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應(yīng)付未付的工資怎么做會計分錄
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馬老師
職稱:初級會計師,稅務(wù)師,中級會計師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 葉音 發(fā)表的提問:
應(yīng)付未付勞務(wù)費的會計分錄
借銷管費用等-勞務(wù)費 貸其他應(yīng)付款
61樓
2022-11-17 14:24:59
全部回復(fù)
葉音:回復(fù)馬老師 好的,老師,麻煩幫我再看一個題
2022-11-17 14:37:49
葉音:回復(fù)馬老師
2022-11-17 14:49:35
葉音:回復(fù)馬老師 幫我看看這個是怎么算出來的,謝謝老師
2022-11-17 15:16:09
馬老師:回復(fù)葉音你好 新的問題麻煩重新提問,謝謝!
2022-11-17 15:34:15
江老師
職稱:高級會計師,中級會計師
4.98
解題: 6.75w
引用 @ mu紅 發(fā)表的提問:
單位訂做工作服,款未付,有定購合同會計分錄怎么做?
這個不用賬務(wù)處理,沒有需要賬務(wù)處理的事項
62樓
2022-11-20 14:04:00
全部回復(fù)
mu紅:回復(fù)江老師 如果支付了一半定金,又如何做分錄呢?
2022-11-20 14:21:32
江老師:回復(fù)mu紅借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2022-11-20 14:32:23
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
4.98
解題: 14.41w
引用 @ 震動的項鏈 發(fā)表的提問:
人力資源公司開出的工資、社保的發(fā)票應(yīng)該怎么做會計分錄?現(xiàn)付
你好,根據(jù)人員不同計入管理費用 生產(chǎn)成本‘銷售費用 貸應(yīng)付職工薪酬’
63樓
2022-11-20 14:17:41
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.5w
引用 @ 矮小的白開水 發(fā)表的提問:
做工藝品的,未開收購票未付款的原材料(購進,領(lǐng)用),會計分錄怎么做呢?
你好!借原材料-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估 借主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸原材料0暫估
64樓
2022-11-20 14:25:00
全部回復(fù)
文靜老師
職稱:高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師
4.99
解題: 1.33w
引用 @ I SEE 發(fā)表的提問:
老師好!為員工食堂買米、面、油未付款給供應(yīng)商,會計分錄怎么做?謝謝
借庫存商品貸應(yīng)付賬款,同學(xué)
65樓
2022-11-21 12:27:13
全部回復(fù)
I SEE:回復(fù)文靜老師 不涉及計提嗎?
2022-11-21 12:44:11
I SEE:回復(fù)文靜老師 食堂領(lǐng)用會計分錄怎么做?
2022-11-21 12:58:35
文靜老師:回復(fù)I SEE借費用貸應(yīng)付職工薪酬-職工福利費。借應(yīng)付職工薪酬-職工福利費貸庫存商品,同學(xué)
2022-11-21 13:27:23
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 生活天空 發(fā)表的提問:
支付銷售機構(gòu)的工資是怎么做會計分錄
你好,計提,借;銷售費用,貸;應(yīng)付職工薪酬 支付,借;應(yīng)付職工薪酬,貸;銀行存款
66樓
2022-11-21 12:47:40
全部回復(fù)
文文老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.98
解題: 13.2w
引用 @ 上善若水 發(fā)表的提問:
老師,應(yīng)付職工工資會計分錄是怎么做的。計提工資時:借:各項費用,貸應(yīng)付職工工資,發(fā)放時,借:應(yīng)付職工工資,貸:銀行存款,應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅嗎?因為我們還要代扣員工的水電費,這個分錄該怎么做,還有個人所得稅不用計提嗎?
發(fā)放分錄就是計提個稅,申報交納時再沖個稅 代扣員工水電費 借:水電費 貸:應(yīng)付職工薪酬
67樓
2022-11-21 13:10:00
全部回復(fù)
上善若水:回復(fù)文文老師 我們付水電費的時候是借水電費,貸銀行存款,代扣水電費做的是借水電費,貸應(yīng)付職工薪酬,這兩個水電費不是重復(fù)了嗎?
2022-11-21 13:41:00
文文老師:回復(fù)上善若水若付水電費的時候是借水電費,貸銀行存款 則扣水電費,借: 水電費(紅字) 借:應(yīng)付職工薪酬
2022-11-21 13:55:07
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ LTH 發(fā)表的提問:
建設(shè)期支付的工資應(yīng)該怎么處理(會計分錄)
你好 是籌建期嗎 記管理費用開辦費貸應(yīng)付職工薪酬
68樓
2022-11-21 13:24:59
全部回復(fù)
LTH:回復(fù)玲老師 公司是以股權(quán)轉(zhuǎn)讓取得的,現(xiàn)在重新建議中,該怎么處理?
2022-11-21 13:45:14
玲老師:回復(fù)LTH新企業(yè)嗎 籌建期支出記管理費用開辦費
2022-11-21 14:04:38
LTH:回復(fù)玲老師 我沒有設(shè)置開辦事科目,直接入管理費中的工資
2022-11-21 14:17:15
玲老師:回復(fù)LTH按規(guī)定 籌建期記管理費用開辦費 后面你自己再加明細
2022-11-21 14:27:28
小杜杜老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師,高級會計師
4.97
解題: 0.53w
引用 @ 文欣 發(fā)表的提問:
上個多計提的工資,這也發(fā)現(xiàn)多計提的工資要沖減其他應(yīng)付款,怎么做會計分錄
同學(xué)你好呀~ 參考以下分錄 借:其他應(yīng)付款 貸:管理費用等
69樓
2022-11-22 12:06:46
全部回復(fù)
文欣:回復(fù)小杜杜老師 但是我多計提的工資怎么沖減呢?
2022-11-22 12:20:35
小杜杜老師:回復(fù)文欣就是從貸方?jīng)_掉你計入到成本費用的金額里面。
2022-11-22 12:47:29
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 最愛甜品 發(fā)表的提問:
老師新年好,請問政府會計的國庫直接支付在編人員工資,財務(wù)會計和預(yù)算會計的分錄具體應(yīng)該怎么做呢? 零余額賬戶(授權(quán)支付賬戶)支付在編人員的非統(tǒng)發(fā)工資,財務(wù)會計和預(yù)算會計的分錄具體應(yīng)該怎么做呢?
財務(wù)會計 借,單位管理費用 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,銀行存款 預(yù)算會計 借,行政支出 貸,資金結(jié)存
70樓
2022-11-22 12:28:55
全部回復(fù)
陳詩晗老師:回復(fù)最愛甜品借,單位管理費用 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,零余額賬戶用款額度 借,行政支出 貸,資金結(jié)存~零余額賬戶用款額度
2022-11-22 12:44:00
林老師
職稱:會計師
5.00
解題: 0.5w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
應(yīng)付工資會計分錄
發(fā)工資時 借:應(yīng)付職工薪酬 xxx 貸:庫存現(xiàn)金 xxx
71樓
2022-11-22 12:44:38
全部回復(fù)
老江老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 風(fēng)拂柳 發(fā)表的提問:
固定資產(chǎn)發(fā)票未到,款已付,會計分錄應(yīng)如何做呀?
你好 1 如果固定資產(chǎn)還沒到公司,列入預(yù)付賬款 2 如果固定資產(chǎn)已到公司,并達到可使用狀態(tài),直接借記固定資產(chǎn)
72樓
2022-11-22 12:57:29
全部回復(fù)
風(fēng)拂柳:回復(fù)老江老師 固定資產(chǎn)本月已使用,下月到,下月的分錄又怎么記呀?
2022-11-22 13:24:22
老江老師:回復(fù)風(fēng)拂柳借 固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額 貸 應(yīng)付賬款 下月發(fā)票來了 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額
2022-11-22 13:53:47
齊惠老師
職稱:會計師
4.23
解題: 0.15w
引用 @ 娟子 發(fā)表的提問:
老師,我付項目部管理人員工資,該怎么做這筆分錄呢?我看會計做的是:(掛賬時計入生產(chǎn)成本里面的,)付了計入應(yīng)付工資里面的,我已經(jīng)付了,我做的分錄是:(借:應(yīng)付職工薪酬-工資,貸:銀行存款-某某支行),這樣做對嗎?
你做的分錄是發(fā)放。要提前做一個計提。工資先計提在發(fā)放。
73樓
2022-11-22 13:14:59
全部回復(fù)
娟子:回復(fù)齊惠老師 每個月發(fā)工資都需要先做一個計提嗎?計入:借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-項目管理費-管理人員工資,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資。計提的分錄是這樣做的嗎?
2022-11-22 13:58:23
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 5 發(fā)表的提問:
結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)付職工工資36000元的會計分錄怎么寫
您好 請問是管理部門發(fā)生的還是銷售部門發(fā)生的?
74樓
2022-11-23 09:17:02
全部回復(fù)
5:回復(fù)bamboo老師 沒有寫
2022-11-23 09:47:30
5:回復(fù)bamboo老師 這樣的
2022-11-23 10:00:07
5:回復(fù)bamboo老師 業(yè)務(wù)14
2022-11-23 10:16:36
bamboo老師:回復(fù)5我看見了 前面有沒有寫計提或者分配工資之類的?
2022-11-23 10:45:39
5:回復(fù)bamboo老師 沒有
2022-11-23 11:11:50
bamboo老師:回復(fù)5把1-13可以截圖給看看么
2022-11-23 11:26:26
5:回復(fù)bamboo老師 可以
2022-11-23 11:52:08
bamboo老師:回復(fù)5借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-11-23 12:20:01
5:回復(fù)bamboo老師 老師 那業(yè)務(wù)8的分錄應(yīng)該怎么寫
2022-11-23 12:49:59
bamboo老師:回復(fù)5前面有沒借支差旅費?
2022-11-23 13:04:35
鄒老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 追尋夢想 發(fā)表的提問:
帶別的公司付的員工工資,已在應(yīng)付職工薪酬計提,怎么做分錄
你好,這個而是不需要計提的 支付做分錄 借;其他應(yīng)收款 貸;銀行存款
75樓
2022-11-23 09:30:41
全部回復(fù)
追尋夢想:回復(fù)鄒老師 我已經(jīng)做了借 應(yīng)付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金了
2022-11-23 09:44:44
鄒老師:回復(fù)追尋夢想做調(diào)整分錄 借;其他應(yīng)收款 貸;應(yīng)付職工薪酬
2022-11-23 10:12:02
追尋夢想:回復(fù)鄒老師 我已經(jīng)做了前面的分錄,但是現(xiàn)在公司又說是幫別人支付的
2022-11-23 10:39:58
鄒老師:回復(fù)追尋夢想所以就做我后面給的調(diào)整分錄 借;其他應(yīng)收款 貸;應(yīng)付職工薪酬
2022-11-23 11:06:29
追尋夢想:回復(fù)鄒老師 但是前面是用其他應(yīng)付款核算的
2022-11-23 11:28:58
鄒老師:回復(fù)追尋夢想借;其他應(yīng)付款 貸;應(yīng)付職工薪酬 做這個調(diào)整分錄
2022-11-23 11:51:19

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