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請問上月我去稅務(wù)大廳申報(bào)的增值稅的時(shí)候是負(fù)數(shù),我這個(gè)月自己在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的銷售額和銷項(xiàng)稅沒有減去我上月的負(fù)數(shù),怎么辦呢?我可以自己手動(dòng)沖減增值稅附表一的1、2欄(銷售額、銷項(xiàng)稅額嗎)?

請問上月我去稅務(wù)大廳申報(bào)的增值稅的時(shí)候是負(fù)數(shù),我這個(gè)月自己在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的銷售額和銷項(xiàng)稅沒有減去我上月的負(fù)數(shù),怎么辦呢?我可以自己手動(dòng)沖減增值稅附表一的1、2欄(銷售額、銷項(xiàng)稅額嗎)?
2023-02-08 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-08 10:21

在大廳已經(jīng)填寫了附屬銷售額,然后你再回來再填寫一次附屬銷售額,你不就減了兩次銷售額重復(fù)了。

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快賬用戶8643 追問 2023-02-08 10:30

發(fā)了兩個(gè)附表一的圖片,您幫忙看下。上個(gè)月申報(bào)12月份的增值稅,銷售額是-18867.92元。這個(gè)月申報(bào)的是1月的增值稅,1月開票額是800742.43元,加上12月的-18867.92元,應(yīng)該是781874.51才對,所以我申報(bào)1月的增值稅應(yīng)該怎么修改呢?

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快賬用戶8643 追問 2023-02-08 10:31

2個(gè)月附表一的圖

2個(gè)月附表一的圖
2個(gè)月附表一的圖
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齊紅老師 解答 2023-02-08 10:32

你好,你這個(gè)不要在這一個(gè)月填寫附屬銷售額了,你已經(jīng)填寫了這個(gè)銷售額,多是多交了稅款,需要申請退稅?;蛘呤菦]有退稅的話,他應(yīng)該在留底里面底褲。

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齊紅老師 解答 2023-02-08 10:32

去看下你的主表就可以的,你當(dāng)時(shí)填寫復(fù)數(shù)之后,這個(gè)主表是不是在留底里面。

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快賬用戶8643 追問 2023-02-08 10:48

是的,體現(xiàn)在在1月份主表留抵中了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-08 10:49

不用客氣,工作愉快。

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在大廳已經(jīng)填寫了附屬銷售額,然后你再回來再填寫一次附屬銷售額,你不就減了兩次銷售額重復(fù)了。
2023-02-08
你好!你看主表的金額有沒有減去
2023-06-09
你好,電子稅務(wù)局正常帶出來的金額是減去了紅字發(fā)票金額的,如果沒有減去你可以手工修改一下
2022-09-19
不一定是系統(tǒng)問題,可能是發(fā)票未及時(shí)上傳、申報(bào)系統(tǒng)數(shù)據(jù)未更新、發(fā)票稅率或稅額計(jì)算錯(cuò)誤、申報(bào)填寫錯(cuò)誤、存在未開票收入或稅收優(yōu)惠政策影響等,可先核對數(shù)據(jù),確保發(fā)票上傳和填寫無誤,若仍有問題可聯(lián)系稅務(wù)機(jī)關(guān)。
2025-01-11
你好,你是不是填寫了預(yù)繳申報(bào)表?
2022-07-01
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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