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購買增值稅設(shè)備抵稅的會計分錄
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李老師
職稱:中級會計師
5.00
解題: 0w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
企業(yè)購買設(shè)備等能不能抵扣增值稅
一般納稅人購買專票后可以抵扣
46樓
2022-11-08 14:26:54
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 勤奮的手機 發(fā)表的提問:
老師好!新著冊的公司,購買設(shè)備可以抵扣增值稅嗎?
您好 請問是一般納稅人么
47樓
2022-11-08 14:51:59
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 淡淡的黃豆 發(fā)表的提問:
你好在嗎?我想問下收到國家補貼款用來購買設(shè)備,這樣的情況怎么做會計分錄
你好 借銀行存款貸遞延收益 借固定資產(chǎn)貸銀行存款。 借管理費用-折舊貸累計折舊 借遞延收益貸其他收益
48樓
2022-11-09 14:06:20
全部回復(fù)
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 與世無爭 發(fā)表的提問:
公司購買設(shè)備,具體情況如圖,這個怎么做會計分錄呢?
看一下圖片,同學(xué)
49樓
2022-11-09 14:29:04
全部回復(fù)
宋生老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
4.99
解題: 28.28w
引用 @ 319800380 發(fā)表的提問:
單位事做環(huán)保工程的,從某單位購買電機,儀表,電控之類的大件設(shè)備,買來之后直接運到做環(huán)保的那個公司,會計分錄怎么寫呢
你好!對于購買方,借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款等
50樓
2022-11-09 14:41:54
全部回復(fù)
小菲老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
4.97
解題: 9.16w
引用 @ 俊秀的牛排 發(fā)表的提問:
你好,公司購買的減壓閥和過濾器一萬七千多,是與主機設(shè)備連接的,怎么做會計分錄?
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
51樓
2022-11-09 14:58:54
全部回復(fù)
俊秀的牛排:回復(fù)小菲老師 噢!那只能在固定資產(chǎn)里生成憑證了
2022-11-09 15:27:43
小菲老師:回復(fù)俊秀的牛排同學(xué),你好 嗯嗯,是的
2022-11-09 15:55:01
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 淡淡的流沙 發(fā)表的提問:
企業(yè)購買一臺需要安裝的設(shè)備125000元運險費為2000,交付安裝 會計分錄怎么寫
你好 借 在建工程125000元%2B2000, 貸應(yīng)付賬款等?125000元%2B2000,
52樓
2022-11-09 15:24:59
全部回復(fù)
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 霸氣的超短裙 發(fā)表的提問:
老師,安裝工人,外出購買安裝設(shè)備,會計分錄怎么做
你好 這個工人是公司的嗎 。 這個買設(shè)備是干嘛的
53樓
2022-11-10 13:19:58
全部回復(fù)
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 影子 發(fā)表的提問:
之前購買一批設(shè)備付了50%款 設(shè)備已經(jīng)到了 然后又付了40%的款 現(xiàn)在的會計分錄怎么做
之前付款時,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 收到設(shè)備并付款時,借:固定資產(chǎn) 貸:預(yù)付賬款 銀行存款
54樓
2022-11-10 13:33:06
全部回復(fù)
bamboo老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
5.00
解題: 20.65w
引用 @ 若水 發(fā)表的提問:
老師好,請教購買的廚房設(shè)備怎么做會計分錄?謝老師
您好 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
55樓
2022-11-10 13:58:53
全部回復(fù)
若水:回復(fù)bamboo老師 不用走福利費嗎?老師
2022-11-10 14:11:10
bamboo老師:回復(fù)若水計提折舊的時候走福利費
2022-11-10 14:22:51
若水:回復(fù)bamboo老師 折舊時走福利費嗎?謝老師
2022-11-10 14:48:18
bamboo老師:回復(fù)若水是的 折舊時走福利費
2022-11-10 14:58:39
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 愛笑的流沙 發(fā)表的提問:
我購買的設(shè)備有增值稅發(fā)票可抵扣嗎
你好!要看你做什么用,如果是用于應(yīng)稅項目就可以抵扣。納稅人允許抵扣的固定資產(chǎn)進項稅額,是指納稅人2009年1月1日以后實際發(fā)生,并取得2009年1月1日以后開具的增值稅扣稅憑證上注明的或者依據(jù)增值稅扣稅憑證計算的增值稅稅額。房屋建筑物等不動產(chǎn),不允許納入增值稅抵扣范圍,小汽車、摩托車和游艇也不納入增值稅改革范圍,即企業(yè)購入以上固定資產(chǎn),不允許抵扣其所含的增值稅。財稅[2009]113號進一步明確,以建筑物或者構(gòu)筑物為載體的附屬設(shè)備和配套設(shè)施,無論在會計處理上是否單獨記賬與核算,均應(yīng)作為建筑物或者構(gòu)筑物的組成部分,其進項稅額不得在銷項稅額中抵扣。附屬設(shè)備和配套設(shè)施是指:給排水、采暖、衛(wèi)生、通風(fēng)、照明、通訊、煤氣、消防、中央空調(diào)、電梯、電氣、智能化樓宇設(shè)備和配套設(shè)施。
56樓
2022-11-10 14:07:22
全部回復(fù)
玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 發(fā)表的提問:
購買的稅控盤及技術(shù)費抵扣增值稅時,會計分錄怎么寫?
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費用負數(shù) 服務(wù)費330元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負數(shù)
57樓
2022-11-10 14:24:59
全部回復(fù)
曉:回復(fù)玲老師 抵減時都是‘借’嗎?負數(shù)代表啥意思呢
2022-11-10 14:52:00
玲老師:回復(fù)借方銅負數(shù)就是貸方的意思 有的軟件費用在貸方取不到數(shù)
2022-11-10 15:15:00
曉:回復(fù)玲老師 在貸方取不到數(shù)啥意思啊
2022-11-10 15:29:44
玲老師:回復(fù)軟件設(shè)置的問題 有的默認是取費用的借方數(shù)
2022-11-10 15:42:43
曉:回復(fù)玲老師 我看會計學(xué)堂課程講解抵扣增值稅的分錄是:借:管理費用-辦公費,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅呢
2022-11-10 15:54:42
玲老師:回復(fù)22號文件規(guī)定這個減免的稅是沖減管理科目 管理費用增加在借方 減少在貸方
2022-11-10 16:10:43
曉:回復(fù)玲老師 我覺得應(yīng)該是借貸換過來吧,抵減了增值稅,借:應(yīng)交稅費,貸:管理費用
2022-11-10 16:22:01
玲老師:回復(fù)你好 你想寫在貸方是一樣的
2022-11-10 16:38:37
曉:回復(fù)玲老師 老師,營業(yè)稅金及附加科目包含哪幾個稅?
2022-11-10 16:56:31
玲老師:回復(fù)你好 為了方便其他同學(xué)查看同類的問題 不同的問題請您重新發(fā)起提問 老師再接手回你。
2022-11-10 17:14:56
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.51w
引用 @ 如夢佳期 發(fā)表的提問:
支付稅控設(shè)備可抵扣增值稅,那買入時怎么做分錄,抵扣時又怎么做分錄?
金稅盤和報稅盤的賬務(wù)處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產(chǎn)時),   借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
58樓
2022-11-11 13:46:29
全部回復(fù)
如夢佳期:回復(fù)樸老師 增值稅不夠抵,用銀行存款交增值稅時怎么做分錄?
2022-11-11 14:12:25
樸老師:回復(fù)如夢佳期借應(yīng)交增值稅貸銀行
2022-11-11 14:24:05
如夢佳期:回復(fù)樸老師 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅,貸銀行存款?
2022-11-11 14:51:13
樸老師:回復(fù)如夢佳期借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-11-11 15:19:23
琪琪老師
職稱:初級會計師,注會經(jīng)濟法,CMA,注會稅法 ,稅務(wù)師一和二
4.97
解題: 0.02w
引用 @ 穆穆???????? 發(fā)表的提問:
購買金稅盤開票、用于抵扣增值稅如何做會計分錄。
同學(xué)您好,如圖所示
59樓
2022-11-11 14:09:47
全部回復(fù)
穆穆????????:回復(fù)琪琪老師 那減免稅費這個科目余額在借方、這個怎么解決呢?
2022-11-11 14:41:22
琪琪老師:回復(fù)穆穆????????同學(xué)您好,這個就是在借方的
2022-11-11 15:06:40
老江老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 土豪的酸奶 發(fā)表的提問:
企業(yè)2017年4月出售一臺設(shè)備,售價20600元,該設(shè)備于2009年9月購入,未抵扣增值進項稅,怎么做會計分錄
你好! 借 固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 固定資產(chǎn)清理 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(簡易征收)20600/1.03*2% 借 銀行存款或應(yīng)收賬款 20600 貸 固定資產(chǎn)清理 ......
60樓
2022-11-11 14:14:59
全部回復(fù)

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