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一般納稅人應(yīng)交增值稅會計分錄
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方亮老師
職稱:稅務(wù)師,會計師
4.98
解題: 1.83w
引用 @ 睫毛彎彎 發(fā)表的提問:
關(guān)于一般納稅人應(yīng)交增值稅的完整分錄是什么
1、購進(jìn): 借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款等 2、銷售: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3、計算出本月實際應(yīng)該繳納的增值稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 4、繳納增值稅: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
91樓
2022-12-18 06:58:23
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 天會亮、心會暖 發(fā)表的提問:
一般納稅人增值稅采購庫存商品,銷售庫存商品的會計分錄。以及計提增值稅,繳納增值稅的會計分錄,謝謝
采購庫存商品 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目 銷售庫存商品 借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
92樓
2022-12-18 07:08:14
全部回復(fù)
吳月柳
職稱:會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
4.98
解題: 3.57w
引用 @ Lucia 發(fā)表的提問:
一般納稅人購貨計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),銷售計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),月末是否結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)至未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅?
有增值稅要交就要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
93樓
2022-12-18 07:14:32
全部回復(fù)
Lucia:回復(fù)吳月柳 這么做對嗎?分錄對嗎?
2022-12-18 07:50:25
吳月柳:回復(fù)Lucia分錄對的
2022-12-18 08:05:14
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 晴立 發(fā)表的提問:
一般納稅人中未交增值稅與增值稅進(jìn)項稅額和銷項稅額與已交稅金之間的關(guān)系,會計分錄
同學(xué)你好 期末 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一已交稅金 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅
94樓
2022-12-18 07:39:06
全部回復(fù)
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.45w
引用 @ 丹~ 發(fā)表的提問:
老師,增值稅一般納稅人即征即退應(yīng)退稅額的會計分錄怎么做?
借;其他應(yīng)收款 貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(應(yīng)退稅額)
95樓
2022-12-18 07:56:59
全部回復(fù)
丹~:回復(fù)鄒老師 哦,那收到退稅呢,是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(應(yīng)退稅額);貸:營業(yè)外收入?還是 借:銀行存款-增值稅退稅;貸:其他應(yīng)收款啊?我看網(wǎng)上的答案都不一樣,老師給分析一下吧
2022-12-18 08:26:58
鄒老師:回復(fù)丹~借:銀行存款-增值稅退稅;貸:其他應(yīng)收款
2022-12-18 08:47:28
丹~:回復(fù)鄒老師 哦 老師為什么不能計入營業(yè)外收入???
2022-12-18 09:09:07
鄒老師:回復(fù)丹~這個是規(guī)定,如果計入營業(yè)外,其他應(yīng)收款就會一直掛賬
2022-12-18 09:37:25
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 沖沖沖呀 發(fā)表的提問:
老師你好,小規(guī)模納稅人需要計提增值稅嗎繳納的時候直接借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款就可以嗎,一般納稅人有一個計提的分錄,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費未交增值稅,小規(guī)模是不是不用做?
小規(guī)模月末不用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
96樓
2022-12-19 05:40:50
全部回復(fù)
姜老師
職稱:高級會計師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 價值觀 發(fā)表的提問:
如何理解一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借應(yīng)交稅費_增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅,如何理解?
這個是將月末應(yīng)交未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,次月出申報增值稅的金額。下月初繳納增值稅時借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。
97樓
2022-12-19 05:58:06
全部回復(fù)
價值觀:回復(fù)姜老師 老師,都是應(yīng)交稅費的一增一減,未交增值稅增加了,后半部分“轉(zhuǎn)出未交增值稅減少這么理解?
2022-12-19 06:33:42
姜老師:回復(fù)價值觀是的。。。。。。。
2022-12-19 06:55:50
價值觀:回復(fù)姜老師 老師,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減少,這個我不是很理解,轉(zhuǎn)到哪里去
2022-12-19 07:10:43
姜老師:回復(fù)價值觀轉(zhuǎn)出未交增值稅是當(dāng)期應(yīng)交未交增值稅金額是=月末銷項稅額-進(jìn)項稅額+不能抵扣的進(jìn)項稅額-上期留抵稅額。這是稅法規(guī)定的賬務(wù)處理。你可以去課堂學(xué)習(xí)增值稅賬務(wù)處理課程。
2022-12-19 07:32:17
價值觀:回復(fù)姜老師 分錄我知道,下個月銀行繳納,未交增值稅就相抵,就是對于應(yīng)交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅借方為減少是不是就是對應(yīng)銀行存款的減少
2022-12-19 07:45:00
姜老師:回復(fù)價值觀當(dāng)月轉(zhuǎn)出的未交增值稅對應(yīng)的應(yīng)交稅費 -未交增值稅,寫完也就是你說的申報后應(yīng)該交的增值稅,如果是銀行劃款就是銀行減少的金額。
2022-12-19 07:57:29
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.66w
引用 @ 竹影 發(fā)表的提問:
一般納稅人繳納增值稅時,會計分錄明細(xì)怎么做?
參考這個分錄
98樓
2022-12-19 06:05:59
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 02 發(fā)表的提問:
一般納稅人交上月增值稅分錄
您好 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
99樓
2022-12-20 05:16:56
全部回復(fù)
汪晨老師
職稱:中級會計師,初級會計師
4.98
解題: 2.2w
引用 @ 美好的枕頭 發(fā)表的提問:
一般納稅人應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅相關(guān)的全流程分錄,謝謝老師
你好,計提 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款
100樓
2022-12-20 05:22:00
全部回復(fù)
美好的枕頭:回復(fù)汪晨老師 從進(jìn)銷項抵扣分錄開始
2022-12-20 05:33:24
汪晨老師:回復(fù)美好的枕頭進(jìn)項抵扣銷項不需要編制分錄,申報的時候自動帶到報表的,自動抵扣的。 每月只需要做增值稅計提繳納的分錄,年底,再將應(yīng)交稅費的三級科目余額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目即可。
2022-12-20 06:01:15
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ A@竟~A@靜 發(fā)表的提問:
一般納稅人增值稅有留底,會計分錄怎么做
這個放在進(jìn)項借方,不用處理即可
101樓
2022-12-20 05:42:05
全部回復(fù)
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.6w
引用 @ 筱歌 發(fā)表的提問:
一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計分錄如何寫?
你好請看圖片上的分錄哦
102樓
2022-12-20 05:47:38
全部回復(fù)
答疑郭老師
職稱:初級會計師
5.00
解題: 0.98w
引用 @ 我要一步一步往前走。 發(fā)表的提問:
老師,一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄可以做成借應(yīng)交稅金增值稅銷項,貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項,應(yīng)交增值稅已交稅金嗎?
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項
103樓
2022-12-20 06:03:00
全部回復(fù)
我要一步一步往前走。:回復(fù)答疑郭老師 那附加稅的呢?
2022-12-20 06:16:13
我要一步一步往前走。:回復(fù)答疑郭老師 繳納的時候分錄怎么做?
2022-12-20 06:29:28
我要一步一步往前走。:回復(fù)答疑郭老師 增值稅的和附加稅的都發(fā)一下,老師
2022-12-20 06:44:13
答疑郭老師:回復(fù)我要一步一步往前走。借稅金及附加貸應(yīng)交稅費-城建/教育附加/地方教育
2022-12-20 07:00:09
答疑郭老師:回復(fù)我要一步一步往前走。借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀存 借應(yīng)交稅費-城建/教育附加/地方教育貸銀存
2022-12-20 07:17:08
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ Flower 發(fā)表的提問:
一般納稅人 1.計提增值稅的會計分錄 2.繳納增值稅的會計分錄 3.計提營業(yè)稅金及附加的分錄 4.繳納營業(yè)稅金及附加的分錄
增值稅是結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納的時候,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 計提附加稅,借:稅金及附加 貸::應(yīng)交稅費—應(yīng)交XX稅 繳納時,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交XX稅 貸:銀行存款
104樓
2022-12-21 04:48:02
全部回復(fù)
袁老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 7.19w
引用 @ 殷俠明 發(fā)表的提問:
一般納稅人因虛開增值稅發(fā)票受處罰,需要增值稅進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出補(bǔ)交增值稅,如何做會計分錄?
借:營業(yè)外支出貸:應(yīng)交稅費;借:應(yīng)交稅費貸:銀行存款
105樓
2022-12-21 04:57:18
全部回復(fù)
殷俠明:回復(fù)袁老師 借:營業(yè)外支出 影響本年利潤
2022-12-21 05:13:06
袁老師:回復(fù)殷俠明是的啊
2022-12-21 05:23:21

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