您好 您房租沒有按月暫估入賬么 收到發(fā)票了嗎
老師你好,我本月計提了1-3月的房租,每月有收到到發(fā)票,4月時才付這筆房租費(fèi),計提時:借管理費(fèi)用-租賃費(fèi),貸:其它應(yīng)付款,那我付房租時的會計分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,請問下租賃辦公室年租金37200元,發(fā)生的以下情況,1、未收到租賃發(fā)票,先付款的分錄 借:預(yù)付賬款 37200貸:銀行存款 37200 2、租金已付5月,但發(fā)票仍未收到,每月需要預(yù)提 借:管理費(fèi)用 15500 貸:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 15500 3、租賃有6個月,才收到租賃發(fā)票后 借:待攤費(fèi)用 18600 其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用18600 貸:預(yù)付賬款 37200 4、如租賃一年后才收到租賃發(fā)票 借:其他應(yīng)付款--預(yù)提費(fèi)用 37200 貸:預(yù)付賬款 37200 請老師幫看下 這樣做分錄對嗎
1月老板提前付了1月和2月的租管費(fèi),我可以先計入預(yù)付賬款,再按月做入管理費(fèi)用,但是如果老板3月4月房租都沒交,等5月再一起交,我應(yīng)該怎么做分錄呢?借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款? 然后等交了錢,再借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款?
老師好 4月份季付5、6、7三個月的房租,金額12000元! 請問4月份做:借:預(yù)付賬款12000 貸:銀行存款12000 5月份攤房租:借:管理費(fèi)用-房租12000/(1+稅率) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額12000/(1+稅率)*稅率 貸:銀行存款12000 6月7月分錄和5月一樣 7月的時候再季付房租的話,和剛才的分錄一樣 這樣做沒問題吧老師? 貸:銀行存款
老師我再問一下:之前5月會計把支付房租做的 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款, 按理不是應(yīng)付賬款,是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在7月要沖掉往來款做成管理費(fèi)用,可以直接做分錄 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款嗎?這樣可以正常沖掉應(yīng)付賬款吧
原材料入庫,結(jié)轉(zhuǎn)算成本
試驗隊入住酒店發(fā)票怎樣開具?是一間一間的開票還是匯總一起開票,然后后面附加清單明細(xì)加公章?
老師,公司租的配送車輛又轉(zhuǎn)租出去。外賬上不提現(xiàn)這個業(yè)務(wù),內(nèi)賬上收到承租方打來的租車費(fèi),是計入其他業(yè)務(wù)收入嗎?
食品制造工廠每天能算出成本盈虧嗎?
老師,煙酒的發(fā)票能當(dāng)費(fèi)用票嗎?
老師 收入這一章,比如預(yù)估客戶退500件,實際發(fā)生時只退400件,客戶少退了,代表賣的多,要多交增值稅(銷項稅),在借方又代表一般納稅人可以抵扣,少交稅。那么貸方的銀行存款里面除了包含當(dāng)期退的貨款還有多花的銷項稅稅,這樣理解對嗎?
老師,收到稅務(wù)局的個稅手續(xù)費(fèi)返還款,比如,個稅手續(xù)費(fèi)返還192元。是做,借銀行存款192,貸營業(yè)外收入181.13,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅10.87。是這樣做嗎?增值稅稅率按照6%來計算
工程勞務(wù)主要的成本有哪些、實務(wù)做賬流程
老師,公司的材料成本發(fā)票大多是個體戶,可不可以簽一個總合同,以與收款的那個簽,合同約定他不能及時供貨由他去找供應(yīng)商,然后給我們開發(fā)票,資金的話,喊開票方出委托
老師14題怎么做的呢
發(fā)票要付了錢才會給我們開 我應(yīng)該怎么做分錄呢?
這樣子嗎
計提的時候 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-暫估 付款的時候 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:其他應(yīng)付款-暫估 貸:其他應(yīng)付款
老師你最后一個 收到發(fā)票 是借 其他應(yīng)付款_暫估 貸其他應(yīng)付款? 我沒理解
就是收到發(fā)票沖銷暫估
老師你好,沖銷是紅字吧,我再確認(rèn)一下。 但是本身其他應(yīng)付款科目已經(jīng)余額,第一筆分錄和第二筆分錄就已經(jīng)平了,還需要做第三筆分錄嗎?可做可不做嗎?
明細(xì)科目不一樣 不做 平不了的啊 您看看
第三筆不需要用紅字 正常寫分錄就好了