你好,直接在2025年的收入就直接沖就可以了。

請(qǐng)問一下,24年的費(fèi)用,25年才給我開具,但是費(fèi)用我已經(jīng)計(jì)入24年的賬里,我到時(shí)25年時(shí)需要紅沖在做一遍嗎,還是直接把25年開具的發(fā)票放入24年賬憑證里就行
24年開的發(fā)票,我在25年1月紅沖,我24年的收入是按25年紅沖后的還是?
老師,24年12月暫估的費(fèi)用,25年匯算前收到發(fā)票,是直接紅沖暫估在25年收到發(fā)票的當(dāng)月,還是要反結(jié)賬到24年12月去紅沖呢
25年1月紅沖了24年12月開具的發(fā)票,然后25年1月又重新開具發(fā)票,請(qǐng)問如何進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理?
老師您好,我是一般納稅人, 我24年12月給對(duì)方開了一張發(fā)票,然后25年1月對(duì)方說(shuō)不收24年的票,我在25年1月又重新開了,但是我當(dāng)時(shí)沒有在賬上和稅務(wù)上做紅沖,現(xiàn)在發(fā)票3才紅沖,但是我想把發(fā)票在賬務(wù)上做紅沖的放到2月份
有四家亞馬遜店鋪對(duì)應(yīng)了四個(gè)國(guó)內(nèi)小規(guī)模納稅人公司,之前一直0申報(bào),第五個(gè)小規(guī)模納稅人公司沒有店鋪,但是支付所有正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出(房租,員工工資、社保、采購(gòu)),現(xiàn)在電商平臺(tái)給稅務(wù)局報(bào)送銷售數(shù)據(jù),我怎么去合規(guī)化操作呢?用第五家公司去辦理出口資質(zhì)等,然后與店鋪公司簽訂代運(yùn)營(yíng)合同,后續(xù)代理報(bào)關(guān),申請(qǐng)免稅等可以嗎?
老師,小規(guī)模納銳人在9月30日計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)是1648元,在電子稅務(wù)局申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是600多元,計(jì)提多了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報(bào)了,9月份多計(jì)提了工會(huì)經(jīng)費(fèi),有啥影響不,
充回未開票收入后,成本需要沖回嗎
老師,企業(yè)買的真空泵有5100,有2100的,可以直接費(fèi)用化還是入固定資產(chǎn),
老師,我家有一筆餐飲費(fèi)發(fā)票我做成差旅費(fèi),那個(gè)進(jìn)項(xiàng)能抵扣么?
三個(gè)點(diǎn)的雪花水開出去怎么寫會(huì)計(jì)科目?
請(qǐng)問集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目,是業(yè)主方,我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專業(yè)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù),計(jì)量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對(duì)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理作為成本入賬,是否可以以其他途徑入賬
老師,上月有抵扣的,這月開票的銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
2024年的賬我可以做到2025年1月份嗎,2024年沒有購(gòu)買軟件
開發(fā)票備注欄超過(guò)200字 怎么把標(biāo)紅色的去掉


金額較大,這樣的話我24年的企稅成本不夠,我到時(shí)申報(bào)時(shí)不可以直接調(diào)表嗎,因?yàn)檫@部分確實(shí)屬于我24年的收入,但后面合同未履行,我才紅沖的
那你得和你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局協(xié)商了,因?yàn)檎?lái)說(shuō)直接就是沖進(jìn)2025年的收入。
但按收入費(fèi)用配比原則,這個(gè)確實(shí)是屬于24年的,您說(shuō)的正常來(lái)說(shuō)是哪一條政策呢
因?yàn)槟慵t沖是在2021年2月份申報(bào)的時(shí)候,如果你不提前當(dāng)期的收入就會(huì)和你申報(bào)表數(shù)字對(duì)不上了
有錯(cuò)筆字沒看懂
就是你1月份開紅字發(fā)票,需要在2月份納稅申報(bào)的時(shí)候申報(bào),如果你沖減以前年度收入了,就和本年度的收入對(duì)不上了