到25年的時候,紅沖再做一次就可以了
請問一下,24年的費用,25年才給我開具,但是費用我已經(jīng)計入24年的賬里,我到時25年時需要紅沖在做一遍嗎,還是直接把25年開具的發(fā)票放入24年賬憑證里就行
老師,我們建筑行業(yè),給甲方提供純勞務(wù)服務(wù),那成本就是純?nèi)斯ぁ_@樣真實業(yè)務(wù) 應(yīng)該沒有問題吧? 另外還有一個問題,24年計提了90萬工資,實際發(fā)了30萬,還有60萬未發(fā),預(yù)計25年1月再發(fā)50萬,也就是還有10萬24年工資未付。這樣的情況下,我是否需要在24年年底的賬上紅沖掉多計提的工資,雖然我知道調(diào)表不調(diào)賬,但是應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬一直掛著10萬在這里,怕跟以后的工資弄亂了 還是說,就把10萬放那里,反正25年5月匯算前發(fā)完就行,但是就是不知道怎么跟25年工資區(qū)別開來,付的哪些是24年,哪些是25年。怕以后注銷有問題, 老師三個問題,麻煩一一回復(fù)一下,謝謝老師
老師,我現(xiàn)在才收到一些24年9月、10月、11月、12月的專票和普票,我24年12月的賬已經(jīng)結(jié)賬了,但是可以反結(jié)賬,我把9月的發(fā)票入在24年12月?24年第四季度的就入在25年?因為在實操中好像去年第四季度(24年10、11、12月)的成本發(fā)票可以入在本年(25年)1月份,因為成本、費用的入賬,開票與入賬的跨度在三個月以內(nèi)都是合理的。
老師好,24年1月支付了一年的房租100萬,24年12月發(fā)票還沒來,就在24年12月把這100萬全部做到管理費用里了,25年得知對方開不出發(fā)票了,那么在25年匯算清繳的時候是不是把這100萬全部納稅調(diào)增就好了。25年會計賬上還要不要做什么賬務(wù)處理
小規(guī)模在24年11月開具增值稅專用發(fā)票,開具名稱為*現(xiàn)代服務(wù)*采購項目,25年1月紅沖后重開,開票內(nèi)容為項目的合同內(nèi)容明細(xì)有三十條,24年做賬的時候已經(jīng)做了其成本,但是重新開票后原成本和開票明細(xì)無法一一匹配,請問這個新開的發(fā)票需要如何做賬
老師,我加計扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時候是不是沒有影響,做匯算清繳的時候數(shù)據(jù)要重填
老師你好,公司社保增員時用工形式合同寫成干部有影響嗎?如何改呢
老師,去年賣了一輛車現(xiàn)在稅務(wù)局查賬讓更正的去年增值稅申報表做的無票收入,增值稅申報表上體現(xiàn)了,所得稅申報表未體現(xiàn),現(xiàn)在報所得稅年報還需要改報表交稅嗎
稅務(wù)師的考試有初級、中級和高級嗎
請問會計學(xué)堂的網(wǎng)址是什么
審計報告是不是必須要找會計師事務(wù)所出?
企業(yè)全額繳納社保,個人承擔(dān)那部分也是由企業(yè)付了賬務(wù)處理和稅務(wù)
電子稅務(wù)局里上有一筆可申請退稅稅額270多。我如何知道這筆稅額是什么原因退稅的,電子稅務(wù)局里能查到嗎?
咱公司交車輛的保險交,交強險,一共是2880,保險公司只開了一張1080的交強險保險費,下面?zhèn)渥⒂?800的車船稅,我入賬的時候單憑這一張發(fā)票作為憑證就可以嗎?還需不需要附上車船稅的完稅證明?也就是那1800的完稅證明,必須要附嗎?
為什么在電子稅務(wù)局開票情況預(yù)覽藍(lán)字發(fā)票開具金額跟全量發(fā)票查詢導(dǎo)出的金額不一致呢,這是什么原因?qū)е碌?/p>
可是如果25年紅沖在做一遍,24年的費用我企業(yè)所得稅怎么報呢
等于是2025年沒有增加費用,費用就做到了2024年了
問題是25年紅沖在做,我的發(fā)票是放著25年的憑證里做附件,那24年的憑證就沒有發(fā)票附件了,不就導(dǎo)致與我得納稅調(diào)增了
那你就直接把發(fā)票放在2024年也可以
這兩種做法都是可以的,沒有問題
就是把25年發(fā)票直接放在24年對應(yīng)的憑證里,然后25年不做處理,企業(yè)所得稅也承認(rèn)不需要做納稅調(diào)增對嗎
對,只要在會算清繳之前拿到了發(fā)票就可以。會算輕巧之前拿到了發(fā)票就可以