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購買增值稅設備抵稅的會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 聶鶴 發(fā)表的提問:
老師,購買的金稅盤設備,330元抵扣增值稅的會計分錄怎么?謝謝
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
1樓
2022-10-31 12:00:32
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.57w
引用 @ 岳小杰 發(fā)表的提問:
老師您好,購買的增值稅稅控專用設備和技術維護費用抵減增值稅額的會計分錄怎么寫
借管理費用貸銀行存款 需要抵扣,借應交稅費應交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)。
2樓
2022-10-31 12:53:40
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岳小杰:回復郭老師 減免的稅款還需要往營業(yè)外收入里轉么
2022-10-31 13:23:28
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 學堂用戶_ph850222 發(fā)表的提問:
財稅[2012]15號 財政部、國家稅務總局關于增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額,那么購買金稅盤和技術維護費購買時會計分錄?月底會計分錄?抵扣時會計分錄?要詳細的。
您好,購買分錄,借;管理費用-低值易耗品,或者管理費用-服務費用,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。月底分錄,借:管理費用-低值易耗品,或者管理費用-服務費用,負數(shù),借:應交稅費-應交增值稅-減免稅。抵扣時分錄,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,貸;應交稅費-應交增值稅-減免稅。同時,借;應交稅費-未交增值稅,貸;應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。
3樓
2022-10-31 14:04:24
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學堂用戶_ph850222:回復王雁鳴老師 老師我這稅控盤及技術服務費460,這個月我抵扣了170.15,本月應交增值稅為0,月底借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,170.25貸;應交稅費-應交增值稅-減免稅170.25。同時,借;應交稅費-未交增值稅,貸;應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅。后面這個分錄我還做嗎?
2022-10-31 15:00:07
學堂用戶_ph850222:回復王雁鳴老師 還是這些都不用做,等銷項大于進項的時候在做呢
2022-10-31 15:15:50
王雁鳴老師:回復學堂用戶_ph850222您好,后面的分錄不需要做了,因為當月做了上面那個分錄之后,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅科目余額應該是0。如果當月不做,等銷項大于進項時再做,也是可以的。
2022-10-31 15:34:31
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 發(fā)表的提問:
老是購買稅控設備分錄怎么寫?增值稅可以抵扣的
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
4樓
2022-10-31 15:06:29
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風:回復鄒老師 小規(guī)模所得稅優(yōu)惠政策什么
2022-10-31 15:31:45
鄒老師:回復你好,符合條件的小型微利企業(yè)所得稅實際稅率是10%
2022-10-31 15:44:40
風:回復鄒老師 老師上一個分錄合并一起貸銀行存款可以嗎
2022-10-31 15:58:42
鄒老師:回復你好,不可以的,需要分兩筆分錄,體現(xiàn)發(fā)生,減免兩個業(yè)務
2022-10-31 16:12:44
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 曾經(jīng)的小籠包 發(fā)表的提問:
用銀行存款購入需要安裝的M設備1臺,買價100000元,運輸費3000元,設備增值稅按13%的稅率抵扣,運費增值稅按9%的稅率抵扣。會計分錄怎么寫?
借,在建工程100000+3000 應交稅費,進13000+270 貸,銀行存款
5樓
2022-10-31 16:35:51
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曾經(jīng)的小籠包:回復陳詩晗老師 是直接寫 在建工程103000嗎?不用列出運輸費嗎?
2022-10-31 16:52:13
陳詩晗老師:回復曾經(jīng)的小籠包不需要的,直接放到在建工程一 起
2022-10-31 17:08:14
曾經(jīng)的小籠包:回復陳詩晗老師 謝謝老師??!
2022-10-31 17:21:32
陳詩晗老師:回復曾經(jīng)的小籠包不客氣,祝你學習愉快。
2022-10-31 17:41:27
薛老師
職稱:中級會計師
4.97
解題: 0.12w
引用 @ 岳小杰 發(fā)表的提問:
購買的增值稅稅控專用設備和技術維護費用抵減增值稅額的會計分錄怎么寫(一般納稅人和小規(guī)模)
你好! 購入的時候,借:管理費用,貸:銀行存款 然后,小規(guī)模納稅人,借:應交稅費——應交增值稅 貸:管理費用 一般納稅人,借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
6樓
2022-10-31 17:43:44
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岳小杰:回復薛老師 老師,應交稅費——應交增值稅--減免稅款不往營業(yè)外收入里轉么
2022-10-31 18:11:40
薛老師:回復岳小杰沖減管理費用的,計入營業(yè)外收入的話 你公司財務制度用的是《小企業(yè)會計準則》
2022-10-31 18:40:37
岳小杰:回復薛老師 老師,有些不明白,有些說要將減免稅額轉到營業(yè)外收入,有些說沖減管理費用
2022-10-31 18:55:14
薛老師:回復岳小杰如果用《企業(yè)會計準則》計入管理費用,用《小企業(yè)會計準則》計入營業(yè)外收入
2022-10-31 19:11:10
岳小杰:回復薛老師 從哪看我公司用的哪個準則
2022-10-31 19:22:58
薛老師:回復岳小杰你公司用的財務軟件有顯示的
2022-10-31 19:51:21
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 沉靜的老虎 發(fā)表的提問:
老師,購買增值稅稅控設備和全額抵扣的分錄怎么做???
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
7樓
2022-10-31 19:10:57
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沉靜的老虎:回復鄒老師 老師,我感覺還是不對啊 ,因為我這個月本來是要交1331.29的,我抵扣了820的稅控設備款,我只交511.29元,如果后面抵扣 稅應納稅額,借記‘’應交稅費——應交增值稅【減免稅款】‘’科目,貸記‘’管理費用‘’等科目 這個樣做分錄,那我就是應交稅費-應交增值稅-轉出未交怎么稅怎么會是511.29元???
2022-10-31 19:37:29
鄒老師:回復沉靜的老虎你好,需要做一筆結轉511.29增值稅的分錄的
2022-10-31 19:51:39
沉靜的老虎:回復鄒老師 借,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅511.29元 貸記:應交稅費-未交增值稅511.29元?
2022-10-31 20:04:34
鄒老師:回復沉靜的老虎是的
2022-10-31 20:15:52
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ Abduhebir 發(fā)表的提問:
小規(guī)模納稅人購買稅控設備,增值稅抵扣的全部分錄怎么寫?
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
8樓
2022-10-31 20:38:32
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ 爛漫的棉花糖 發(fā)表的提問:
公司購買的新設備是用舊設備抵8000,再添50000購買的,會計分錄怎么寫
借;固定資產清理 累計折舊 貸;固定資產 借;固定資產 貸;固定資產清理 銀行存款
9樓
2022-10-31 21:33:30
全部回復
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 爛漫的棉花糖 發(fā)表的提問:
公司購買的新設備是用舊設備抵8000,再添50000購買的,會計分錄怎么寫
您好!你舊設備要開票給對方才行。 不然你就只能當做新的是5萬
10樓
2022-10-31 22:55:15
全部回復
小林老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
4.96
解題: 6.83w
引用 @ 高高的黑褲 發(fā)表的提問:
購買一批設備40890.69元,獲得增值稅普通發(fā)票,怎么寫會計分錄,稅率13%
您好,您的設備40890.69元是含增值稅還是不含增值稅。
11樓
2022-11-01 00:11:37
全部回復
高高的黑褲:回復小林老師 不知道含不含稅
2022-11-01 00:41:22
小林老師:回復高高的黑褲您好,您方便上傳下增值稅發(fā)票。因為是否含稅影響分錄金額。您合計需要支付多少人民幣。
2022-11-01 01:01:54
高高的黑褲:回復小林老師 沒有發(fā)票,這是老師給出的題,我不太明白,一般納稅人
2022-11-01 01:31:26
小林老師:回復高高的黑褲您好,按含稅金額計算,則分錄,借固定資產40890.69 貸:其他應付款或銀行存款40890.69。
2022-11-01 01:44:22
高高的黑褲:回復小林老師 不含稅呢? 為什么不價稅分離
2022-11-01 01:56:10
小林老師:回復高高的黑褲您好,取得增值稅普通發(fā)票,不需要價稅分離。進項稅不得抵扣,所以計入資產原值。
2022-11-01 02:24:52
趙老師
職稱:中級會計師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 夕顏 發(fā)表的提問:
在老師,購買金稅卡的會計分錄怎么寫,購買金稅卡的抵扣聯(lián)要不要認證,不是增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術維護費用.
老師,購買金稅卡的會計分錄怎么寫,購買金稅卡的抵扣聯(lián)要不要認證,不是增值稅稅控系統(tǒng)專用設備和技術維護費用.
12樓
2022-11-01 01:32:12
全部回復
趙老師:回復夕顏第一次購買嗎?
2022-11-01 01:42:41
夕顏:回復趙老師 第一購買金稅卡
2022-11-01 01:58:44
夕顏:回復趙老師 第一次購買金稅卡
2022-11-01 02:18:56
趙老師:回復夕顏發(fā)票不用抵扣,到國稅備案可全額抵扣。購入分錄借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用
2022-11-01 02:31:47
庾老師
職稱:中級會計師,稅務師,初級會計師
4.99
解題: 0.33w
引用 @ 小可愛 發(fā)表的提問:
初次購買稅控設備的會計分錄
您好,支付時借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 ,結轉時:借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)貸:管理費用
13樓
2022-11-01 02:44:29
全部回復
小可愛:回復庾老師 老師,這個一定要通過管理費用結轉嗎,可以不通過嗎。
2022-11-01 03:05:11
庾老師:回復小可愛賬務處理都是這么做的,我想不出別的處理辦法
2022-11-01 03:19:55
小可愛:回復庾老師 直接借減免稅款貸銀行不行嗎
2022-11-01 03:49:37
小可愛:回復庾老師 老師,這個減免稅款需要什么結轉,當月購買當月結轉,還是當月購買下月結轉
2022-11-01 04:02:33
庾老師:回復小可愛不能直接借減免稅款貸銀行,當月購買,當月結轉
2022-11-01 04:20:12
王雁鳴老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 10.37w
引用 @ 發(fā)表的提問:
購買的金稅盤抵減增值稅會計分錄怎么做
您好,購買時,分錄,借;管理費用-服務費,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,全額抵扣增值稅,借;應交稅費-應交增值稅-減免稅,借:管理費用-服務費,負數(shù)。
14樓
2022-11-01 04:01:19
全部回復
景:回復王雁鳴老師 那老師我這樣做了就是資產負債表不平,那我是不是還要結轉下管理費用
2022-11-01 04:15:20
王雁鳴老師:回復您好,是的,您結轉下管理費用試試。
2022-11-01 04:27:32
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.44w
引用 @ ff 發(fā)表的提問:
某企業(yè)處置2017年9月份購買的設備(納稅人2002年2月1日前購買的設備不得計算抵扣增值稅),取得處置收入10300元。納稅人在按照此政策進行增值稅的核算時的會計分錄,是一般納稅人
借;銀行存款 貸;固定資產清理 10000 應交稅費——應交增值稅 200 營業(yè)外收入 100
15樓
2022-11-01 05:27:56
全部回復
ff:回復鄒老師 老師,我開的是普通發(fā)票,那個應交增值稅進項稅額可以寫300,然后在下面在做一筆,借應交稅費-應交增值稅-進項稅 100 貸;營業(yè)外收入,我感覺這樣一步一步清晰
2022-11-01 05:43:57
鄒老師:回復ff你好,應交增值稅是200,減免是100 因為是按3%的征收率減按2%征收 所以增值稅=10300/1.03*2%,剩下1%的部分是減免的稅款,所以計入了營業(yè)外收入
2022-11-01 05:58:12

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