你好,這個直接在25年的月份上面做就好了。
12月份暫估的費用,等到明年1月收到發(fā)票后,是直接把發(fā)票放進憑證還是需要紅沖暫估發(fā)票入賬?
匯算清繳之前收到的發(fā)票,可以直接做到上年12月的賬里面嗎?還是需要在12月的賬里先做暫估,今年沖減
老師,是不是去年比如23年暫估的費用,如果次年即24年5月前拿到票,匯算清繳不用調,然后在拿票當月紅沖去年暫估的,憑票在當月做藍字分錄?
老師,23年暫估,匯算清繳也沒調、等收到發(fā)票的當月比如在24年6月、7月,紅沖暫估,藍字按票入賬當月?有產生所得稅也當季交?
老師我想咨詢下,23年12月暫估成本100萬,然后24年5月份到票60萬,這個60萬的發(fā)票可以直接做在23年12月份沖暫估么?就是在23年12月借暫估 60 貸銀行60
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團旗下的一個公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報,什么是歸屬于外方股東權益?
公司廠區(qū)內使用的挖掘機和裝載機是否需要繳納車船稅?
我問老師二三年的時候收入費用多做了,然后20年的時候發(fā)現了現在調整,可是他會影響非線性資產,然后會造成資產負債表業(yè)務活動表的數據是不一致的,就是非限定性凈資產不一樣的,那這個怎么辦呢?
老師您好,請問社保晚交了一天,繳納滯納金,該滯納金是否可以稅前扣除
平時是個馬大哈的人,對數據不敏感,考稅務師是不是一個好的選擇,沒有那么精細化,不喜歡做賬,給別人做財稅咨詢
是不是計算錯誤了,96027*7.2637=697511.3199就是銀行單子上面的金額,我就是想問,每次拿到銀行單是按銀行匯率計算人民幣,還是按收入的第一個工作日匯率來計算人民幣,
老師,我公司有個股東另外成立了一個經營部,但和我公司沒關系,但這個人又是我們公司股東,那我們怎么和他不關聯
小規(guī)模公司個稅超5000按照多少繳納稅款
老師我問一下那個面試sap是什么?我只用過用友和金蝶的財務軟件,用友大多數用過用友暢捷通,另外我周一就要入職了,然后他說他上了那個財務軟件erp,我問一下erp,嗯,我用不用提前在網上買一套模擬軟件熟悉一下,因為我入職的這家水表制造廠是私營的,就40多個工人,就我一個會計,嗯,還是在工作中熟悉,還是我提前淘寶買軟件,提前熟悉要模擬一下
老師,注冊一般納稅人流程工商稅務銀行能說一下嗎
可以不用反結賬過去。
那么我匯算清繳上傳報表的時候要怎么辦呢?24年的上面有暫估費用
你好,你可以做以前年度損益調整,然后按調整后的金額申報
你可以做以前年度損益調整,然后按調整后的金額申報。沒太懂,麻煩老師詳細講解一下
你好,就是說你做匯算清繳的時候,暫估的金額不能夠稅前扣除。
上傳報表,按照匯算清繳調整后的金額來做報表。
匯算清繳調整后的金額,這個應該怎么去調增呢?就是把報表上暫估的費用劃入費用科目嗎?比如暫估的應付賬款10萬,匯算前10萬的票都收到了,需要調整報表的哪些科目呢?麻煩老師給一個以10萬為例,謝謝
你好,沒明白你意思 如果你暫估了費用,比如辦公費10萬塊錢,然后你再匯算清繳之前已經拿到了發(fā)票的話,你就可以直接貼進去,然后在匯算清繳的時候就不用去調了,因為實際有發(fā)生,而且也有發(fā)票是可以扣除的。
老師,我24年暫估了10萬,25年收到了10萬發(fā)票。我發(fā)票貼進的是25年的賬不是24年的,我紅沖做發(fā)票也是在25年,我上傳24年末的報表,這樣數據不是對不上嗎?
你好,你發(fā)票貼近的是25年的賬。其實是不對的 你應該紅字沖減暫估的,然后再按照發(fā)票重新做,這樣一正一負金額如果是一致的話就還是對得上的。
紅字沖減暫估的,然后再按照發(fā)票重新做,這個沖減和重做是反結賬做在24年還是收到的月份呢?我收到的發(fā)票是貼在重做的賬務后面對嗎?
你好,這個是做到25年的里面。當然你如果要反結賬過去做到24年也是可以的,操作都是沒問題的。
反結賬太麻煩了,如果做在25年的賬里一紅沖一重做25年的賬沒有問題,但是這個結果就和24年的報表不一樣了,報表是上傳24年的里面顯示暫估10萬,這個是要手動調整報表對嗎?
你好,是的,是要手動調。
請問報表需要調整哪些科目,哪些科目會相關聯跟著變動,麻煩老師以10萬費用為例,謝謝您
你好,這個需要調整的就是利潤表的應交稅費,未分配利潤。
如果全是普票就直接未分配利潤減少10萬嗎?但是費用暫估月末結賬也轉到了本年利潤的啊,沒有會問次數了,麻煩老師以10萬為例寫一下會跟著變動的科目以及金額或者是金額的算法
你好,是的。利潤減少10萬, 你要先確認你能不能拿到發(fā)票,我也已經跟你說了,如果能夠拿到發(fā)票,實際上就可以扣除的,就不要去調。 如果本身就是虛假的業(yè)務,你就要做紅字憑證沖減。
你用以前年度損益調整去調整去年的利潤。
也就是24年暫估的25年都收到票了,直接在25年紅沖重做。匯算清繳的時候24年的報表就不需要做任何調整,上面的暫估也不用管(因為25年收到票了),對嗎?
你好,是的,就是這樣理解。