您好,借:生產(chǎn)成本-福利費(fèi) 25 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 25 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 25 貸:銀行 25
老師好!墊付員工工傷醫(yī)藥費(fèi)會(huì)計(jì)分錄怎么做?公司社保里買的有工傷保險(xiǎn)
車間員工工傷去醫(yī)院的醫(yī)藥費(fèi)怎么記會(huì)計(jì)分錄,然后拿著報(bào)銷玩的單據(jù)再找保險(xiǎn)公司,怎么做分錄
支付員工工傷的醫(yī)藥費(fèi),車費(fèi),陪護(hù)費(fèi)等會(huì)計(jì)分錄怎么做?
車間主管報(bào)銷工傷醫(yī)藥費(fèi)怎么分錄呢
老師,車間員工工傷醫(yī)藥費(fèi)怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師,可以借制造費(fèi)用 貸銀行存款嗎
或都 借制造費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款
哦哦,可以的哦,制造費(fèi)用也是成本科目