那么就需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
你好,我們有一張跨月的發(fā)票已經(jīng)抵扣了,但是發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了要怎么作廢呢
老師,你好,我是一般納稅人,是購買方,我這邊收到了兩張電子專票,業(yè)務(wù)員告訴我這兩張發(fā)票紅沖了已經(jīng),我作為購買方,我還沒有勾選抵扣發(fā)票,我應(yīng)該怎么操作?需要不抵扣勾選嗎?
老師,我22年開了一張專票,發(fā)現(xiàn)多開了,但是對(duì)方已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在能紅沖嗎?應(yīng)該怎么操作
請(qǐng)問有一張專票現(xiàn)在不能抵扣,但是上月已經(jīng)抵扣了,也入了成本現(xiàn)在該怎么處理
老師您好:請(qǐng)問我收到了一張專票,23年12月已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)那張發(fā)票不能抵扣,玩現(xiàn)在具體該怎么操作,會(huì)產(chǎn)生滯納金嗎?
您好老師!25年工商年報(bào)中,歸屬于外方股東權(quán)益中,是按股東占股比例計(jì)算報(bào)表中列示的實(shí)收資本,資本公積,盈余公積,未分配利潤各項(xiàng)嗎?我們的外方股東實(shí)收資本實(shí)繳額沒到占股比率,實(shí)繳了一部分。未分配利潤是負(fù)數(shù),請(qǐng)問怎么填寫外方股東權(quán)益呢?
老師您好,我們公司下個(gè)季度要注銷,是一般納稅人人然后報(bào)表上其他應(yīng)付款還有數(shù)字,能轉(zhuǎn)成借實(shí)收資本,貸其他應(yīng)付款么
老師,我想查一種商品的退稅率,是否有變化?怎么查?
去年有張發(fā)票12000元,付款9000元,另外3000確認(rèn)了營業(yè)外收入,借費(fèi)用12000,貸銀存9000,貸營業(yè)外收入3000,現(xiàn)在這3000也需要付款,怎么做賬哦
老師,商貿(mào)公司總什么財(cái)務(wù)制度,按權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎
老師,請(qǐng)問一下有沒有增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率表啊
老師,2023年的歷史長廊建設(shè)項(xiàng)目的賬沒做,這兩天補(bǔ)記的賬,是只能生成科目余額表是嗎?生成不了明細(xì)賬?
#提問#老師,您好!2024年所得稅匯算清繳時(shí),計(jì)提10月份工資,沒有發(fā)放,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致工資薪金費(fèi)用多扣除了,在所得稅匯算表那里調(diào)整呢?
老師,分公司申報(bào)匯算清繳,股東的名稱應(yīng)該填什么?
請(qǐng)問對(duì)公賬戶代付家具然后前期沒有掛賬也沒有做這一筆之前對(duì)公賬戶沒有建立起來,那么我要怎么做分錄
那去年做的成本和費(fèi)用是不是也要在匯算清繳時(shí)提出來呢?老師
意思是整個(gè)發(fā)票都不能使用?那么就得更正12月的報(bào)表,重新做季度申報(bào)
匯算清繳時(shí)直接提出來不可以嗎?老師
取得虛開的發(fā)票,查到要罰款,不是你說的那么簡單
更正季報(bào)是要到稅務(wù)大廳去更正申報(bào)嗎?老師,還交了車船稅
是的,跨年了需要去大廳更正的了
老師如果更正了去年12的季報(bào),那今年1-3月的報(bào)表是不也要變動(dòng)哇
是的,期初余額需要變動(dòng)的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。