你們固定資產(chǎn)有標(biāo)準(zhǔn)嗎?沒有3000元可以,做到機(jī)械費(fèi)里面。
請(qǐng)問在建工程中的地質(zhì)勘查費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)對(duì)應(yīng)的哪個(gè)科目中去?它既不屬于機(jī)械機(jī)器設(shè)備又不屬于無形資產(chǎn)—土地價(jià)值,也不屬于房屋建筑物,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師請(qǐng)問,我們是建筑企業(yè)給甲方施工時(shí)我們買進(jìn)一臺(tái)變壓器用到這個(gè)項(xiàng)目里 在收到這臺(tái)變壓器時(shí)需要我們企業(yè)記入固定資產(chǎn)嗎
假設(shè)某建筑施工單位發(fā)生下列有關(guān)工程成本的業(yè)務(wù):(1)甲工程領(lǐng)用一次攤銷的周轉(zhuǎn)材料一批,價(jià)值2000元.(2)乙工程領(lǐng)用模板一批,價(jià)值25000元,預(yù)計(jì)使用50次,本月使用4次.(3)本月應(yīng)付職工薪酬55900元,其中甲工程施工工人16000元,乙工程施工工人30000元,自有施工機(jī)械操作工人1500元,施工管理人員8400元.(4)本月應(yīng)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊3770元,其中自有施工機(jī)械折舊2300元,施工管理部門固定資產(chǎn)折舊1470元.(5)本月以存款支付電費(fèi)2800元,其中自有施工機(jī)械2170元,施工管理部門630元.(6)本月以銀行存款支付水費(fèi)2772元,其中甲工程800元,乙工程1600元,施工管理部門372元.
工業(yè)制造業(yè),公司購(gòu)買一臺(tái)建筑工程機(jī)械*2噸叉車,含稅金額26400元,請(qǐng)問計(jì)入什么費(fèi)用合適?是不是要計(jì)入固定資產(chǎn)?分錄謝謝老師指導(dǎo)告知
請(qǐng)問建筑企業(yè),工地購(gòu)買發(fā)電機(jī)4030元,直接記成本 工程施工-機(jī)械費(fèi)嗎?還是 記固定資產(chǎn)?
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒有銷售額!
請(qǐng)問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬元,已開據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
沒有標(biāo)準(zhǔn)
那咱們做到機(jī)械費(fèi)里面是可以的。
好的,謝謝
不客氣,如果有幫助,方便的話給一個(gè)評(píng)價(jià)?。?