你可以修改你增值稅系統(tǒng)里面的
老師我們是農(nóng)產(chǎn)品公司,開具的都是普通發(fā)票,一個收購普票 一個銷售普票。肉類食品 蛋品 蔬菜然后現(xiàn)在申報是直接出現(xiàn)銷售金額和本期免稅額。銷售金額1052767.82是沒錯,系統(tǒng)自動帶出來免稅額31583.03不知道怎么來的。求解答31583.03怎么來的
我們是餐飲行業(yè),現(xiàn)在減按1%交增值稅,系統(tǒng)自動帶出來的銷售收入金額和開票系統(tǒng)不相同,是不是需要自己手動修改?
老師,電子發(fā)票和紙質(zhì)版發(fā)票開了以后在申報增值稅申報表里面電子發(fā)票的數(shù)據(jù)不會自動出來嗎?現(xiàn)在這個數(shù)據(jù)是紙質(zhì)版發(fā)票的數(shù)據(jù)~電子發(fā)票和不開票的收入我要填在哪里呢?
請問下老師,本月開了沖紅發(fā)票,請問這個負數(shù)銷售額在電子稅務局增值稅申報時填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負數(shù)銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個,請問怎么填呢
老師你好,我們出售固定資產(chǎn)有資產(chǎn)處置損益,然后增值稅申報表自動帶出在銷售額里面。我想問的是所得稅申報表營業(yè)收入要不要加上這個出售固定資產(chǎn)開票的金額。不加的話,所得稅申報表營業(yè)收入和增值稅申報銷售額對不上
老師個體工商戶用業(yè)主個人賬戶收款開票有問題嗎?
請問匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表中資產(chǎn)原值合計數(shù)跟資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務招待費怎么算?
一般納稅人報廢使用過的二手車,未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車賣給個人,有哪些稅
老師,公司以租代購來的車輛,每期按付款金額來開發(fā)票,這樣應該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒報稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識別啊
請問施工人員工資是計提在施工成本里面,個稅已經(jīng)申報了,并沒有計入主營成本,需要納稅調(diào)增嗎?
老師!我3月紅充了一張紙質(zhì)發(fā)票,當時紅充成功了,但是這張票現(xiàn)在還在系統(tǒng)里
你好,你的銷售額不考慮這個金額
好的謝謝
不用客氣,工作愉快
老師!增值稅減免申報表里本期發(fā)生額是填專票減免2%的數(shù)不?普票未達起征點
對的是的,是這么做的。
老師!剛剛在申報提交提示減免表要填普票和專票合計減免2%的數(shù),因為我普票是未達起征點呀
這個提示相當于要填整個銷售收入
你好,忽略這個提示提交就行
老師,那我就強制提交是吧
對的是的,是這么做的。