同學(xué)你好 需要做賬的哦
老師,2020年有筆費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票,我正常做賬了,在2021年之前匯算清繳的時(shí)候沒(méi)來(lái)發(fā)票,我納稅調(diào)增。如果2021年7月份來(lái)發(fā)票,我需要做賬嗎?
老師,有個(gè)2020年發(fā)票45百元,我直接入到2021.1月份費(fèi)用了,金額不大,老師如果金額打,我必須通過(guò)以前年度損益調(diào)整是吧,老師那還分匯算清繳之前,匯算清繳之后嗎、老師我這個(gè)發(fā)票在2021.5月份之前來(lái)到,我做2020年匯算清繳可以扣除 ,這個(gè)怎么理解,我賬務(wù)上做到2021年了,如果在2021.5月份之后來(lái)到這個(gè)發(fā)票怎么入賬? 老師這個(gè)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)發(fā)票時(shí)間和5月份之前之后有關(guān)系嗎?還是5月份之后必須走這個(gè)科目?我迷糊了
老師,我們2020年的利息支出100W,已經(jīng)做賬列入成本費(fèi)用,在2021年5月31日前只回來(lái)50W發(fā)票,2021年匯算2020年的時(shí)候剩下無(wú)發(fā)票的50W調(diào)增了;但是那剩下的50W發(fā)票在2021年底回來(lái)的,現(xiàn)在做2021年匯算,那50w我們需要調(diào)減嗎?依據(jù)是什么?謝謝老師!
老師,我們公司2021年暫估了很多費(fèi)用匯算清繳沒(méi)有調(diào)增,現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)有很多2021年的費(fèi)用票以前不知道沒(méi)有用,現(xiàn)在做10月份的賬可以充暫估嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,2021年 我計(jì)提了一筆房租費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-房租 40000 貸:其他應(yīng)付款 40000 2022年5月匯算清繳時(shí)發(fā)票沒(méi)回來(lái)報(bào)表調(diào)增了,但是我做的賬本忘記做這筆調(diào)增后的分錄,2023年1月我們才付的這筆款,如果今年匯算清繳前發(fā)票回來(lái)怎么記分錄呢
在建設(shè)工地上提供裝卸吊運(yùn)服務(wù),一般納稅人是6 %的裝缷服務(wù),還是開(kāi)13 %租賃
請(qǐng)問(wèn)老師,在填報(bào)2024年匯算清繳《職工薪酬明細(xì)表》時(shí),賬載金額獎(jiǎng)金是100000,另外2025年初有一筆以前年度損益金額30000的獎(jiǎng)金補(bǔ)提發(fā)放,再填2024年年報(bào)時(shí),實(shí)際發(fā)生額和稅收金額怎么填寫(xiě)呀
申報(bào)單位員工個(gè)稅,填寫(xiě)工資薪金那步,員工工資每月不會(huì)超5000元,社保個(gè)人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫(xiě)
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對(duì)方是公司,打款過(guò)來(lái)后網(wǎng)銀或者手機(jī)短信會(huì)不會(huì)實(shí)時(shí)到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫(kù),到計(jì)提折舊,報(bào)廢,分錄怎么做
來(lái)個(gè)確定性老師,建設(shè)應(yīng)急救援基地項(xiàng)目,有兩部分組或,1、建設(shè)1棟辦公樓,2、消防車(chē)20臺(tái),價(jià)值金額1億,想問(wèn)下,消防車(chē)于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完,消防什么時(shí)候入固定資產(chǎn)?什么時(shí)候計(jì)提折舊?消防車(chē)還是入在建工程,等到為公樓建設(shè)完,一起轉(zhuǎn)固?
老師,您好!請(qǐng)教 工業(yè)制造業(yè)企業(yè),原材料委托外廠加工產(chǎn)品入庫(kù),的賬務(wù)處理,請(qǐng)指教!
請(qǐng)問(wèn)老師,工商年報(bào)中的納稅總額都包括哪些稅?
老師,購(gòu)買(mǎi)紙巾,老板辦公司用的,計(jì)入什么科目
支付土地出讓金自建的廠房投入憑證包括哪些?
老師,做完賬之后,2020年匯算清繳需要怎么調(diào)?
老師,做完賬之后,2022年匯算清繳,怎么調(diào)?剛才打錯(cuò)字了
同學(xué)你好 發(fā)票是幾月份的呢?你是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2021年來(lái)的是2020年發(fā)票,我2021已經(jīng)納稅調(diào)增了,用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
那你直接在收到發(fā)票的月份按照收到的發(fā)票做賬就行了