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當(dāng)月已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)沒有入賬次月做分錄借費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以嗎?

2024-12-29 10:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-29 10:03

您好,不合適的,項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這是要在附表二申報(bào)轉(zhuǎn)出的, 2.當(dāng)月已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)沒有入賬,當(dāng)月就 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款-暫估(設(shè)一個(gè)暫估的供應(yīng)商),下月入賬就沖回了,借:管理費(fèi)用等 其他應(yīng)付款-暫估 貸:銀行

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快賬用戶3935 追問 2024-12-29 10:07

當(dāng)月這筆進(jìn)項(xiàng)稅額沒有入

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快賬用戶3935 追問 2024-12-29 10:07

次月怎么做

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齊紅老師 解答 2024-12-29 10:13

您好,我們認(rèn)證了,在增值稅申報(bào)主表里就有,那就要把這個(gè)分錄寫在上月,這樣才能賬表一致嘛 2.當(dāng)月這筆進(jìn)項(xiàng)稅額沒有入,本月賬表不一致,下月按發(fā)票寫分錄,2個(gè)月一起看才賬表一致 借:管理費(fèi)用等? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅? ??貸:銀行

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您好,不合適的,項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這是要在附表二申報(bào)轉(zhuǎn)出的, 2.當(dāng)月已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)沒有入賬,當(dāng)月就 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款-暫估(設(shè)一個(gè)暫估的供應(yīng)商),下月入賬就沖回了,借:管理費(fèi)用等 其他應(yīng)付款-暫估 貸:銀行
2024-12-29
您好,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2021-01-07
您好
借:費(fèi)用或成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-06-04
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,借,庫存商品,貸。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2022-04-25
勾選了還是沒勾選呢
2021-08-30
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