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老師,年底我們計(jì)提了個(gè)費(fèi)用,沒有發(fā)票,次年匯算清繳前發(fā)票也沒來(lái),我們做了調(diào)增,那后面7月發(fā)票來(lái)了,這個(gè)要扣除的企業(yè)所得稅怎么處理呢?。可稌r(shí)候做調(diào)減呀

2024-12-27 17:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-12-27 17:26

你好,這種就建議你直接做到7月份,如果你想按照正規(guī)的做,就是去調(diào)整去年的匯算清繳,然后申請(qǐng)退稅。

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快賬用戶6981 追問 2024-12-27 17:28

當(dāng)時(shí)匯算的時(shí)候,是不是做遞減所得稅資產(chǎn)呢?后面7月再?zèng)_遞延所得稅資產(chǎn)呢

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齊紅老師 解答 2024-12-27 17:29

你好,不用。你當(dāng)做費(fèi)用沒有發(fā)票調(diào)增就行。

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快賬用戶6981 追問 2024-12-27 17:33

什么時(shí)候才用遞延所得稅資產(chǎn)或者負(fù)債這個(gè)科目呢

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齊紅老師 解答 2024-12-27 17:34

你好,實(shí)操中用的少,比如收到政府的補(bǔ)貼,需要分期確認(rèn)的時(shí)候

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你好,這種就建議你直接做到7月份,如果你想按照正規(guī)的做,就是去調(diào)整去年的匯算清繳,然后申請(qǐng)退稅。
2024-12-27
同學(xué)你好 需要做賬的哦
2020-11-19
對(duì)的是的,是這么做的。這個(gè)是虛增的還是真實(shí)的
2021-12-30
你好,沒有發(fā)票的部分對(duì)應(yīng)的折舊金額,需要做納稅調(diào)增處理 比如有發(fā)生的100萬(wàn),沒有發(fā)票的100萬(wàn),計(jì)提了折舊1萬(wàn),就需要納稅調(diào)增0.5萬(wàn)
2022-05-08
一八年業(yè)務(wù)是怎么做的?
2020-04-01
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