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請問一下,24年的費用,25年才給我開具,但是費用我已經(jīng)計入24年的賬里,我到時25年時需要紅沖在做一遍嗎,還是直接把25年開具的發(fā)票放入24年賬憑證里就行

2024-12-27 17:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-27 17:06

到25年的時候,紅沖再做一次就可以了

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快賬用戶4265 追問 2024-12-27 17:07

可是如果25年紅沖在做一遍,24年的費用我企業(yè)所得稅怎么報呢

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齊紅老師 解答 2024-12-27 17:08

等于是2025年沒有增加費用,費用就做到了2024年了

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快賬用戶4265 追問 2024-12-27 17:09

問題是25年紅沖在做,我的發(fā)票是放著25年的憑證里做附件,那24年的憑證就沒有發(fā)票附件了,不就導(dǎo)致與我得納稅調(diào)增了

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齊紅老師 解答 2024-12-27 17:10

那你就直接把發(fā)票放在2024年也可以

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齊紅老師 解答 2024-12-27 17:10

這兩種做法都是可以的,沒有問題

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快賬用戶4265 追問 2024-12-27 17:14

就是把25年發(fā)票直接放在24年對應(yīng)的憑證里,然后25年不做處理,企業(yè)所得稅也承認(rèn)不需要做納稅調(diào)增對嗎

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齊紅老師 解答 2024-12-27 17:14

對,只要在會算清繳之前拿到了發(fā)票就可以。會算輕巧之前拿到了發(fā)票就可以

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到25年的時候,紅沖再做一次就可以了
2024-12-27
那個應(yīng)該在開負(fù)數(shù)發(fā)票的1月做紅沖銷售收入和銷項稅,不能跨月
2025-03-16
在2025年匯算清繳時,由于2024年支付的100萬房租未取得發(fā)票,確實需要將這100萬全部進行納稅調(diào)增。對于2025年會計賬上的處理,建議采取以下措施: 首先,雖然2025年無法再對2024年的賬目進行直接修改,但可以在2025年的會計賬簿中做備注或附注說明,詳細(xì)記錄這筆未取得發(fā)票的房租支出情況,以及已在2025年匯算清繳時進行了納稅調(diào)增的事實。 其次,由于對方無法開具發(fā)票,從稅務(wù)合規(guī)性的角度出發(fā),這筆支出在稅前無法列支。但從會計信息的真實性和完整性考慮,仍然需要在會計賬簿中如實記錄這筆支出。 最后,建議企業(yè)加強內(nèi)部控制和風(fēng)險管理,確保在未來的業(yè)務(wù)活動中能夠及時取得合法有效的發(fā)票,避免出現(xiàn)類似的稅務(wù)合規(guī)問題。
2025-02-11
同學(xué)你好,剛才回復(fù)你時,答疑畫面結(jié)束了,無法發(fā)出去 對于這個問題, 如果能開賬,最好全部計入12月,不考慮發(fā)票日期 但是,你上面提到 要 貸款,想讓2024年財報為盈利,所以,我建議 就不要開賬了,全部計入2025年1月 方法就是按照上面一起提到的方法
2025-01-30
您好這個交接表需要體現(xiàn),您是適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則嗎?
2025-04-14
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