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應付未付的工資怎么做會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 皆如愿 發(fā)表的提問:
公司上月未付工資 但幫員工交了社保 這個會計分錄怎么做?
借應付職工薪酬 貸;銀行存款等科目
16樓
2022-11-06 09:40:38
全部回復
皆如愿:回復鄒老師 公司只交了部分人的社保 但工資一直未發(fā) 會計分錄怎么做 請幫忙詳細列出借貸的科目好嗎?謝謝
2022-11-06 10:07:12
鄒老師:回復皆如愿借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 工資沒有發(fā)放做計提的就是了
2022-11-06 10:17:16
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 嘟嚕嘟嚕 發(fā)表的提問:
預付工資怎么做賬?會計分錄怎么做?
可以借其他應收款 貸銀行存款
17樓
2022-11-06 10:32:16
全部回復
嘟嚕嘟嚕:回復徐阿富老師 到發(fā)工資的時候,借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 抵消工資?
2022-11-06 10:56:58
徐阿富老師:回復嘟嚕嘟嚕你好,是的沒錯,就是這樣
2022-11-06 11:22:43
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 愛笑的蝸牛 發(fā)表的提問:
老師工資外賬之前的會計未計提這次一次性付工資時才發(fā)現(xiàn)這個會計分錄該怎么做
同學你好,將發(fā)放的工資補提 借,管理費用等 貸,應付職工薪酬一工資
18樓
2022-11-06 11:33:24
全部回復
愛笑的蝸牛:回復立紅老師 老師還有個問題,那之前6個月都直接放在這個月嗎
2022-11-06 11:53:20
立紅老師:回復愛笑的蝸牛同學你好,上一年要計入以前年度損益調整;今年可以直接計入這個月的費用;
2022-11-06 12:15:44
愛笑的蝸牛:回復立紅老師 是去年6-12月的工資,1月的時候發(fā)放的
2022-11-06 12:43:53
愛笑的蝸牛:回復立紅老師 這樣的話我的分錄應該怎樣完成呢
2022-11-06 13:13:40
立紅老師:回復愛笑的蝸牛同學你好 借,以前年度損益調整 貸,應付職工薪酬 借,利潤分配一未分配利潤? 貸,以前年度損益調整;
2022-11-06 13:33:47
愛笑的蝸牛:回復立紅老師 好的謝謝老師
2022-11-06 14:01:46
立紅老師:回復愛笑的蝸牛不客氣的,祝您學習愉快;
2022-11-06 14:20:23
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.65w
引用 @ 櫻花淚 發(fā)表的提問:
支付的殘疾人就業(yè)保障金 未做計提準備 支付時應該怎么做會計分錄
借管理費用貸其他應付款,借其他應付款貸銀存
19樓
2022-11-06 12:28:39
全部回復
小趙老師
職稱:注冊會計師,稅務師,中級會計師
4.97
解題: 0.05w
引用 @ 搬磚工 發(fā)表的提問:
應付職工薪酬會計分錄怎么做
計提,借;管理費用等科目 , 貸;應付職工薪酬—工資等。支付,借;應付職工薪酬—工資等 , 貸;銀行存款等科目
20樓
2022-11-06 13:20:59
全部回復
軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ ????J.ing???????? 發(fā)表的提問:
計提工資的時候做的會計分錄錯了,借:應付職工薪酬 貸:應付職工薪酬,請問這個要怎么做更正?
沖減借方的應付職工薪酬 貸記成本費用
21樓
2022-11-06 17:26:51
全部回復
????J.ing????????:回復軼塵老師 怎么做會計分錄?
2022-11-06 17:53:33
軼塵老師:回復????J.ing????????沖減借方的應付職工薪酬 貸記成本費用 這就是分錄啊
2022-11-06 18:23:23
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ o(* ̄▽ ̄*)o 發(fā)表的提問:
支付上月工資的會計分錄怎么做??????
。借應付職工薪酬,貸銀行存款。
22樓
2022-11-06 17:41:47
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.65w
引用 @ 木棉 發(fā)表的提問:
老師好,6月末計提未發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:其他應付款-其他,7月初月發(fā)放工資 借:應付職工薪酬-應付職工工資 貸:銀行存款,發(fā)放工資的分錄寫錯了,10月做賬正確的會計應該怎么寫?謝謝!
借其他應付款,貸應付職工薪酬工資。
23樓
2022-11-06 17:51:02
全部回復
木棉:回復郭老師 好的,謝謝老師!
2022-11-06 18:21:26
郭老師:回復木棉不用客氣,工作愉快。
2022-11-06 18:34:30
姜老師
職稱:高級會計師
4.98
解題: 0.48w
引用 @ 藍忘機 發(fā)表的提問:
我想請教下:在新的政府會計制度下,個人繳納的工會經(jīng)費這么做預算分錄?比如,4月份應付工資1000元,扣個人應繳納的工會經(jīng)費100元,實發(fā)工資900元 財務會計分錄:借應付工資薪酬1000:貸其它應付款-工會經(jīng)費:100,貸銀行存款900.。預算會計分錄要怎么做?
預算會計借:事業(yè)支出 1000 貸:資金結存1000
24樓
2022-11-06 18:14:59
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 王路路 發(fā)表的提問:
未付廠家的款,怎么做會計分錄,
你好 借;原材料等科目 貸;應付賬款
25樓
2022-11-07 16:23:06
全部回復
莊老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 4.78w
引用 @ 藺佳 發(fā)表的提問:
支付銷售臨工工資的會計分錄怎么做
你好,借:銷售費用-工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:庫存現(xiàn)金
26樓
2022-11-07 16:46:36
全部回復
藺佳:回復莊老師 但是只有工資領用表,臨工沒開票,也沒報個稅哦,可以這樣做么?
2022-11-07 17:00:41
莊老師:回復藺佳你好,臨時工要代沒勞務費發(fā)票,否則以后所得稅匯清不能抵稅
2022-11-07 17:26:46
藺佳:回復莊老師 那沒有怎么弄呀,小微企業(yè)私人的
2022-11-07 17:42:53
莊老師:回復藺佳你好,要他們到稅務局代開發(fā)票
2022-11-07 18:07:15
藺佳:回復莊老師 我能直接把臨工工計入主營業(yè)務成本里么?因為這塊屬于人工成本
2022-11-07 18:36:58
莊老師:回復藺佳可以的,臨時工要代沒勞務費發(fā)票,以后所得稅匯清不能抵稅
2022-11-07 18:50:46
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 發(fā)表的提問:
在建賬套時沒有錄入“現(xiàn)金、其他應付款、應付工資、未分配利潤科目的期初余額,現(xiàn)在如何做會計分錄?
你好,可以按照明細科目做一張憑證,摘要寫建賬期初數(shù)錄入。
27樓
2022-11-07 16:51:58
全部回復
回復徐阿富老師 找不到對方科目
2022-11-07 17:23:48
徐阿富老師:回復你好,不用對方科目,所有的明細都做一張憑證里面,借貸平的。
2022-11-07 17:46:03
回復徐阿富老師 有”現(xiàn)金科目、其他應付款科目、應付工資科目、未分配利潤科目“怎么做?
2022-11-07 18:12:43
徐阿富老師:回復你好,按照你期初的明細帳做,一筆筆做下來,剛好平的,也就把期初數(shù)搞定了。
2022-11-07 18:40:23
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ ????Yeah~????佳朵朵 發(fā)表的提問:
支付工程隊工人工資的會計分錄怎么做
這個工程隊人員是單位的職工嗎 ?
28樓
2022-11-08 16:04:20
全部回復
????Yeah~????佳朵朵:回復玲老師 我們公司把活包給工程隊干,現(xiàn)在工程結束了,要支付工程隊工人工資
2022-11-08 16:27:36
玲老師:回復????Yeah~????佳朵朵發(fā)生時 借工程施工合同成本貸其他應付款 借款時 借其他應付款貸銀行存款
2022-11-08 16:43:17
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 張鏵尹 發(fā)表的提問:
加工費,已付款,發(fā)票未到,怎么做會計分錄呀
借;預付賬款 貸;銀行存款
29樓
2022-11-08 16:25:59
全部回復
張鏵尹:回復鄒老師 發(fā)票在7月份回來,那在5月份怎么結轉成本呀
2022-11-08 16:46:37
鄒老師:回復張鏵尹你好,你可以先做暫估入庫處理 借;制造費用 貸;應付賬款 借;生產(chǎn)成本 貸;制造費用
2022-11-08 17:01:43
張鏵尹:回復鄒老師 借:制造費用(就是加工費的費用是嗎)
2022-11-08 17:30:09
鄒老師:回復張鏵尹你好,是的,加工費計入制造費用,如果是外發(fā)加工,計入委托加工物資
2022-11-08 17:52:19
張鏵尹:回復鄒老師 是外發(fā)加工,只了款,發(fā)票沒到之前,借:預付,貸:銀行存款,但是在發(fā)票還沒有到之前就要結轉成本,怎么結成本呀?
2022-11-08 18:21:49
鄒老師:回復張鏵尹暫估借;委托加工物資 貸;應付賬款 借;庫存商品 貸;委托加工物資 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品
2022-11-08 18:47:47
李愛文老師
職稱:會計師,精通Excel辦公軟件
5.00
解題: 0w
引用 @ 燕子飛飛飛 發(fā)表的提問:
付給包工頭的工程款會計分錄怎么做,工程未完成結算
借:在建工程 貸:銀行存款 有發(fā)票的情況下
30樓
2022-11-08 16:36:59
全部回復

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