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老師,去年10份補(bǔ)繳5月的無(wú)票收入稅款,當(dāng)時(shí)直接更正了5月的增值稅申報(bào)表,但是沒有反結(jié)改報(bào)表喂沒改財(cái)務(wù)報(bào)表,造成后面一個(gè)季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表收入金額不一致,這種差異可以存在嗎,需要調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表和賬嗎

2024-04-18 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-04-18 08:51

你好,同學(xué),是需要更改財(cái)務(wù)報(bào)表和賬的

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快賬用戶2924 追問 2024-04-18 08:56

所以當(dāng)時(shí)是應(yīng)該改賬,然后把這些報(bào)表都調(diào)整到一致嗎,那補(bǔ)繳稅款和滯納金是發(fā)生在更正當(dāng)月的,這個(gè)怎么入賬啊

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齊紅老師 解答 2024-04-18 08:58

就在當(dāng)月做賬,不影響 你前面的申報(bào)

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快賬用戶2924 追問 2024-04-18 09:15

我不太明白您說(shuō)的意思。是說(shuō)更正5月的增值稅申報(bào)表時(shí),再把5月的收入賬目改過來(lái),把當(dāng)時(shí)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表也都改成和增值稅申報(bào)表一致的,最后把補(bǔ)繳稅款的賬做到繳款當(dāng)月?

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齊紅老師 解答 2024-04-18 09:20

同學(xué),你更正了申報(bào)表,當(dāng)時(shí)會(huì)重新計(jì)算稅款,就在當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月繳納,你要做在更改的當(dāng)月

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快賬用戶2924 追問 2024-04-18 09:27

所以是要先改賬,然后把這些報(bào)表都調(diào)整到一致,再逐一更正報(bào)表?

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齊紅老師 解答 2024-04-18 09:30

對(duì)的,同學(xué),理解完全正確

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你好,同學(xué),是需要更改財(cái)務(wù)報(bào)表和賬的
2024-04-18
你好,肯定的,不調(diào)整的你賬務(wù)和申報(bào)不一致
2024-09-09
你好,你更+2024年12月份財(cái)務(wù)報(bào)表是你賬上的還是哪里的,申報(bào)給稅務(wù)局的數(shù)據(jù)。
2025-04-09
同學(xué)你好 這樣是可以的哦
2021-06-11
關(guān)于無(wú)票收入的處理,根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定,無(wú)票收入也需要進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和稅務(wù)申報(bào)。您在今年的增值稅申報(bào)表中增加了無(wú)票收入,并同步增加了收入到第四季度的所得稅申報(bào)表,這是正確的做法。 您在賬務(wù)處理上沒有反結(jié)賬到去年去改賬,而是在今年做了以前年度損益調(diào)整。這可能導(dǎo)致財(cái)務(wù)軟件中引出的去年利潤(rùn)表不包含這些調(diào)整,從而與稅務(wù)申報(bào)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表存在差異。 在這種情況下,您需要根據(jù)實(shí)際的會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)規(guī)定來(lái)準(zhǔn)備稅務(wù)年度財(cái)務(wù)報(bào)表。盡管以前年度損益調(diào)整不影響去年利潤(rùn)表,但在稅務(wù)申報(bào)時(shí),您需要確保所申報(bào)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表與您的稅務(wù)處理一致,即包含無(wú)票收入的影響。
2024-04-18
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