直接按開票的不含稅金額交
建筑業(yè)預(yù)交稅款簡(jiǎn)易征收的,扣除分包方是不含稅金額還是含稅金額,我們適用簡(jiǎn)易征收,開3%的發(fā)票,分包方給我們開1%的,預(yù)交稅款怎么算呢
老師,建筑業(yè)預(yù)繳增值稅是有個(gè)差額征稅是嗎?就是我公司開給甲方的金額,減去分包商開給我司的金額,然后用差額計(jì)算稅額繳稅對(duì)嗎?
老師,我們公司是做專業(yè)分包的項(xiàng)目,然后把勞務(wù)分包分出去了,哪勞務(wù)分包給我們開的發(fā)票可以在我們給甲方開票金額中減掉這個(gè)分包款再預(yù)交稅款嗎?
請(qǐng)問老師,建筑企業(yè)增值稅跨地區(qū)預(yù)交計(jì)算稅的時(shí)候,可以抵減對(duì)下分包商開給我們的發(fā)票,那么分包開給我們的是普票是不是也可以用來(lái)抵減我們算稅的基數(shù)?
@郭老師 老師 我們是房地產(chǎn)公司 領(lǐng)導(dǎo)1、2、3、4月都給了用于抵減增值稅的土地成本金額 1月給的土地成本金額都抵減增值稅了 2月的我做了分錄 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減 30萬(wàn) 貸:土地成本 30萬(wàn) 2月實(shí)際申報(bào)增值稅額跟銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)只差了24000 請(qǐng)問老師這24000元 是用土地成本抵減 還是用預(yù)繳增值稅抵減呢 因?yàn)槲覀冾A(yù)繳增值稅也還沒有抵減完 還有余額
建筑行業(yè),EPC項(xiàng)目,設(shè)計(jì)到下游分包單位,開發(fā)票問題,合同問題,具體要怎么操作,會(huì)存在稅差嗎?有推薦學(xué)習(xí)的書籍,或者要去哪里學(xué)習(xí)EPC項(xiàng)目的財(cái)稅知識(shí)?
電子稅務(wù)局的三方協(xié)議已經(jīng)簽訂,還可以修改嗎
軟件開發(fā)行業(yè)什么情況下可以進(jìn)研發(fā)費(fèi)用?
文化旅游公司,景區(qū) 學(xué)習(xí)哪個(gè)課程
同一批貨物可以兩個(gè)報(bào)關(guān)單嗎,同個(gè)客戶
你好老師18年小規(guī)模,不進(jìn)賬可以一直零申報(bào)嗎
初級(jí)證一直沒有年審和繼續(xù)教育,影響考中級(jí)嗎
多年未從事會(huì)計(jì),知識(shí)全忘了,能直接學(xué)中級(jí)嗎
年末已提取10%盈余公積,下一年年末出現(xiàn)虧損,會(huì)計(jì)處理是不是:?借:盈余公積?—?—彌補(bǔ)虧損 /?貸:利潤(rùn)分配——盈余公積補(bǔ)虧? (,然后:?借:利潤(rùn)分配——盈余公積補(bǔ)虧? ;?貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)?)?
老師,怎么加入班級(jí)群,怎么找不到呢