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請問老師,是這樣的,我在做匯算清繳,發(fā)現(xiàn)收入有問題,我找到差異原因了,24年3月公司是小規(guī)模,4月是一般納稅人,在4月份紅沖了一張3月份的發(fā)票,金額1468.61,但是4月增值稅申報表收入金額比我賬上實際多1468.61,增值稅多交14.69,系統(tǒng)一筆沒有體現(xiàn)在申報表中。這筆現(xiàn)在我怎么弄,應(yīng)該是這個一般納稅人申報表體現(xiàn)不了小規(guī)模紅沖發(fā)票的這個金額?老師我覺得退稅和改申報表太麻煩了,您說這樣可不可以,畢竟是多給稅務(wù)局錢,他們上面收也多,我把我自己的賬上收入多改1468.61,然后申報的季度財務(wù)報表改得和我一致,這樣行不行?也不知道當(dāng)時季度財務(wù)報表怎么通過系統(tǒng)的

2025-04-14 14:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-14 14:52

可以的,可以這么做的。

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可以的,可以這么做的。
2025-04-14
您好,那就需要修改當(dāng)期的申報表了哈
2025-04-13
同學(xué)你好,這種情況下,可以考慮到稅務(wù)局報稅大廳人工更正申報4月份的增值稅處理。
2025-04-13
你好? ? 去申請修改申報表才行的。 不能去下個月做少報的。??
2021-06-29
同學(xué)你好 按照紅沖后的負(fù)數(shù)申報
2022-01-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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