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應付未付的工資怎么做會計分錄
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宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.5w
引用 @ 盈盈兒 發(fā)表的提問:
廠家墊付工資的會計分錄應該怎么做?
您好!借應付職工薪酬 貸其他應付款。
1樓
2022-11-05 15:54:10
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宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.5w
引用 @ 會敏 發(fā)表的提問:
工廠用供應商的對賬單做會計分錄,有些付了款有些供應商未付款,怎樣做分錄
你好!正常是不用對賬單做分錄的。而是根據(jù)付款記錄做分錄。 比如借原材料 貸現(xiàn)金/沒付的計入貸應付賬款。
2樓
2022-11-05 16:50:18
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會敏:回復宋生老師 付款的時候比如應付44372.5,實付款44370,怎樣做呢?
2022-11-05 17:07:46
宋生老師:回復會敏您好!借應付賬款44372.5 貸銀行存款44370 營業(yè)外收入
2022-11-05 17:28:31
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.65w
引用 @ 嘟嘟 發(fā)表的提問:
員工有未發(fā)放的工資,是應該計入應付工資,對吧, 這個分錄怎么做呢?
借管理費用貸應付職工薪酬,就是計提
3樓
2022-11-05 18:08:17
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meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 明亮的萬寶路 發(fā)表的提問:
老師 發(fā)工資 扣款部分怎么做賬?會計分錄?應該是借 應付工資 貸:其他應付?
你好 扣款是什么 員工個人社保和個稅嗎
4樓
2022-11-05 19:27:55
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明亮的萬寶路:回復meizi老師 是的
2022-11-05 19:42:03
meizi老師:回復明亮的萬寶路你好 那你做 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款-個人社?;蛘咂渌麘湛?個人社保 應交稅費-應交個人所得稅 貸銀行存款
2022-11-05 20:11:37
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 鐘昌梅 發(fā)表的提問:
應付房開的租房保證金,現(xiàn)在還未付,會計分錄怎么做?
您好 借:其他應收款-押金 貸:銀行存款
5樓
2022-11-05 20:35:38
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鐘昌梅:回復bamboo老師 但是還沒有付啊
2022-11-05 20:54:01
鐘昌梅:回復bamboo老師 應付是6萬多,現(xiàn)在支付了一半,另一半開業(yè)后才付,現(xiàn)在怎么寫會計分錄?
2022-11-05 21:11:42
bamboo老師:回復鐘昌梅您不是支付了一半么?
2022-11-05 21:39:41
鐘昌梅:回復bamboo老師 對呀,沒付的那一半怎么寫呢?
2022-11-05 21:58:12
bamboo老師:回復鐘昌梅沒支付的一半 不需要寫分錄啊
2022-11-05 22:08:51
鐘昌梅:回復bamboo老師 應付的不應該掛賬嗎
2022-11-05 22:29:04
bamboo老師:回復鐘昌梅沒有發(fā)票 而且是保證金 不需要掛賬
2022-11-05 22:54:06
maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 儷人 發(fā)表的提問:
請問老師,應付賬款實際未支付怎么做會計分錄
沒有支付掛著就可以,借原材料 貸應付賬款
6樓
2022-11-05 21:39:10
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王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 番茄 發(fā)表的提問:
計提工資、社保、公積金分錄,會計科目是“應付工資”不是“應付職工薪酬”要怎么做,需要具體分錄
您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付工資——工資 2.計提社保,公積金(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付工資——社保,公積金 3.次月發(fā)放工資時 借:應付工資——工資 貸:其他應收款——社保,公積(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保,公積 借:應付工資——社保,公積(企業(yè)部分) 其他應收款——社保,公積(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
7樓
2022-11-05 22:36:50
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番茄:回復王雁鳴老師 @王老師:那個人部分用社保和公積金用其他應付款計提呢
2022-11-05 23:09:14
王雁鳴老師:回復番茄您好,可以的。
2022-11-05 23:33:15
家權老師
職稱:稅務師
4.97
解題: 17.2w
引用 @ 悅耳的高山 發(fā)表的提問:
專項資金支付預付工程款的會計分錄,收到預付款發(fā)票怎么做分錄,專項資金支付活動策劃款怎么做會計分錄
借:專項應付款 貸:銀行存款 所有開支都計入這個科目的借方
8樓
2022-11-05 23:33:28
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徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 莘悅 發(fā)表的提問:
發(fā)放工資,其中應付職工薪酬69816,個稅2014,已付工資銀行存款回單數(shù)共計49067,未付工資18735,會計分錄咋做,
借應付職工薪酬69816 貸應交稅費――個稅2014 貸其他應付款――未付工資18735,貸銀行存款49067,你提供的金額對不對我沒加過
9樓
2022-11-06 01:02:17
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 迷路的胡蘿卜 發(fā)表的提問:
工程會計中,項目部撥付民工工資的分錄應該怎么做?
借;應付工資 貸;庫存現(xiàn)金
10樓
2022-11-06 02:27:31
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莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 妮妮 發(fā)表的提問:
臨時工的工資怎么做會計分錄?單位怎么在應付賬款核算?
請問臨時工的工資怎么做會計分錄 你好,可以計入到應付職工薪酬--外請臨時工,
11樓
2022-11-06 03:36:22
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妮妮:回復莊老師 我們公司是做應付賬款核算的,我想怎么會應付賬款核算呢?
2022-11-06 03:55:32
莊老師:回復妮妮你好,清楚就好,給個五星好評
2022-11-06 04:19:39
妮妮:回復莊老師 老師,您沒回復我下面這個問題
2022-11-06 04:44:59
莊老師:回復妮妮你好,下面你不是否定了,怎么會是應付賬款
2022-11-06 04:57:51
莊老師:回復妮妮:計提臨時工資,借生產(chǎn)成本一工資,貸應付賬款,當時可能是這樣的做分錄
2022-11-06 05:18:10
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 心靜 發(fā)表的提問:
老師15年的工資還未付,前任沒有往來。這個月有已辭員工要工資,已付了一部分。我現(xiàn)在想把去年的工資沖,擺在應付賬款里,怎么做會計分錄呢
您好,分錄如下, 借:應付職工薪酬-工資津貼 貸:其他應付款-末發(fā)工資。
12樓
2022-11-06 04:57:28
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阿文老師
職稱:中級會計師,初級會計師,經(jīng)濟師
4.96
解題: 0.19w
引用 @ 快樂的狗 發(fā)表的提問:
就是單位工資銀行存款里支付了一半的工資,還有一半未支付,下月支付,怎么做會計分錄呢
你好 借;應付職工薪酬 貸:銀行存款 借:生產(chǎn)成本、制造費用等 貸:應付職工薪酬 (下月支付)
13樓
2022-11-06 05:57:42
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ - 晴。 發(fā)表的提問:
以貨幣增資的會計分錄怎么做,資金沒到位,未付
你好,那就暫時不用做增資的分錄的
14樓
2022-11-06 07:06:05
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- 晴。:回復鄒老師 注冊資本是1364萬,增資以后是6364萬,去年的時候報企業(yè)所得稅是按小微企業(yè)有優(yōu)惠,今年報就不是了,是不是和這個有關系?
2022-11-06 07:35:01
鄒老師:回復- 晴。你好,如果有實際繳納出資,導致資產(chǎn)總額不符合條件,那就和這個有關系的
2022-11-06 07:51:28
- 晴。:回復鄒老師 沒有實際繳納,我們賬上資產(chǎn)總額沒有到5000萬,但是營業(yè)執(zhí)照上已經(jīng)是增資超過5000萬的數(shù),那我們企業(yè)現(xiàn)在是屬于小微企業(yè),還是不是?
2022-11-06 08:09:54
鄒老師:回復- 晴。你好,年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 同時符合這3個條件就屬于小型微利企業(yè)的,小型微利企業(yè)與資產(chǎn)總額有關,與注冊資本或實收資本沒有必然關系
2022-11-06 08:29:15
張艷老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
4.99
解題: 6.07w
引用 @ 喬淑琰 發(fā)表的提問:
應付職工薪酬的職工教育經(jīng)費提取比率是按應付工資的8%計提,會計分錄該怎么做?
借:管理費用等--職教費 貸:應付職工薪酬--職教費
15樓
2022-11-06 08:26:07
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