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請問我之前開給客戶的發(fā)票嗯,多開了,然后客戶呢?已經(jīng)把那個發(fā)票去拿去抵扣了,他也不愿意開紅字,然后他的意思是把多開的那一部分發(fā)票他開增值稅發(fā)票回來給我,我收到這個發(fā)票,要怎么做帳呢?

2021-04-07 21:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-04-07 21:52

你好 不能這樣處理的。 這樣會涉及虛開發(fā)票的 。 讓對方紅沖

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你好 不能這樣處理的。 這樣會涉及虛開發(fā)票的 。 讓對方紅沖
2021-04-07
你好!你按他開的發(fā)票名稱入賬算了.
2021-04-07
你好 銷售貨物的嗎
2021-04-08
你好,對方已經(jīng)抵扣了,對方需要開紅字信息表,然后你們單位再開紅字發(fā)票,只開退貨的那一部分就行。
2022-06-29
對方給你開紅字信息表,然后你們單位開紅字發(fā)票。
2022-06-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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