你好 不能這樣處理的。 這樣會涉及虛開發(fā)票的 。 讓對方紅沖
我們的發(fā)票開了之后作廢,換了開票員需要去稅務局沖紅,我們是給到外賬公司做帳的,他的意思,我們那個財務的意思就是我去沖紅了這一筆之后,他的票給稅局,收回去了,然后我們就沒有這一個憑證嗎?那他報稅的時候他報了這一筆,然后對不上就是數(shù)對不上跟稅局的那個數(shù)就是,不知道怎么報
請問我之前開給客戶的發(fā)票嗯,多開了,然后客戶呢?已經(jīng)把那個發(fā)票去拿去抵扣了,他也不愿意開紅字,然后他的意思是把多開的那一部分發(fā)票他開增值稅發(fā)票回來給我,我收到這個發(fā)票,要怎么做帳呢?
客戶開了張紅字發(fā)票給我,然后給了我紅字發(fā)票信息表,我開了后系統(tǒng)顯示此張發(fā)票已經(jīng)認證,但是他給我的紅字表上面顯示未抵扣,現(xiàn)在根本開不了,對方說認證的是退稅的不是抵扣的,這是什么意思
老師你好,我公司開票給客戶的專票(去年12月)的?,F(xiàn)在稅務局要求客戶要紅沖,客戶已抵啊,紅字發(fā)票信息應由我客戶開,然后我客戶的稅額是要作進項轉(zhuǎn)出的。請問我到時候開了的負數(shù)發(fā)票還要把抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)給他嗎?
老師這題的答案是對的嗎
老師,原材料供應商開不了對應的發(fā)票。開了一個我們其他貨物的發(fā)票可以嗎?可以代替嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳那里稅收累計折舊填寫的本年累舊還是累計折舊呢
一般納稅人銷售免稅農(nóng)產(chǎn)品,增值稅的進項稅額可以抵扣嗎,銷項稅額也是免
老師,這題B為什么是對的呢,不應該是從第一次收入,也就是21年,享受三免三減半政策嗎?
如何在電子稅務局核定數(shù)電票
去年的銷售成本多出了,現(xiàn)在匯算的時候發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整
這張是要計提的原材料,其中圈起來金額計入主營業(yè)務成本還是原材料
甲公司三個股東ABC三個自然人,實繳出資合計100萬,現(xiàn)在公司股權100%轉(zhuǎn)讓給自然人X賣了42萬元,股東A負責全權辦理股權轉(zhuǎn)讓事宜,42萬元發(fā)給A請問A要交什么稅? A占股15%,B35%,C52%,只是由A負責這個事收42萬元的轉(zhuǎn)讓款,再分給BC倆人!所有者權益金額:56萬元
老師請問下,我們公司是一般納稅人,公司取得的普票免稅的發(fā)票可以抵扣增值稅嗎?
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