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一般納稅人交納地稅的會計分錄
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江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ 追尋的水壺 發(fā)表的提問:
您好,一般納稅人應交增值稅的所有科目的會計分錄怎么寫
一、你這個范圍太大了,你是想處理國內(nèi)的銷售業(yè)務,還是說國外人銷售業(yè)務?再說就是應交增值稅科目,里面也有太多的二級或三級科目了,如進項稅額、銷項稅額、加計抵扣、加計扣除、出口退稅、稅務稽查調(diào)整,進項稅額轉(zhuǎn)出、待認證進項稅額、待抵扣進項稅額,未交增值稅,結轉(zhuǎn)未交增值稅,等科目的賬務處理。因此這個內(nèi)容太多。
46樓
2022-11-07 11:17:45
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 龍廷菊 發(fā)表的提問:
老師,一般納稅人異地預繳增值稅、附加稅、工會經(jīng)費、印花稅的會計分錄怎么寫?
你好 借;應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 應交稅費——附加稅 應付職工薪酬——工會 經(jīng)費 稅金及附加——印花稅 貸;銀行存款
47樓
2022-11-07 11:32:54
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樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.86w
引用 @ 鯉魚紙鶴 發(fā)表的提問:
怎么做會計分錄?一般納稅人
收到車的發(fā)票 借固定資產(chǎn) 借進項稅 貸銀行存款 貸其他應付款
48樓
2022-11-07 11:51:58
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鯉魚紙鶴:回復樸老師 能具體一點不?還是不太懂
2022-11-07 12:27:31
樸老師:回復鯉魚紙鶴還款的時候 借其他應收款貸銀行 委托股東還款 借其他應付款 貸其他應收款
2022-11-07 12:46:17
樸老師:回復鯉魚紙鶴哪里不懂?你可以說一下,
2022-11-07 13:09:40
鯉魚紙鶴:回復樸老師 就是還款的時候的分錄能解釋一下嗎
2022-11-07 13:24:54
鯉魚紙鶴:回復樸老師 在還款的時候的其它應收款是每次還款的金額是嗎?然后下面的其它應收應付是沒有還的錢是嗎
2022-11-07 13:44:07
樸老師:回復鯉魚紙鶴對,就是每次還款的金額。 收到車的發(fā)票 借固定資產(chǎn) 借進項稅 貸銀行存款 貸其他應付款-4S店 還款的時候 借其他應收款-股東貸銀行 委托股東還款 借其他應付款4S店 貸其他應收款-股東
2022-11-07 14:08:58
鯉魚紙鶴:回復樸老師 明白了謝謝 ,
2022-11-07 14:19:06
樸老師:回復鯉魚紙鶴不用客氣,滿意請給五星好評,謝謝
2022-11-07 14:39:50
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問:
一般納稅人,繳納金稅盤年費280,怎么做會計分錄? 小規(guī)模納稅人,繳納金稅盤年費280,怎么做會計分錄?
一般納稅人借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后,借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借管理費用 -辦公費(負數(shù)金額)。小規(guī)模:借管理費用 -辦公費 貸銀行存款 然后,借應交稅費-應交增值稅 借管理費用 -辦公費(負數(shù)金額)
49樓
2022-11-08 11:05:04
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汪晨老師
職稱:中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 快樂數(shù)字 發(fā)表的提問:
老師,一般納稅人計提,繳納,增值稅的會計分錄怎么寫
你好,計提 借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 繳納 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款
50樓
2022-11-08 11:12:21
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快樂數(shù)字:回復汪晨老師 老師,這個分錄做完,應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅會有余額,不平
2022-11-08 11:23:34
汪晨老師:回復快樂數(shù)字你好,有余額是不對的,計提的分錄,就是你要繳納的增值稅稅額。繳納做完后是無余額的。
2022-11-08 11:44:12
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.47w
引用 @ 孤愴 發(fā)表的提問:
會計分錄怎么做一般納稅人。
你好,這個是維修設備所用到的維修材料嗎?
51樓
2022-11-08 11:24:38
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孤愴:回復鄒老師 賣這個。
2022-11-08 11:57:16
鄒老師:回復孤愴你好 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
2022-11-08 12:13:15
答疑郭老師
職稱:初級會計師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 平常的飛鳥 發(fā)表的提問:
一般納稅人購汽車會計分錄?
借固定資產(chǎn)(不含稅車價+購置稅),進項貸銀存
52樓
2022-11-08 11:36:59
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平常的飛鳥:回復答疑郭老師 現(xiàn)在折舊按幾年計提?
2022-11-08 11:56:54
答疑郭老師:回復平常的飛鳥小汽車最低四年
2022-11-08 12:17:42
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.98w
引用 @ 愛可樂啊 發(fā)表的提問:
建筑業(yè)一般納稅人,請問異地預交稅如何作分錄
借應交稅費預交增值稅附加稅,地方教育教育附加所得稅個稅貸銀行存款。
53樓
2022-11-09 11:02:13
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meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 堅持 發(fā)表的提問:
老師,增值稅會計分錄全部的會計分錄應該怎么寫,包括小規(guī)模納稅人和一般納稅人的
一般納稅人的 :購進:借庫存商品 進項稅 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 結轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款 小規(guī)模:購進:借庫存商品 貸銀行存款 銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款
54樓
2022-11-09 11:21:51
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meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 1234567 發(fā)表的提問:
一般納稅人繳納稅會計分錄 怎么做 如上圖
你好 繳納的具體是什么稅 沒看到你的圖片
55樓
2022-11-09 11:40:31
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1234567:回復meizi老師
2022-11-09 11:58:46
meizi老師:回復1234567你好 增值稅是本月繳納上月的 做借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款 附加稅借應交稅費-教育費附加或者地方教育費附加貸銀行存款
2022-11-09 12:20:50
1234567:回復meizi老師 老師 附加稅要先計提嗎
2022-11-09 12:48:59
meizi老師:回復1234567需要的 走稅金及附加計提 你上沒計提嗎
2022-11-09 13:07:48
1234567:回復meizi老師 沒有
2022-11-09 13:20:50
meizi老師:回復1234567那就補計提 借稅金及附加貸應交稅費-應交教育費附加
2022-11-09 13:41:04
1234567:回復meizi老師 老師一般納稅人怎么把銷項和進項轉(zhuǎn)未交稅費
2022-11-09 13:54:26
meizi老師:回復1234567結轉(zhuǎn)進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉(zhuǎn)銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 結轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉(zhuǎn)分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款
2022-11-09 14:24:11
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.98w
引用 @ 快樂數(shù)字 發(fā)表的提問:
老師,一般納稅人,計提.繳納,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,印花稅的會計分錄怎么做?
借稅金及附加 貸應交稅費-城建稅/地方教育/教育附加 印花稅不用計提,借稅金及附加貸銀行存款就可以。
56樓
2022-11-09 11:50:12
全部回復
俞老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
4.95
解題: 0.71w
引用 @ 沖鴨~ 發(fā)表的提問:
增值稅為一般納稅人的身份,會計分錄
借:其他貨幣資金——保證金戶20000 貸:銀行存款-16285賬戶20000 借:應付賬款-金陵宏鑫103.4萬 貸:應收票據(jù)-金陵易能達100萬 貸銀行存款3.4萬
57樓
2022-11-09 12:14:59
全部回復
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ memories ° 發(fā)表的提問:
一般納稅人購買稅控盤會計分錄
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
58樓
2022-11-10 10:33:31
全部回復
memories °:回復玲老師 維護費可以減免不
2022-11-10 10:51:29
玲老師:回復memories °可以 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2022-11-10 11:04:21
memories °:回復玲老師 是發(fā)票的全額嗎
2022-11-10 11:20:59
玲老師:回復memories °是的 不用認證全額抵 不客氣的! 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評!祝您工作學習愉快!
2022-11-10 11:35:18
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 發(fā)表的提問:
一般納稅人增值稅全套會計分錄。。
建議學習一下真賬實操課程
59樓
2022-11-10 10:42:26
全部回復
巧:回復袁老師 借:應交稅費/應交增值稅/未交增值稅 貸:應交稅費/應交增值稅/進項稅額 借:應交稅費/應交增值稅/銷項稅額 貸:應交稅費/應交增值稅/未交增值稅 就是到時要做這步。然后把中間要交稅的值轉(zhuǎn)入嗎
2022-11-10 11:10:16
袁老師:回復是的,借:應交稅費--應交增值稅-未交增值稅,貸:銀行存款
2022-11-10 11:31:49
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.98w
引用 @ 向日葵 發(fā)表的提問:
老師,一般納稅人工程勞務公司外地預繳增值稅及附加稅怎么計提會計分錄?預繳稅時會計分錄?
你好,預交的分錄借應交稅費,預交增值稅附加稅,貸銀行存款。 增值稅如果是簡易計稅的,次月申報抵扣,借應交稅費簡易計稅,貸應交稅費預交增值稅。 附加稅,計提借稅金及附加,貸應交稅費附加稅。
60樓
2022-11-10 10:57:03
全部回復
向日葵:回復郭老師 能具體舉例嗎,簡易計稅
2022-11-10 11:23:56
郭老師:回復向日葵按照3%預繳 發(fā)票100稅額3 繳納增值稅2 附加稅1 借應交稅費,預交增值稅2 附加稅1 貸銀行存款3 增值稅如果是簡易計稅的,次月申報抵扣,借應交稅費簡易計稅,貸應交稅費預交增值稅2 附加稅,計提借稅金及附加,貸應交稅費附加稅1
2022-11-10 11:40:44

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