您好,是的,開(kāi)票當(dāng)月申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)和藍(lán)字發(fā)票正,本筆交易不會(huì)產(chǎn)生增值稅,注意,年度未開(kāi)票收入要大于等于0才能申報(bào)成功哦,就是最好不要跨年
老師好 我們單位之前的會(huì)計(jì) 在2019年1月開(kāi)的普票489325.28元開(kāi)成免稅發(fā)票了 可在申報(bào)的時(shí)候,卻按開(kāi)票金額的3%交了增值稅 現(xiàn)在客戶退票,退票金額是399325.28元,現(xiàn)在又按1%稅率給對(duì)方開(kāi)了發(fā)票 請(qǐng)問(wèn),收回的發(fā)票紅沖之后,這個(gè)交過(guò)的增值稅,我應(yīng)該怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)我之前開(kāi)給客戶的發(fā)票嗯,多開(kāi)了,然后客戶呢?已經(jīng)把那個(gè)發(fā)票去拿去抵扣了,他也不愿意開(kāi)紅字,然后他的意思是把多開(kāi)的那一部分發(fā)票他開(kāi)增值稅發(fā)票回來(lái)給我,我收到這個(gè)發(fā)票,要怎么做帳呢?
師請(qǐng)問(wèn)我們公司之前客戶沒(méi)有要發(fā)票 我申報(bào)的時(shí)候也按照未開(kāi)票去申報(bào)了收入 但是現(xiàn)在客戶又來(lái)要發(fā)票 我們?cè)撛趺瓷陥?bào)這筆增值稅呢 因?yàn)橹耙焉陥?bào)過(guò)這個(gè)金額了
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們做了無(wú)票收入,但這個(gè)月客戶又喊我們公司把票開(kāi)給開(kāi),我們?cè)诩t沖的時(shí)候是把金額全部沖完還是要留一小部分不紅沖?
請(qǐng)問(wèn)老師,按照不開(kāi)票收入申報(bào)增值稅是一個(gè)總額,但這個(gè)總額包括了很多個(gè)客戶打給我公司的金額,之后客戶要求開(kāi)票了,我開(kāi)票給某個(gè)客戶時(shí)可以紅沖之前不開(kāi)票收入的相應(yīng)部分嗎?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
跨年了會(huì)怎么樣?12月我公司很可能會(huì)申報(bào)很多不開(kāi)票收入,之后再開(kāi)票肯定都會(huì)跨年。
您好,只要保證年度未開(kāi)票收入要大于等于0就沒(méi)問(wèn)題,我怕的是今年有未開(kāi)票收入,明年沒(méi)有了,那明年想開(kāi)這個(gè)發(fā)票時(shí)申報(bào)未開(kāi)票收入負(fù)申報(bào)不了
那沖紅未開(kāi)票收入稅局會(huì)不會(huì)要求提供很多資料,很麻煩?
您好,不會(huì),不用提供資料的,年度累計(jì)未開(kāi)票收入要大于等于0就自己操作,方便得很