你好,對方你作廢的時候,他就得做進項轉(zhuǎn)出了。不能抵扣
我公司作為銷方,在前幾個月開具了一份發(fā)票給對方公司,對方公司已經(jīng)抵扣了,這個月發(fā)現(xiàn)發(fā)票里面的內(nèi)容有點問題,所以根據(jù)錯誤的發(fā)票開了負數(shù)發(fā)票,然后又重新開了正確的發(fā)票,請問我們給對方公司寄發(fā)票的時候要連著負數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)一起寄出去嗎還是只用寄正確的發(fā)票給對方呢
1.我單位在1月購買一批貨物90萬,當時因軍品進項稅做了轉(zhuǎn)出:借了進項,貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份,因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯,銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當月對方繁忙,未開紅字負數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進項做了轉(zhuǎn)出,進項稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份,我給對方開了紅字信息表,但導(dǎo)入發(fā)票號碼錯誤,導(dǎo)致了紅字信息表也開錯,最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額:-100920,進項:-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進項-999.2,貸進項轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn),這個正確的進項992.92和錯誤的進項-999.2,之間有了差異,怎么處理?
我們公司作為購買方,在當月提了紅字信息表,用來作廢以前月份收到的專票,但是對方當月沒開紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們申報增值稅報表顯示監(jiān)控比對有紅字表要求填進項轉(zhuǎn)出,我們當月在申報表填了進項轉(zhuǎn)出的話,下個月對方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進項轉(zhuǎn)出嗎?
老師好,我單位是汽車銷售行業(yè),集團內(nèi)部調(diào)撥了一輛車,開的是增值稅專用發(fā)票,但是對方操作失誤導(dǎo)致進項不能抵扣,已經(jīng)跨月了,現(xiàn)在我們開了紅字信息申請表,有給他們重新開了增值稅專用發(fā)票,那現(xiàn)在紅字信息表做賬怎么處理
老師好,請問銷售方在22年8月開具增值稅專票給公司,現(xiàn)在想作廢這張發(fā)票,但我們已經(jīng)抵扣了進項稅,那是不是讓對面直接作廢,然后我方再做對應(yīng)賬務(wù)處理就可以了
建筑行業(yè),EPC項目,設(shè)計到下游分包單位,開發(fā)票問題,合同問題,具體要怎么操作,會存在稅差嗎?有推薦學(xué)習(xí)的書籍,或者要去哪里學(xué)習(xí)EPC項目的財稅知識?
電子稅務(wù)局的三方協(xié)議已經(jīng)簽訂,還可以修改嗎
軟件開發(fā)行業(yè)什么情況下可以進研發(fā)費用?
文化旅游公司,景區(qū) 學(xué)習(xí)哪個課程
同一批貨物可以兩個報關(guān)單嗎,同個客戶
你好老師18年小規(guī)模,不進賬可以一直零申報嗎
初級證一直沒有年審和繼續(xù)教育,影響考中級嗎
多年未從事會計,知識全忘了,能直接學(xué)中級嗎
年末已提取10%盈余公積,下一年年末出現(xiàn)虧損,會計處理是不是:?借:盈余公積?—?—彌補虧損 /?貸:利潤分配——盈余公積補虧? (,然后:?借:利潤分配——盈余公積補虧? ;?貸:利潤分配——未分配利潤?)?
老師,怎么加入班級群,怎么找不到呢
例如1月重開,1月還能重新使用抵扣在1月嘛
你好,不能。要2月申報的時候才能抵扣
就是還能用是吧,并不是說直接作廢沒辦法挽回了
你好,作廢了就不能用了。你要重開才行。
就是重新開了,還是能用,不至于這個增值稅不能抵了吧
您好,這個不能用了,新開的才能抵扣
你說的新開是什么意思?
您好,就是你上面說的,次月可以再重新開具出來的這個發(fā)票
如果進項夠,是不是只能搞留抵退稅
您好,是的,一般現(xiàn)在是留底了
退稅這種模式,是不是有后遺癥,稅務(wù)追究查稅的概率有多大
您好,你重新開發(fā)票,就沒什么問題。概率很低
如果不重開,概率就大點