借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師請(qǐng)問(wèn),18年的專票當(dāng)年已認(rèn)證,但是在認(rèn)證當(dāng)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在又想重新抵扣這張專票的稅額,怎么操作呢?
老師,去年收到的票,已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在要紅沖,那今年怎么操作,進(jìn)項(xiàng)稅在今年做轉(zhuǎn)出可以嗎,還是要更正去年的報(bào)表
老師你好!去年11月有兩張票不能抵扣,但是已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么操作呢
去年有筆用于職工福利的專票,已經(jīng)在去年認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在是不是要轉(zhuǎn)出?應(yīng)該怎么操作?
之前一筆福利費(fèi)的專票,不小心認(rèn)證抵扣了,年底12月發(fā)現(xiàn),做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,在新電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面怎么操作?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
這是分錄。在電子稅務(wù)局網(wǎng)上,如何將這筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,還是需要怎么操作?因?yàn)楫?dāng)時(shí)抵扣了當(dāng)年的增值稅
在附表2填第20行紅字那個(gè)
如果不轉(zhuǎn)出,直接用,可以嗎?
不可以的,必須要轉(zhuǎn)出的。在附表2找到對(duì)應(yīng)的福利欄