同學(xué)你好。 正常來(lái)說(shuō)是 貸方。貸方作為應(yīng)納稅所得額的扣除項(xiàng)

老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)扣除基數(shù)工資薪金總額,工資薪金總額是指“應(yīng)付職工薪酬-工資”的貸方金額還是借方金額呢
所得匯算工資薪金支出中,賬載金額 是填應(yīng)付職工薪酬的計(jì)提數(shù) 貸方金額,實(shí)際支出金額是填借方金額 嗎?
企業(yè)所得稅年報(bào),工資薪金支出,按應(yīng)付職工薪酬借方還是貸方的金額填?
老師你好,企業(yè)所得稅報(bào)表應(yīng)付職工薪酬工資薪金的金額填累計(jì)借方金額還是貸方金額
所得稅工資薪金,是對(duì)工資薪金借方金額還是貸方金額
購(gòu)買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬(wàn) 但是分包方開了300萬(wàn)發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬(wàn)我們做工資嗎
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費(fèi)用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目


那個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的金額比我賬上貸方金額多了7915.39,這個(gè)怎么辦,按哪個(gè)報(bào)呢?
為什么會(huì)多。能說(shuō)一下原因嗎,
我現(xiàn)在還不知道什么原因
企業(yè)所得稅申報(bào)表職工薪酬的申報(bào)如下 【成本費(fèi)用】的部分包括 費(fèi)用項(xiàng)下 工資 社保 福利費(fèi) 教育經(jīng)費(fèi) 工會(huì)會(huì)費(fèi)
【實(shí)際發(fā)放工資】部分 填寫 財(cái)務(wù)賬 應(yīng)付職工薪酬借方 也就是 1-9月借方累計(jì)數(shù)
社保、福利費(fèi)沒入工資薪金里面,在管理費(fèi)用里面,這個(gè)怎么報(bào),我可以直接按照個(gè)稅系統(tǒng)里面的金額報(bào)嗎
就是考慮到很多企業(yè) 沒通過 應(yīng)付職工薪酬科目過度。 所以 取數(shù)時(shí),從費(fèi)用項(xiàng)下取數(shù)
不能和個(gè)稅一樣。因?yàn)?集體福利不交個(gè)稅, 從個(gè)稅系統(tǒng)取數(shù)。會(huì)少統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
那不和個(gè)稅一樣,那系統(tǒng)不是會(huì)報(bào)預(yù)警嗎?
不會(huì)的的兩個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù) 本身就是不一樣的
社保福利費(fèi)都在費(fèi)用里面加進(jìn)去填嗎?
對(duì)的。從費(fèi)用項(xiàng)下取數(shù)