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我是開具發(fā)票方,本已經(jīng)為對方開具當月發(fā)票,但是操作錯誤導(dǎo)致,次月才發(fā)現(xiàn)作廢了。我次月再給可以重新開具出來,會對對方有什么影響麼?能否繼續(xù)進行增值稅抵扣

2025-01-04 09:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-04 09:40

你好,對方你作廢的時候,他就得做進項轉(zhuǎn)出了。不能抵扣

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快賬用戶3149 追問 2025-01-04 09:44

例如1月重開,1月還能重新使用抵扣在1月嘛

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齊紅老師 解答 2025-01-04 09:47

你好,不能。要2月申報的時候才能抵扣

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快賬用戶3149 追問 2025-01-04 10:01

就是還能用是吧,并不是說直接作廢沒辦法挽回了

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齊紅老師 解答 2025-01-04 10:02

你好,作廢了就不能用了。你要重開才行。

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快賬用戶3149 追問 2025-01-04 11:08

就是重新開了,還是能用,不至于這個增值稅不能抵了吧

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齊紅老師 解答 2025-01-04 11:19

您好,這個不能用了,新開的才能抵扣

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快賬用戶3149 追問 2025-01-04 14:56

你說的新開是什么意思?

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齊紅老師 解答 2025-01-04 18:37

您好,就是你上面說的,次月可以再重新開具出來的這個發(fā)票

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快賬用戶3149 追問 2025-01-04 18:52

如果進項夠,是不是只能搞留抵退稅

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齊紅老師 解答 2025-01-04 19:11

您好,是的,一般現(xiàn)在是留底了

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快賬用戶3149 追問 2025-01-04 21:18

退稅這種模式,是不是有后遺癥,稅務(wù)追究查稅的概率有多大

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齊紅老師 解答 2025-01-04 21:28

您好,你重新開發(fā)票,就沒什么問題。概率很低

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齊紅老師 解答 2025-01-04 21:29

如果不重開,概率就大點

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你好,對方你作廢的時候,他就得做進項轉(zhuǎn)出了。不能抵扣
2025-01-04
他之前如果說已經(jīng)沖紅的這個發(fā)票的進項你是不可以抵扣的,你能夠抵扣的只是這個藍字,就是后面重新開的這個發(fā)票。然后你之前勾選認證之后,你不做抵扣,做一個進項稅額轉(zhuǎn)出,
2021-01-04
1.你在哪里看到被紅沖的提示 2.信息表開得多少的
2020-09-25
跨月了不能作廢,只能開紅字發(fā)票已經(jīng)抵扣的是采購方先填寫信息表,銷售方用這個信息表開紅字發(fā)票就可以了。 采購方收到紅字發(fā)票做附屬分錄進項稅額轉(zhuǎn)出就可以。
2024-03-21
這個金額還是不變嗎,這個可以開紅字重新開,你要開不免稅還是啥,?
2021-01-05
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