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老師,你好,我增值稅申報表自動出來的“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”金額和我財務(wù)系統(tǒng)上對不上,去電子稅務(wù)局該如何查到差異?增值稅申報表的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的金額在哪里可以查到具體的明細(xì)嗎?

2025-01-02 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-02 11:00

你好,你去附表2看下進(jìn)項轉(zhuǎn)出哪里填寫的。

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齊紅老師 解答 2025-01-02 11:01

是在20行里面的嗎?還是那個

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快賬用戶4387 追問 2025-01-02 11:03

是滴 就是申報表這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出和我們實際收到的紅票也對不上,在發(fā)票查詢界面查負(fù)數(shù)發(fā)票也查不到對應(yīng)的,想問問當(dāng)出現(xiàn)差異時,尤其是想知道申報表進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出明細(xì)能在哪里查到呢?

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齊紅老師 解答 2025-01-02 11:03

你去查我開出去的紅字確認(rèn)單,或者是我收到的紅字確認(rèn)單。

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快賬用戶4387 追問 2025-01-02 11:07

老師,你好,開出或者收到的紅字確認(rèn)單在開具發(fā)票后,這個界面查不到數(shù)據(jù)呢

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齊紅老師 解答 2025-01-02 11:08

好,我收到的或者是開出去的紅字確認(rèn)單,不是發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2025-01-02 11:08

發(fā)票開具里面有一個紅字發(fā)票,你截圖這個頁面。

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快賬用戶4387 追問 2025-01-02 11:14

老師,。您能看見我截圖的圖片嗎?

老師,。您能看見我截圖的圖片嗎?
老師,。您能看見我截圖的圖片嗎?
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齊紅老師 解答 2025-01-02 11:17

我能看到你的圖片,但是你截圖片的時候只給我截了一部分 我需要的那一部分,你沒有給我截過來 看圖

我能看到你的圖片,但是你截圖片的時候只給我截了一部分


我需要的那一部分,你沒有給我截過來


看圖
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快賬用戶4387 追問 2025-01-02 11:22

老師,一個界面把你所截圖的一次性截不完,我分成幾次了

老師,一個界面把你所截圖的一次性截不完,我分成幾次了
老師,一個界面把你所截圖的一次性截不完,我分成幾次了
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齊紅老師 解答 2025-01-02 11:23

已收到的紅字確認(rèn)單呢?

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快賬用戶4387 追問 2025-01-02 11:24

已經(jīng)收到的這些都是零,頁面默認(rèn)就是25年1月數(shù)據(jù),不知道怎么跳轉(zhuǎn)到24年12月,這個月剛開始目前還沒收到什么發(fā)票

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齊紅老師 解答 2025-01-02 11:29

不是的,他開了紅字確認(rèn)單,就需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出。他不管有沒有發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2025-01-02 11:29

你看他紅字確認(rèn)單是什么時間開的?

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快賬用戶4387 追問 2025-01-02 11:31

老師,現(xiàn)在在哪里可以看見24年12月的紅字確認(rèn)單呢?1月對方開紅字確認(rèn)單不會影響我們12月增值稅的吧?

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齊紅老師 解答 2025-01-02 11:33

他后面不是有一個查看更多嗎。

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齊紅老師 解答 2025-01-02 11:33

你看下在這里面能選擇日期吧。

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快賬用戶4387 追問 2025-01-02 11:35

好的 我晚點看看,現(xiàn)在稅務(wù)局系統(tǒng)有問題,謝謝老師,1月對方開紅字確認(rèn)單是否會影響到24年12月進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出呢?

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齊紅老師 解答 2025-01-02 11:37

不影響,1月份開出來的,你進(jìn)項轉(zhuǎn)出應(yīng)該在下一個月才填寫的。

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你好,你去附表2看下進(jìn)項轉(zhuǎn)出哪里填寫的。
2025-01-02
您好因為數(shù)電票是系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的所以能查到,紙質(zhì)發(fā)票在電子稅務(wù)局是查不到的,您可以根據(jù)財務(wù)軟件對進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的部分對應(yīng)紙質(zhì)發(fā)票存檔查看
2025-05-04
你好,你進(jìn)去第一個圖片里面查看,都開出來了嗎。
2024-03-07
不一定是系統(tǒng)問題,可能是發(fā)票未及時上傳、申報系統(tǒng)數(shù)據(jù)未更新、發(fā)票稅率或稅額計算錯誤、申報填寫錯誤、存在未開票收入或稅收優(yōu)惠政策影響等,可先核對數(shù)據(jù),確保發(fā)票上傳和填寫無誤,若仍有問題可聯(lián)系稅務(wù)機關(guān)。
2025-01-11
您好 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是不允許抵扣轉(zhuǎn)出的分錄 而且要在增值稅申報表 附表二對應(yīng)欄次填寫的 您這個需要填么?是不允許抵扣的嗎? 這個不是啊 正常的是留抵的時候 還要做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 收到退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 您沒有寫這筆 所以收到退稅 就我前面那樣寫分錄
2022-05-10
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