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6月份開出增值稅專用發(fā)票,沒有收到增值稅專用發(fā)票。7月份要交15萬元稅,公司交不上稅,如何解決。如果7月份沖紅6月份的發(fā)票,要不要交稅。還是留抵抵稅解決?請出一個最佳解決方案

2025-07-04 00:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-04 00:23

你好同學! 如果同學想通過紅沖7月的銷項稅發(fā)票來實現(xiàn)少交或者不交的情況的話,這個是有一定難度的。 首先收到發(fā)票的一方可能已經(jīng)抵扣,即使沒有抵扣,對方可能也會拒絕紅沖的做法。建議和收到發(fā)票的一方先進行溝通,紅沖之前先取得對方的同意后再進行操作

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快賬用戶9539 追問 2025-07-04 07:30

如果對方同意的話如何處理?或者有無其他更好的解決方法

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快賬用戶9539 追問 2025-07-04 07:32

可否以開錯票為由紅沖?有什么更好的實操辦法

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同學你好! 沒開具紅沖發(fā)票的話這個稅6月是必須得交的,只有等7月開了紅字后在7月的稅額里扣減,您六月可以多認證一些進項,平衡一下應納稅額
2021-07-07
你好 這個專票你們不能抵扣 必須是變成一般納稅人之后開具的專票才可以抵扣
2020-09-16
第一個所屬起期六月份申報的時候不需要交稅正常抵扣 然后七月份你開紅字信息表在八月份申報的時候你給他進項轉(zhuǎn)出 發(fā)給你重新開了之后你正常認證抵扣 借應付帳款 貸庫存商品 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品 進項 貸應付帳款
2023-07-15
您好,增值稅專用發(fā)票跨月可以抵扣的。
2021-07-04
你好 你們符合收入條件了 就要做收入了開票 繳納稅費的 。 你們是月報還是季報的
2020-09-09
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