你好,所得稅是這樣計算
老師,我想咨詢一下我家是小規(guī)模企業(yè),然后現(xiàn)在第四季度利潤表凈利潤是110萬,然后我今年有固定資產(chǎn)70萬要一次性扣除,還有30萬的成本發(fā)票,那我年底交企業(yè)所得稅是110?70?30=10萬,我是用這10萬交企業(yè)所得稅嗎,還有年底股東分紅也是用這10萬來計算嗎
老師你好,我想問一下報企業(yè)所得稅利潤總額是300萬,有加計扣除和彌補虧損后實際利潤額為負(fù),不用交所得稅,那利潤表最后的凈利潤是300萬,就可以按這個凈利潤的10%提取法定盈余公積和向股東分紅是嗎?
老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 因為我們沒有成本 然后我上季度暫估成本了18萬 后來又把成本沖紅了 然后我這個季度收入是9萬 還需要暫估成本嗎 我納稅申報 報財務(wù)報表不暫估成本 就會有利潤總額 就得交企業(yè)所得稅 然后電子稅務(wù)局利潤表顯示就是年度營業(yè)成本180000 那我這個季度必須要暫估成本嗎 然后也得必須大于等于18萬嗎
員工沒有社???,請問會計如何給他交社保呢?需要怎么辦理社???/p>
老師個體戶繳納個稅是按照多少稅率啦?
企業(yè)實際資產(chǎn)損失,追補確認(rèn)到損失發(fā)生年度扣除,請問實際應(yīng)如何做賬?如何在稅務(wù)局申報?是改三年前的財務(wù)報表嗎?
老師,支付包工頭的農(nóng)民工傷殘補助金記入什么科目?農(nóng)民工不是在本公司發(fā)工資,是包工頭的工人?
老板不在讓配合做銀行“下戶”,下戶是干什么的,說還要人員拍照?是拍財務(wù)人員的照片嘛?有風(fēng)險嗎?
老師,補交的企業(yè)所得稅,借:“以前年度損益”,貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅,借:應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款,可以么?沒有從損益科目的“所得稅”走,會有哪些影響呢?
老師好,因業(yè)務(wù)需要,公司購入了一輛小轎車,小車的折舊年限是四年,為了減少匯算清繳稅會差異,能不能固定資產(chǎn)卡片設(shè)定為折舊年限為五年?多提些折舊時間,稅前扣除少點,是不是麻煩少點?
老師,項目工地管理員的買菜及鍋碗瓢盆計入什么科目?
車輛使用費金額計入期間費用,需在《A104000 期間費用明細表》第 多少行 填寫計入期間費用的部分 。
你好老師,年度匯算清繳時營業(yè)外收入需要調(diào)增嗎?
利潤分配是你資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤
那老師一次性扣除在電子稅務(wù)局上是怎么填寫扣除的呀,還有股東分紅是交完稅之后的凈利潤來算分紅嗎
還在嗎老師
填寫所得稅季度申報表里有一個固定資產(chǎn)的表,其中,賬載金額填寫會計計提折舊,稅收金額填寫一次扣除的
你們個體還是有限公司
小規(guī)模企業(yè)公司
股東分紅是交完稅之后的凈利潤來算分紅嗎,老師
不是,是未分配利潤,看資產(chǎn)負(fù)債表,不是凈利潤
那老師,我資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤有150萬,這150萬交分紅個稅嗎
對 你要是對著150萬分紅就繳納個稅
那老師,我實際上沒有那么多利潤啊,那這么交我要交30萬的個稅呀,我整個凈利潤才10萬呀
?為什么會差那么多
老師,那我現(xiàn)在就是不算固定資產(chǎn)我凈利潤70萬,未分配利潤也是70萬,那我扣除固定資產(chǎn)交企業(yè)所得稅,那個稅我就以交70萬為基礎(chǔ)交稅嗎
你本身固定資產(chǎn)就不能算進去,你會計還是按期計提折舊,不能一次
老師,我可以不分紅嗎,公司沒有要求必須分紅的話
是的,可以不分紅的,不是必須的