借庫存商品貸營業(yè)外收入。這個是積分兌換的。正常做庫存商品銷售出去正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是抵扣不了所得稅。
老師 我們單位和一家原料供應(yīng)商購買的原料 然后這個供應(yīng)商被查出虛開發(fā)票 導(dǎo)致我們單位的被查 然后就是稅務(wù)局那邊說 因為沒有充分的證據(jù)證明沒有虛開,然后說是可能這些個票 都不能用 如果是不能用的情況的話 我們抵扣了的增值稅 包括城建稅 兩個附加費的是不是就要交稅 然后那個企業(yè)所得稅計入成本兒的 該怎么辦呢
老師,我們電商零售行業(yè),之前天貓上顧客付的款我們都做未開票收入了,后面才知道有一部分是天貓積分的,也就是說應(yīng)該從顧客的未開票收入沖回一部分未開票收入開給天貓,就假設(shè)我們總共是1000,顧客付了900,天貓積分抵100,所以應(yīng)該給天貓積分開100的發(fā)票,但其實也是貨款,不過我們開的6%的服務(wù)費發(fā)票,這種情況該怎么寫摘要和入賬啊?
老師,我們有個項目,其中有一家供應(yīng)商是商貿(mào)公司,這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務(wù)(提供貨物),去年發(fā)票開給我們了,而且我們收到發(fā)票后就全部認(rèn)證抵扣了的。但是我們一直沒付款,對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了,工程款已經(jīng)結(jié)算清了,領(lǐng)導(dǎo)就想的,這家供應(yīng)商如果不要錢了,那就把當(dāng)時已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進項發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出?或者,我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的進項發(fā)票再退給對方紅沖?像這種情況,應(yīng)該要怎么處理比較合適?
老師您好,我想問下,電商公司,我們公司實際要付40萬100臺電器給供應(yīng)商,但是供應(yīng)商平臺的返利算我們公司的,所以用返利10萬來抵扣貨款了,那就相當(dāng)于我們還要付給供應(yīng)商30萬,但是供應(yīng)商不愿意開40萬100臺的發(fā)票,只肯開30萬的發(fā)票,然后供應(yīng)商減少數(shù)量來開票,因為發(fā)票都有型號的,我們要給客戶按型號來開100臺對應(yīng)的型號開,這種情況有什么好辦法,解決供應(yīng)商那邊開票問題嗎
老師,我們公司采購部分原料,發(fā)給我們的工廠供應(yīng)商,他們另外添加一些其它原料,生產(chǎn)成品給我們?,F(xiàn)在的情況是:我們賬上有很多我們采購的原料發(fā)票開不出去,工廠開給我們的成品發(fā)票價格極低/因為有部分原料在我們賬上,我們開給客戶的發(fā)票價格很高,導(dǎo)致利潤很高。這樣的情況該怎么處理?
做記賬憑證時 答案顯示 貸方 其他應(yīng)收款 為何不是銀行存款 這不是用的銀行存款打到李英杰賬戶的嗎
老師,我們農(nóng)業(yè)公司,從農(nóng)戶或者合作社租進來地,再租出去,這個收入免征增值稅嗎?
老師,您好,公司裝修租賃的腳手架是屬于租賃費嗎?
你好老師,麻煩問下,我們公司購進71.32噸馬鈴薯,單價是1200元/噸,馬鈴薯除3%的土渣,代辦費2000元,扣除土渣后支付了馬鈴薯款和代辦費85016.48元。2日后貨物到廠房,支付了運輸費19000元、裝卸費2000元。請教一下老師這個賬務(wù)處理怎么做。
老師個體戶出口不退稅要通過什么渠道合規(guī)出口?
老師你好,再2季度申報企業(yè)所得稅的時候享受了500萬以下固定資產(chǎn)一次性扣除,3季度的時候公司又買了一輛車,也需要享受固定資產(chǎn)一次性扣除,這個到時需要怎么填寫,之前2季度的時候填寫的數(shù)據(jù)還需要嗎
老師你好,我想問一下,我25年的時候補提24年匯算清繳所得稅費用是1000元,我現(xiàn)在截止8月份利潤表本年累計的凈利潤是-10000,所得稅費用是4000,凈利潤是-6000,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤年初月是300,年末是【300+(-10000-4000)-1000】=-12700,我現(xiàn)在的疑問是,這個1000是我今年補提24年匯算清繳所得稅費用,這個錢是不體現(xiàn)在利潤表中的,做的分錄是借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費 - 企業(yè)所得稅,我想問我現(xiàn)在的報表沒問題吧?
老師好,如果單位工資沒有按時發(fā)怎樣報個稅?本來工資就是壓一個月發(fā)的,再不能按時發(fā),個稅怎樣申報
老師好 如果同意項目發(fā)票作廢兩三次 會被監(jiān)控嗎 是有實際問題才作廢的
老師,你好!我這邊是事業(yè)單位學(xué)校的賬,之前學(xué)校臨聘人員社保費是先由學(xué)校墊付交,然后臨聘人員再轉(zhuǎn)錢進來到學(xué)校賬戶。但是后面因為工作原因,這一塊沒有對接好。臨聘人員到年齡了學(xué)校就不聘用了,但是掛著的應(yīng)付賬款—社保費沒有轉(zhuǎn)到學(xué)校完,那現(xiàn)在人已經(jīng)離職了,應(yīng)該追不回這筆社保費了,學(xué)校的意思是由學(xué)校出了,那這種應(yīng)該怎么做好點?具體社保費是從2021年-2023年的金額
做營業(yè)外我們還得申報收入是吧增值稅
這個不需要繳納增值稅,需要交所得稅
老師,全流程的會計分錄給寫一下吧
借庫存商品,貸營業(yè)外收入,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。