您好,您這不應該按1%的稅率開的,還是應該按3%的稅率開的
老師好 我們單位之前的會計 在2019年1月開的普票489325.28元開成免稅發(fā)票了 可在申報的時候,卻按開票金額的3%交了增值稅 現(xiàn)在客戶退票,退票金額是399325.28元,現(xiàn)在又按1%稅率給對方開了發(fā)票 請問,收回的發(fā)票紅沖之后,這個交過的增值稅,我應該怎么處理?
師請問我們公司之前客戶沒有要發(fā)票 我申報的時候也按照未開票去申報了收入 但是現(xiàn)在客戶又來要發(fā)票 我們該怎么申報這筆增值稅呢 因為之前已申報過這個金額了
老師,請問 公司于2021.10月代開了增值 稅專用發(fā)票,當時已扣增值稅及附增的稅款。隔月回客戶說要按3%稅率開原因。作廢了上月的發(fā)票。請問這樣的情況,我們現(xiàn)在可以申請退回之前的稅款嗎?還是說再開出之前(作廢)的發(fā)票的紅字票來沖現(xiàn)在的稅款這樣比較好?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,4月紅沖了一張3月開具的百分之1稅率的普票,4月之后開的都是免稅的普票,這個紅沖的發(fā)票在二季度申報增值稅的時候需要單獨提現(xiàn)嗎
老師您好,我因為開錯發(fā)票紅沖了50份,當時交增值稅的時候是按正確是稅率(6%)繳納的,實際我是按1%開的票?,F(xiàn)在又重新開了發(fā)票,老師,這個中間的稅上的差額我應該怎么做賬呢
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預付賬款,只有應收應付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預收賬款1200 這么做對嗎 貸:預收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
請問,這個稅款要怎么處理
那您現(xiàn)在沖減的按免稅的沖減的嗎
還沒沖紅
就是想問清楚了再沖紅
沖紅是不是也是免稅沖紅呀
那您補稅的時候是怎么交的
增值稅附表里,按名稅發(fā)票的上金額填了數(shù)字,
那您現(xiàn)在紅沖,應該來說不需要補稅,要不然您紅沖免稅的,開1%不合適對,應該是3%的,這樣您把當時交稅證明帶過去,這不需要補稅的
謝謝老師
不客氣,這是我們的職責所在