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老師請問一下房租分錄咋做的啊?我做租賃費(fèi),借管理費(fèi)用 租賃費(fèi),貸其他應(yīng)付款。 我們租來辦公的場地。 然后我看前面是費(fèi)用報銷,管理費(fèi)用 租賃費(fèi),貸其他應(yīng)收款。我懵了,哪里錯了

2024-12-31 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-31 09:31

沒事的。其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款通用的,沖平就行了哈

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快賬用戶6354 追問 2024-12-31 09:31

那我現(xiàn)在用哪個科目啊

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齊紅老師 解答 2024-12-31 09:35

房租還沒支付就是其他應(yīng)付款,已經(jīng)支付后期取得發(fā)票就是其他應(yīng)收款,科目不是一成不變的

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快賬用戶6354 追問 2024-12-31 09:43

明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-12-31 09:45

不客氣,元旦快樂!如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。

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快賬用戶6354 追問 2024-12-31 09:51

對了,老師請問一下所有的付款都用其他應(yīng)收款可以的嘛?只用知道科目,我看前面不管什么都是其他應(yīng)收款。

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齊紅老師 解答 2024-12-31 09:54

可以的,沒問題的,那個只是過渡科目,沖平就行

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快賬用戶6354 追問 2024-12-31 09:56

好的好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-12-31 09:57

不客氣,祝你工作順利。

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沒事的。其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款通用的,沖平就行了哈
2024-12-31
同學(xué),你好。 這樣子沒有錯。 前面幾個月按照預(yù)估的費(fèi)用計提,借 管理費(fèi)用 房租 貸 其他應(yīng)付款,實際收到發(fā)票后,由于入賬的成本與發(fā)票上的不一致,所以把前面已經(jīng)入賬的成本費(fèi)用全部沖掉,即借管理費(fèi)用 租金-45000 貸 其他應(yīng)付款 房租-45000,這樣子就相當(dāng)于租房的費(fèi)用全部沒有做賬,所以當(dāng)期還要做一筆管理費(fèi)用 租金 42857.14 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額2142.86 貸庫存現(xiàn)金 45000 ,把正確的房租費(fèi)用入賬。
2021-01-18
你好,可以的,操作沒問題。
2025-01-15
你好,不用寫上預(yù)付賬款,直接在其他應(yīng)付款體現(xiàn),
2020-10-19
你好,同學(xué) 不需要附件,摘要寫清楚就可以的
2024-05-09
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