈利。2021所得稅彌補(bǔ)以前年度虧損是0嗎?還是1-3極度盈利交稅了,第四季度虧損了2萬(wàn)。以前年度虧損填2萬(wàn)
前一年你的累計(jì)利潤(rùn)是盈利的,當(dāng)年不需要填寫(xiě)虧損。
假設(shè)是2020年第一季度虧損2萬(wàn),第二季度盈利了3萬(wàn)累計(jì)利潤(rùn)總額是一萬(wàn)交的所得稅就是10000×0點(diǎn)05
第四季度虧損的這兩萬(wàn)沒(méi)辦法和2021年一月份累加呀那我2020年第四季度不就白虧了嗎
你好,你本來(lái)盈利是10萬(wàn),已經(jīng)減去了2萬(wàn),不是8萬(wàn)嗎?如果沒(méi)有減去的話,你二零年還是體現(xiàn)的10萬(wàn)。
我累計(jì)利潤(rùn)總額是八萬(wàn)交的稅不應(yīng)該是80000×0點(diǎn)05=4000嗎 我實(shí)際上交的是100000×0點(diǎn)05\'=5000 那我不是多交了1000塊錢嗎
那你申請(qǐng)退稅,次年匯算清交,申請(qǐng)退回。
2020年第四季度如果和2021年第一季度的帳連續(xù),就像2020年第1234季度那樣連續(xù)下來(lái)的話,那樣也行啊關(guān)鍵2020年的和2021年的好像不連續(xù)啊是新的那個(gè)開(kāi)始
會(huì)連續(xù)的利潤(rùn)表還有所得稅,他從本年的一月份兒開(kāi)始是重新計(jì)算的,不會(huì)給你連續(xù)到上一年的。
看一下你每年的利潤(rùn)表就可以 第一個(gè)月或者是第一個(gè)季度的利潤(rùn)表,本月等于本年。
就是因?yàn)樾碌囊荒晔侵匦掠?jì)算的所以我說(shuō)我那樣不就多交稅了嗎!他要是能連續(xù)下來(lái)不也行嗎他不是連續(xù)不了嗎?
次年匯算清交,不是有一個(gè)多退少補(bǔ)嗎?你們?nèi)ド暾?qǐng)退稅不就可以了嗎?
老師現(xiàn)在那個(gè)所得稅不是延緩繳納嗎之前的都沒(méi)交呢。譬如沒(méi)交的金額是3000。第四季度虧損會(huì)自動(dòng)減少1000嗎
這樣就不用再退稅了呀
你好,可以這么做的,你沒(méi)有繳納一月份少交
什么是我沒(méi)有繳納一月份少交?。?
我的意思是延緩繳納之前的都沒(méi)有交然后第四季度我把報(bào)表交上去以后系統(tǒng)會(huì)不會(huì)自動(dòng)減少1000
你好,會(huì)的,會(huì)自動(dòng)減少的。
延期的不應(yīng)該是在一月份繳納嗎? 你之前沒(méi)有交 第四季度利潤(rùn)負(fù)數(shù) 會(huì)在一月份少繳納的