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老師,我想咨詢一下我家是小規(guī)模企業(yè),然后現(xiàn)在第四季度利潤表凈利潤是110萬,然后我今年有固定資產(chǎn)70萬要一次性扣除,還有30萬的成本發(fā)票,那我年底交企業(yè)所得稅是110?70?30=10萬,我是用這10萬交企業(yè)所得稅嗎,還有年底股東分紅也是用這10萬來計算嗎

2021-12-25 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-25 14:44

你好,所得稅是這樣計算

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齊紅老師 解答 2021-12-25 14:45

利潤分配是你資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤

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快賬用戶4071 追問 2021-12-25 14:46

那老師一次性扣除在電子稅務(wù)局上是怎么填寫扣除的呀,還有股東分紅是交完稅之后的凈利潤來算分紅嗎

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快賬用戶4071 追問 2021-12-25 15:29

還在嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-12-25 16:34

填寫所得稅季度申報表里有一個固定資產(chǎn)的表,其中,賬載金額填寫會計計提折舊,稅收金額填寫一次扣除的

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齊紅老師 解答 2021-12-25 16:35

你們個體還是有限公司

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快賬用戶4071 追問 2021-12-25 16:37

小規(guī)模企業(yè)公司

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快賬用戶4071 追問 2021-12-25 16:37

股東分紅是交完稅之后的凈利潤來算分紅嗎,老師

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齊紅老師 解答 2021-12-25 16:41

不是,是未分配利潤,看資產(chǎn)負(fù)債表,不是凈利潤

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快賬用戶4071 追問 2021-12-25 16:44

那老師,我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤有150萬,這150萬交分紅個稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-25 17:08

對 你要是對著150萬分紅就繳納個稅

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快賬用戶4071 追問 2021-12-25 17:10

那老師,我實際上沒有那么多利潤啊,那這么交我要交30萬的個稅呀,我整個凈利潤才10萬呀

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齊紅老師 解答 2021-12-25 17:28

?為什么會差那么多

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快賬用戶4071 追問 2021-12-25 18:02

老師,那我現(xiàn)在就是不算固定資產(chǎn)我凈利潤70萬,未分配利潤也是70萬,那我扣除固定資產(chǎn)交企業(yè)所得稅,那個稅我就以交70萬為基礎(chǔ)交稅嗎

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齊紅老師 解答 2021-12-25 18:14

你本身固定資產(chǎn)就不能算進去,你會計還是按期計提折舊,不能一次

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快賬用戶4071 追問 2021-12-25 18:50

老師,我可以不分紅嗎,公司沒有要求必須分紅的話

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齊紅老師 解答 2021-12-25 19:12

是的,可以不分紅的,不是必須的

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你好,所得稅是這樣計算
2021-12-25
你好,你匯算按照41萬為依據(jù)進行匯算
2022-04-04
您好,是的,是這個意思的
2023-01-15
你好;? ?你不想退稅; 那么你就 去申請調(diào)整表格才行的 ; 你這個固定資產(chǎn) 就得一次性處理了。 不然你就得去? 改你4季度申報表 ;放棄一次性扣除? ?
2022-05-25
你好 ;? ?1. 可以的。? 你匯算可以申請的 一次性稅前扣除 2;? ? ? 你現(xiàn)在 可以 計入固定資產(chǎn) 去 。? ?季報按實際預(yù)繳 ; 匯算多退少補? ?
2021-10-22
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