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24年12月份收到進(jìn)項(xiàng)專票,分錄: 借:管理費(fèi)用100 進(jìn)項(xiàng)稅13 貸:銀行存款113 問題:25年1月報(bào)稅勾選抵扣后發(fā)現(xiàn)開票名稱有誤,收到紅字發(fā)票后跨年紅沖分錄怎么寫?

2025-01-13 20:18
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-13 20:19

借其他應(yīng)付款 貸利潤分配,未分配利潤100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13。

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快賬用戶5916 追問 2025-01-13 20:21

為什么是借其他應(yīng)付款

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齊紅老師 解答 2025-01-13 20:22

你好,他就是一個(gè)過渡科目,錢沒有退回來。你可以隨便掛,你也可以放其他應(yīng)收款。

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快賬用戶5916 追問 2025-01-13 20:23

不退錢,是開了紅字發(fā)票之后又重新開了正確發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-01-13 20:24

借利潤分配,未分配利潤, 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸、其他應(yīng)付款。

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借其他應(yīng)付款 貸利潤分配,未分配利潤100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出13。
2025-01-13
借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款 開了正數(shù)做相反的
2022-04-09
同學(xué),您好! 12月份沖紅,可以直接沖紅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就可以了,不用沖待抵扣進(jìn)項(xiàng),分錄如下 借:庫存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-13 貸:銀行存款 -113
2022-07-06
?你好; 你這個(gè)是否認(rèn)證過了。 你認(rèn)證了 走進(jìn)項(xiàng)稅去 處理。 不是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅哈 ;? ?你紅沖的話; 借庫存商品? 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出; 然后做? 借銀行存款貸庫存商品; 是要退貨嗎? ?
2022-07-05
你好,21年的發(fā)票不用給對方,貸方是銀行存款貸方負(fù)數(shù),因?yàn)殂y行收到存款了,或者您直接把銀行做到借方
2022-02-18
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