You對的是的,是這么做的。
老師請問下 建筑企業(yè)跨區(qū)域涉稅可以差額繳稅,那本地項目不開外管證能差額繳稅嗎,比如我是建筑勞務(wù)公司,我把甲方100萬清包工項目包給了包工頭,包工頭給我開了100萬經(jīng)營所得普票,我收到票能全額給甲方全額開票差額繳稅嗎, 除了印花稅和企業(yè)所得稅 不能差額,其他的 我就一分錢稅就不用交了吧
我是建筑業(yè)一般納稅人,選擇差額計稅,收到甲方的工程款280對方要求開專票,我承包出去250萬,我按差額30萬繳納增值稅,我可以給對方開280萬的專票嗎
老師,我們是建筑公司,我們被掛靠方,我們把勞務(wù)分包出去了,有個項目是簡易計稅,我采用差額計稅,計算增值稅把分包的差額了,假如我們給開發(fā)公司開發(fā)票是100萬,收到的分包發(fā)票是60萬,那差額后計算的增值稅,稅負(fù)怎么計算,是用增值稅除以100萬,還是100-60呢
老師,建筑業(yè)預(yù)繳增值稅是有個差額征稅是嗎?就是我公司開給甲方的金額,減去分包商開給我司的金額,然后用差額計算稅額繳稅對嗎?
老師,我司是建筑業(yè),開票后,在預(yù)繳增值稅前,可以用成本票沖減收入金額嗎?比如我開了100萬的票,收到60萬的分包成本票,那我可以按差額40萬去預(yù)繳嗎?
excel表、縱號1丶2、稱序號1丶序號2嗎?如何表示?
老師,你好,我公司(商貿(mào)公司)現(xiàn)在有兩張材料發(fā)票,由于公司現(xiàn)在沒有賣材料,專票不抵扣,專票的稅金應(yīng)該做哪里
老師,您好,有限合伙企業(yè)自然人取得的投資分紅是按什么稅率交納個稅?
老師,我們老板在一個工業(yè)園區(qū)里開了個食堂,園區(qū)的員工刷卡消費(fèi),然后拿各個公司員工刷卡消費(fèi)的明細(xì)去跟各客戶結(jié)算開票,是一般納稅人,這個賬是必須要像制造業(yè)一樣做進(jìn)銷存賬和材料出入庫單嗎,我現(xiàn)在手上有的是開出的發(fā)票,供應(yīng)商的送貨單據(jù),供應(yīng)商開的發(fā)票,月末的盤點(diǎn)數(shù)
老師,我是24年成立的一般納稅人,目前沒有收入 收到工廠布水電材料發(fā)票80800元 這個發(fā)票計入什么科目合適?
老師,我是一般納稅人,24年成立的,目前沒有收入 給員工搭建的工地鐵棚宿舍,還在建,收到10萬元材料和人工費(fèi),計入什么合適? 有的說計入在建工程,有的又說直接費(fèi)用化
excel表、縱號1丶2、稱序號1丶序號2嗎?
商貿(mào)企業(yè)一般納稅人可以開3%的專票么
公司新購一臺設(shè)備,回來需要安裝,完工前的所有支出,包扣、工資電費(fèi)、領(lǐng)用的手套等是不是都屬于機(jī)器的成本
老師,我們2024年有個員工離職了,但是他的大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)貼后發(fā),然后我們單位提前讓他把個稅留下了,當(dāng)時做的是借,庫存現(xiàn)金1200貸,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅1200,老師后來發(fā)現(xiàn)多扣人家600現(xiàn)在也找不到那個人,需要把貸方這個應(yīng)交稅費(fèi)做平了。郭老師在么
你好 對的是的,是這么做的。
分包商是我司跟分包商簽合同,不用分包商跟甲方簽合同對嗎?
是的,是這個意思的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。