直接按開票的不含稅金額交

建筑業(yè)預(yù)交稅款簡易征收的,扣除分包方是不含稅金額還是含稅金額,我們適用簡易征收,開3%的發(fā)票,分包方給我們開1%的,預(yù)交稅款怎么算呢
老師,建筑業(yè)預(yù)繳增值稅是有個(gè)差額征稅是嗎?就是我公司開給甲方的金額,減去分包商開給我司的金額,然后用差額計(jì)算稅額繳稅對嗎?
老師,我們公司是做專業(yè)分包的項(xiàng)目,然后把勞務(wù)分包分出去了,哪勞務(wù)分包給我們開的發(fā)票可以在我們給甲方開票金額中減掉這個(gè)分包款再預(yù)交稅款嗎?
請問老師,建筑企業(yè)增值稅跨地區(qū)預(yù)交計(jì)算稅的時(shí)候,可以抵減對下分包商開給我們的發(fā)票,那么分包開給我們的是普票是不是也可以用來抵減我們算稅的基數(shù)?
@郭老師 老師 我們是房地產(chǎn)公司 領(lǐng)導(dǎo)1、2、3、4月都給了用于抵減增值稅的土地成本金額 1月給的土地成本金額都抵減增值稅了 2月的我做了分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減 30萬 貸:土地成本 30萬 2月實(shí)際申報(bào)增值稅額跟銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)只差了24000 請問老師這24000元 是用土地成本抵減 還是用預(yù)繳增值稅抵減呢 因?yàn)槲覀冾A(yù)繳增值稅也還沒有抵減完 還有余額
老師,這個(gè)計(jì)提折舊,銷售部門為何會(huì)合并呢?明細(xì)賬的折舊不是按型號(hào)分開做的臺(tái)賬嗎?登記明細(xì)賬時(shí),不是看記賬憑證,而是還得從原始憑證查嗎?謝謝!
老師,有家藥店是我親戚的,之前一直給外面的代理記賬記,然后這個(gè)其他應(yīng)收款明細(xì)賬是平的,但資產(chǎn)負(fù)債表又是有數(shù)據(jù)的,這樣我接過來怎么調(diào)好些呢,我接著他們數(shù)據(jù)初始化后發(fā)現(xiàn)與他們的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)不一致了,應(yīng)該如何處理呢?
我們是沙場,給村民的土地租金怎么入賬,他又不開發(fā)票給我們,有沒有什么方法解決這部份資料的入賬問題,沒有發(fā)票不能入賬,這個(gè)我知道,請給出個(gè)能入賬的解決辦法,謝謝!
您好,請問一下個(gè)體工商戶是定額每個(gè)月5萬額度,全年開票35萬,報(bào)年報(bào)的時(shí)候是按實(shí)際開票的35萬填寫還是按5*12=60萬填寫啊
請問老師,b借c公司資質(zhì)去d單位投標(biāo),中標(biāo)后,實(shí)質(zhì)是b在和d發(fā)生實(shí)質(zhì)(送貨)銷售業(yè)務(wù),從a購進(jìn)(錢已直接付給a),現(xiàn)在是a直接給c開進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,c給d開銷售發(fā)票,d也把購貨款打給c了,請問現(xiàn)在怎么b公司怎么跟c公司處理,才能將銷貨款流進(jìn)b銀行?謝謝
老師,有家藥店是我親戚的,之前一直給外面的代理記賬記,然后這個(gè)其他應(yīng)收款明細(xì)賬是平的,但資產(chǎn)負(fù)債表又是有數(shù)據(jù)的,這樣我接過來怎么調(diào)好些呢,我接著他們數(shù)據(jù)初始化后發(fā)現(xiàn)與他們的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)不一致了?應(yīng)該怎么做處理呢?
老師,每股凈資產(chǎn)和每股市價(jià),都是用股東權(quán)益÷發(fā)行在外的普通股股數(shù)對嗎,他倆有區(qū)別嗎
你好,老師,我想問一下小規(guī)模納稅人的申報(bào)報(bào)稅,未開票收入在哪填呢?
你好 個(gè)體戶經(jīng)營超市10月份交的稅費(fèi)是1234.13會(huì)計(jì)分錄怎么做
免稅的農(nóng)產(chǎn)品,進(jìn)項(xiàng)稅額怎么做分錄,發(fā)票上金額假如是100,稅率是免稅。這樣做分錄嗎? 借:庫存商品 91 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 9 貸:應(yīng)付賬款 100 還是庫存商品是100呢?

