同學(xué)你好 你有成本發(fā)票就可以扣除

您好,請問我們公司提供異地建筑服務(wù)用簡易計稅方法開出去普票三個點的工程款發(fā)票,我們是承包方,對方分包方也會給我們開一樣金額的三個點工程款普票給我們,我們公司在外地預(yù)繳的話是按幾個點交的?分包方開給我們的發(fā)票怎么抵減?
老師,請問,我們是建筑業(yè)一般納稅人,在異地預(yù)繳時,是可以減去分包款后再計算預(yù)繳2%增值稅的對嗎?
老師您好,我們是施工企業(yè),一般納稅人,跨省異地,中標項目是簡易征收項目。我們下級也有分包勞務(wù),開普通增值稅發(fā)票給我們。我想問的是,我們是否可以在開給上級單位發(fā)票后,月末預(yù)繳稅款中扣除分包部分,下月初申報的時候按照差額征稅抵扣分包稅款后申報。謝謝
老師,我們是專業(yè)分包方,有部分勞務(wù)分包出去了,勞務(wù)分包開給我們的發(fā)票普票也可以抵增值稅吧?
請問老師,我建筑施工企業(yè),開了一份跨地區(qū)經(jīng)營的發(fā)票,同時我底下分包商也給我開了分包發(fā)票,我這次預(yù)交增值稅能全額抵掉,相當(dāng)于增值稅就不用預(yù)交了,我想問企稅預(yù)交能用底下的分包發(fā)票抵嗎?還是說必須按收入的千分之二預(yù)交?
有一家小規(guī)模企業(yè),7-9月各開具了1張發(fā)票(銷項),7月和8月各開了2千多的正數(shù)發(fā)票,9月份只開了一張紅字負數(shù)發(fā)票,所以7-9月收入合計及銷售額合計都是負數(shù),請問我申報3季度增值稅報表時,是否會合計負數(shù)而產(chǎn)生退稅的可能呢?我很少遇到這種情況,以前都是坐班做的一般納稅人全盤賬務(wù)處理,這種小公司的還搞不懂了,我還沒進入稅務(wù)申報系統(tǒng)
老師,無票收入還需要準備合同嗎?
老師您好,財務(wù)在和外賬公司做對接的時候,如果自己的公司存在少報收入的情況。那么,財務(wù)怎樣做才能最大的程度上避免自己的風(fēng)險呢?
新的申報,為啥老是提醒差異變化在50%以上,有問題嗎?還是
您好,是的,理解正確,這11萬會作為“生產(chǎn)成本-直接人工”科目的月末借方余額留在賬上,它代表的是這兩個月所有已發(fā)生計件工資中,尚未隨完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入“庫存商品”的那部分成本,也就是累計的在產(chǎn)品(包含在線半成品和未通過的廢品)所耗用的人工成本。 董效彬老師接一下哈
老師,我們公司小規(guī)模納稅人,9月銷售的收入,發(fā)票都沒開,這個影響報稅嗎
個稅系統(tǒng)報經(jīng)營所得核定方式的核定征收,然后不能輸入成本。這個要怎么改查賬征收
剛剛做完股權(quán)轉(zhuǎn)讓,數(shù)據(jù)是硬調(diào)的,應(yīng)收應(yīng)付,未分配利潤也調(diào)下來了,因為不懂聽了代理記賬機構(gòu)的話,現(xiàn)在客戶回款了,按調(diào)整后的項目出現(xiàn)負數(shù),我該怎么辦啊,風(fēng)險是不是很大啊,急急急
老師,之前沒計提社保醫(yī)?!,F(xiàn)在補以前的,可以幫我看看怎么補計提嗎?求助老師。
困惑于一個問題以進項控銷項,進來一噸貨,含稅單價是12500,合同價格一噸為16500,但是為了控制稅負在1%,本月開出去的含稅發(fā)票,13541.66,剩余的票在下月開,剩余多少數(shù)量?但是,我本月開出去的金額13541.66,數(shù)量是多少?成本結(jié)轉(zhuǎn)多少?剛好與我1%的稅負對應(yīng),
老師咱們能說的嚴謹一點嗎,首先不是所有的成本發(fā)票可以用來抵減吧,只能是分包,材料不行吧
再一個我主要想問普票是不是可以用來抵減,老師的回答沒有直面我的問題并且又擴大了范圍增加了我的疑惑
同學(xué)你好 普票可以的 異地預(yù)交你收到成本發(fā)票了就可以扣除成本之后按差額預(yù)交