你好,會計利潤是20萬,稅法利潤是30萬。
19年結賬,利潤分配虧損20萬,匯算清繳的時候調整暫估成本,還有超出的業(yè)務招待費等調增50萬,多出的已經補稅了,實際19年的利潤已經沒有了,但是賬上還有這20萬的虧損,我該怎么調賬才能把這個虧損調平了,如果一直在賬上就該影響今年的利潤了 想要賬表一致
老師,我想咨詢一下我家是小規(guī)模企業(yè),然后現(xiàn)在第四季度利潤表凈利潤是110萬,然后我今年有固定資產70萬要一次性扣除,還有30萬的成本發(fā)票,那我年底交企業(yè)所得稅是110?70?30=10萬,我是用這10萬交企業(yè)所得稅嗎,還有年底股東分紅也是用這10萬來計算嗎
老師 我想問關于匯算清繳的問題 。22年公司賬上暫估了10萬,做22年匯算清繳之前這10萬發(fā)票拿不進來了。是不是在做匯算清繳時要納稅調增這10萬,然后在稅務做了調增,賬務上的這10萬暫估還要給他沖銷掉嗎還是不用了???
老師,我想問下,就比如24年有運費10萬,但是發(fā)票沒進來,我做進成本了,顯示今年利潤是20萬,如果25年匯算清繳時候10萬運費發(fā)票還是進不來,我要納稅調增補這10萬的所得稅,那我想問下,24年的利潤還是20萬嗎,還是說利潤成30萬了
我24年估入成本70萬,后來種種原因實際發(fā)生也收到30萬的票,這個買賣關系就結束了,我就做了個-30萬,相當于還剩暫估40萬,其中30萬是有票的,那我現(xiàn)匯算就調增10萬,這個邏輯對嗎?我是不是要在25年要借利潤分配未配利潤10萬,貸生產成本10萬?
幾萬塊一次性入費用,利潤就減少,減少所得稅,對下一年也沒有什么影響吧?
請問老師,我們給廠家開7萬的陳列費的專票,后面廠家給我們發(fā)了9萬的貨款,我們只用付2萬,那7萬就相當于抵了貨款,其實也屬于是廠里給我們賣貨的補貼 ,這個賬怎么做啊
餐飲行業(yè),客戶消費2852元,優(yōu)惠了52元,客戶實付了2800元,我們也開具了2800元的含稅發(fā)票(把折扣按負數(shù)沖減了52元,最后是2800元),請問優(yōu)惠的52怎么入賬做分錄
你好老師新廠裝修費計入什么科目
收到的普通發(fā)票,抬頭是對的,但是沒寫稅號,這樣發(fā)票可以用嗎?如果入賬了,后期匯算清繳需要調整嗎?對企業(yè)有什么影響嗎?
在公司內搭建了一個視頻室,也貼壁紙,搭建龍骨等,這些費用開什么發(fā)票?
收支報表是權責發(fā)生制還是收付實現(xiàn)制
利潤表中的營業(yè)收入,具體指哪些收入?
利潤表中的營業(yè)收入,具體指哪些收入?
應交稅費-應交個稅 余額怎么結平 用哪個科目 謝謝老師