你好,沒錯的,就是這么做賬的
問一下,預付半年的房租,未收到發(fā)票時做賬:借:預付賬款-房租貸:銀行存款 每月攤銷:借:管理費用 貸:預付賬款-房租 那發(fā)票回來怎么做賬?
預付房屋租賃一年,借預付賬款房租費 貸銀行存款, 每月分攤借管理費用 貸預付賬款。 到年底開發(fā)票我如何做賬呢?
你好老師!房租費未支付未收到發(fā)票,現(xiàn)在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應付款,發(fā)票來了并付款的分錄借:其他應付款、預付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預付賬款-待攤房租費,這樣對不對
老師,請問一次支付幾個月的房租,發(fā)票是放在預付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬,已開發(fā)票,但是付款只付了十萬,分錄是不是借:預付賬款—房租費 貸:應付賬款— XX公司,發(fā)票放在這個憑證后面,支付款時做分錄,借:應付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷時,借管理費用/主營業(yè)務成本—房租費 貸:預付賬款—房租費?
老師,員工宿舍房租由公司承擔,已預付了3個月房租,1、預付時--借:預付賬款-房租,貸:銀存,2、每月分攤時--借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-應付福利費,借:應付職工薪酬-應付福利費,貸:預付賬款-房租,請問分錄這樣對嗎?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬