您好,由于對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證抵扣,那么需要把 負(fù)數(shù)發(fā)票和 正確發(fā)票一起寄給對(duì)方的。
我公司作為銷方,在前幾個(gè)月開(kāi)具了一份發(fā)票給對(duì)方公司,對(duì)方公司已經(jīng)抵扣了,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)發(fā)票里面的內(nèi)容有點(diǎn)問(wèn)題,所以根據(jù)錯(cuò)誤的發(fā)票開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,然后又重新開(kāi)了正確的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我們給對(duì)方公司寄發(fā)票的時(shí)候要連著負(fù)數(shù)發(fā)票的抵扣聯(lián)一起寄出去嗎還是只用寄正確的發(fā)票給對(duì)方呢
#提問(wèn)# 請(qǐng)問(wèn)老師,5月份收到發(fā)票發(fā)現(xiàn)發(fā)票名頭不對(duì),但是已經(jīng)抵扣,6月份給對(duì)方開(kāi)出紅字發(fā)票信息表之后,對(duì)方開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票,同時(shí)開(kāi)具正確發(fā)票,正確發(fā)票在7月份已經(jīng)抵扣。但是負(fù)數(shù)發(fā)票的公司名稱是正確的公司名稱,而不是5月份收到的錯(cuò)誤名頭發(fā)票,這樣可以嗎?
你好,我上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)了個(gè)發(fā)票,忘記作廢了,又重新開(kāi)了個(gè)正確的,錯(cuò)誤的也沒(méi)給對(duì)方寄過(guò)去,只寄過(guò)正確的了,這月初一我發(fā)現(xiàn)沒(méi)作廢,就開(kāi)了個(gè)紅字發(fā)票,對(duì)方可以抵扣我上個(gè)月開(kāi)錯(cuò)的的那個(gè)發(fā)票嗎,在抵扣勾選里,我應(yīng)該再做什么
老師,之前紅沖了2張8月份的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣的了,負(fù)數(shù)發(fā)票也已經(jīng)開(kāi)出來(lái)了,對(duì)方現(xiàn)在要求我們把這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票的原件給他能給嗎?正常來(lái)說(shuō),負(fù)數(shù)發(fā)票應(yīng)該是我們?cè)糁鲑~吧,然后相對(duì)應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的第二,第三聯(lián)應(yīng)該也要他們寄回來(lái)才對(duì)吧?
請(qǐng)問(wèn)一下老師,2023年1月份我們給A公司開(kāi)具了專票,發(fā)票有誤了,但是郵寄給A公司,對(duì)方還沒(méi)做發(fā)票認(rèn)證抵扣了,我們公司可以把這張開(kāi)錯(cuò)沖紅嗎?沖紅要讓對(duì)方公司把開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票給我們嗎
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫(xiě)的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長(zhǎng)期股權(quán)投資 這個(gè)科目以賬面金額列報(bào)么?
出租人什么時(shí)候出租房屋劃分為投資性房地產(chǎn),什么時(shí)候又用應(yīng)收融資租賃款,這做題有時(shí)候不知道用哪個(gè)科目
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買(mǎi)回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買(mǎi)回來(lái)水泥 100噸,4月份買(mǎi)回來(lái)150,5月份買(mǎi)回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
持有待售,立即可出售,出售極可能發(fā)生、一年內(nèi); 簽合同時(shí),先把原資產(chǎn)折舊提了,然后在轉(zhuǎn)入持有待售是不是? 如果沒(méi)有簽合同,減值了就直接計(jì)提持有待售資產(chǎn)減值損失對(duì)么?
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
好的,謝謝
不用謝,祝工作順利。