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請教各位老師,去年預(yù)提的費用一直沒有實際發(fā)生,這個月來發(fā)票了,需要調(diào)整以前年度損益嗎?這個賬務(wù)需要怎么處理的,所得稅匯算清繳的時候是不是需要納稅調(diào)增的呢

2022-04-02 09:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-02 09:29

關(guān)鍵是你去年預(yù)提的金額和發(fā)票一致不?

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快賬用戶3422 追問 2022-04-02 09:37

就是預(yù)提和發(fā)票不一致,相當(dāng)于多提預(yù)提了

頭像
齊紅老師 解答 2022-04-02 09:54

借:預(yù)提科目 貸:以前年度損益調(diào)整 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤

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關(guān)鍵是你去年預(yù)提的金額和發(fā)票一致不?
2022-04-02
費用100是多做了還是少做的
2024-05-02
你好;? 你這個22年按照你調(diào)整的數(shù)據(jù) 去報年報的; 調(diào)整了什么數(shù)據(jù)的?
2023-05-25
這個是在22年度的匯算調(diào)整,跟23年匯算無關(guān)
2024-03-11
你好,用以前年度損益調(diào)整的。 可以
2022-02-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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