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6月份收到一張專票,分錄借:管理費用—辦公費100,借:應(yīng)交稅費—進項稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負數(shù)專票,8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉(zhuǎn)出, 老師,請問我收到的普通發(fā)票和負數(shù)發(fā)票怎么入賬,具體怎么做分錄

2020-09-25 21:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-25 22:03

借管理費用-100貸其他應(yīng)付款-110進項稅額轉(zhuǎn)出10

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齊紅老師 解答 2020-09-25 22:03

借管理費用110貸其他應(yīng)付款110

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快賬用戶3074 追問 2020-09-25 22:22

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-26 07:50

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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借管理費用-100貸其他應(yīng)付款-110進項稅額轉(zhuǎn)出10
2020-09-25
借管理費用,110貸銀行存款 借其他應(yīng)付款110,管理費用-100,貸進項轉(zhuǎn)出10
2020-09-24
你好,你的兩個分錄都是對的,沒問題
2022-07-23
這個做借xx費用 負數(shù),借進項稅額,這個是多少金額不大可以直接這樣沖
2020-10-20
借管理費用負數(shù) 貸應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出 藍字)貸應(yīng)付賬款負數(shù)
2020-08-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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