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老師 請問11月份修改了5月份的增值稅申報 當(dāng)時稅務(wù)系統(tǒng)只把后面幾個月的增值稅申報系統(tǒng)重新更正了一下,但賬務(wù)上 在5月份增加了收入的憑證,我這個月申報時 季報利潤表中的營業(yè)收入怎么處理呢 他和報表的數(shù)值不一樣

2025-01-06 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-06 15:18

一、分析差異原因及影響 差異原因:由于 11 月份修改了 5 月份的增值稅申報,增加了 5 月份的收入憑證,但稅務(wù)系統(tǒng)僅更正了后續(xù)月份的申報,而之前季度(如二季度、三季度)的利潤表已按原數(shù)據(jù)申報,導(dǎo)致本月季報利潤表中的營業(yè)收入與之前申報的報表數(shù)值不一致。 影響:這種不一致可能會引起稅務(wù)機(jī)關(guān)的關(guān)注,如果差異較大且沒有合理的解釋和處理,可能會被要求進(jìn)一步核實情況,甚至可能面臨稅務(wù)風(fēng)險。 二、處理方法 (一)本月季報利潤表的填報 調(diào)整本月季報利潤表:在本月季報利潤表中,營業(yè)收入應(yīng)按照賬面上 5 月份增加收入后的累計金額填報。即把 5 月份增加的收入金額,累加到之前季度已申報的營業(yè)收入中,確保本月季報利潤表中的營業(yè)收入是準(zhǔn)確的、完整的,反映了企業(yè)實際的經(jīng)營收入情況。 (二)稅務(wù)方面的處理 填寫申報表說明:在填寫本月增值稅申報表和企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表等相關(guān)稅務(wù)報表時,在申報表的備注欄或其他相關(guān)說明欄位,詳細(xì)說明本月營業(yè)收入與之前季度申報數(shù)據(jù)不一致的原因,是由于 11 月份更正 5 月份增值稅申報并調(diào)整了賬務(wù)收入導(dǎo)致的。這樣可以讓稅務(wù)機(jī)關(guān)在審核時清楚了解情況,避免不必要的誤解和問詢。 準(zhǔn)備相關(guān)資料備查:整理好 5 月份增值稅申報更正的相關(guān)資料,包括更正前后的申報表、稅務(wù)機(jī)關(guān)的受理回執(zhí)或其他證明文件,以及 5 月份增加收入的賬務(wù)處理憑證、原始單據(jù)等。將這些資料妥善保存,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)可能的核查。如果稅務(wù)機(jī)關(guān)對數(shù)據(jù)差異提出疑問,可以及時提供這些資料進(jìn)行解釋和說明。 三、后續(xù)注意事項 加強(qiáng)內(nèi)部溝通與協(xié)調(diào):在進(jìn)行稅務(wù)申報更正和賬務(wù)調(diào)整時,要加強(qiáng)財務(wù)部門內(nèi)部各崗位之間的溝通與協(xié)調(diào),確保稅務(wù)申報和賬務(wù)處理的一致性和準(zhǔn)確性。同時,也要與稅務(wù)專員或稅務(wù)顧問保持密切溝通,及時了解稅務(wù)政策和申報要求的變化,避免類似問題的再次發(fā)生。 定期核對稅務(wù)與賬務(wù)數(shù)據(jù):建立定期的數(shù)據(jù)核對機(jī)制,每月或每季度結(jié)束后,將稅務(wù)申報數(shù)據(jù)與賬務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)核對,確保兩者一致。如果發(fā)現(xiàn)差異,及時查找原因并進(jìn)行調(diào)整,避免差異積累到后期難以處理,影響企業(yè)的稅務(wù)合規(guī)和財務(wù)報表質(zhì)量。

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快賬用戶7418 追問 2025-01-06 19:54

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-01-06 19:59

滿意請給五星好評,謝謝

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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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