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預付房屋租賃一年,借預付賬款房租費 貸銀行存款, 每月分攤借管理費用 貸預付賬款。 到年底開發(fā)票我如何做賬呢?

2020-10-05 18:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-05 18:40

借預付賬款 借管理費用負數 借管理費用 進項 貸預付賬款

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快賬用戶6559 追問 2020-10-05 18:46

你這樣做不相當于管理費用全部沖回了,費用都入到年底12月份了!

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齊紅老師 解答 2020-10-05 19:03

沒有 管理費用1-11月份110 12月份負數-110 正數120 正好是10是一個月的 費用還是分別在當月

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快賬用戶6559 追問 2020-10-05 19:10

明白了謝謝

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齊紅老師 解答 2020-10-05 19:10

不用客氣的 應該的

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借預付賬款 借管理費用負數 借管理費用 進項 貸預付賬款
2020-10-05
您好,若簡單處理就是將發(fā)票附在付款憑證后。
2020-09-14
你好,是的,你的分錄沒有錯的。如果有發(fā)票,可能還要考慮增值稅的
2020-09-01
收到發(fā)票的時候直接附在預付賬款后面就成了
2024-03-28
同學,你好 如果是超過一年以上用 借:長期待攤費用- 貸:銀行存款 攤銷時: 借:管理費用--房屋租金 貸:長期待攤費用 別的都正確
2022-01-06
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