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1.我單位在1月購買一批貨物90萬,當(dāng)時因軍品進(jìn)項稅做了轉(zhuǎn)出:借了進(jìn)項,貸了轉(zhuǎn)出 2. 在5月份,因在1月時其中的一張發(fā)票信息開錯,銷售方將正確的那張是100285重新開具,但當(dāng)月對方繁忙,未開紅字負(fù)數(shù)票,我把正確的100285正數(shù)入賬,同樣也進(jìn)項做了轉(zhuǎn)出,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出金額是992.92 3.在6月份,我給對方開了紅字信息表,但導(dǎo)入發(fā)票號碼錯誤,導(dǎo)致了紅字信息表也開錯,最后對方給我開了紅字發(fā)票是錯誤的另一金額:-100920,進(jìn)項:-999.2我在6月份也沒發(fā)現(xiàn),做賬還按正確的:借進(jìn)項-999.2,貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出-999.2做賬。 4. 我開錯了紅字發(fā)票可是對方也沒發(fā)現(xiàn),這個正確的進(jìn)項992.92和錯誤的進(jìn)項-999.2,之間有了差異,怎么處理?

2021-07-05 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-05 15:49

同學(xué)你好 直接進(jìn)項轉(zhuǎn)出就行了

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快賬用戶1863 追問 2021-07-05 17:32

請問怎么轉(zhuǎn)呢? 這種跨月紅字信息表,還能再撤回嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-05 17:42

1.借主營業(yè)務(wù)成本 貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出 2.可以撤銷。 使用升級版稅控器的納稅人如果申請的紅字增值稅專用發(fā)票信息表有誤,應(yīng)按以下情況分別處理: 填錯的紅字增值稅專用發(fā)票信息表未上傳的,可直接在開票系統(tǒng)中作廢,無需到大廳處理; 填錯的紅字增值稅專用發(fā)票信息表已上傳成功的,應(yīng)憑紙質(zhì)的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(加蓋公章)、情況說明(加蓋公章)及經(jīng)辦人身份證原件到辦稅服務(wù)廳辦理撤銷。

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同學(xué)你好 直接進(jìn)項轉(zhuǎn)出就行了
2021-07-05
是的,9月所屬期納稅申報表需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2022-09-27
你好。您收到負(fù)數(shù)發(fā)票的時候做原來一樣的分錄金額用負(fù)數(shù),然后咱增值稅的表2做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出填寫。
2024-01-03
同學(xué)你好 按照開了紅字發(fā)票的申報
2020-12-09
11月份就需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,只要開了紅字信息表具體轉(zhuǎn)出。
2022-12-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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