您好,您好,然后把我公司這筆保險賠款之后又打給客戶 分錄 借:其他應(yīng)付款-保險公司(不是 應(yīng)收賬款),貸:銀行存款 我們就是代收代付款
請問,公司代買車輛保險后收到保險公司發(fā)票怎么做分錄?(收到代買保費:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 支付保費 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,那么公司收到保險發(fā)票怎么做分錄呢?)
麻煩問下老師,四川區(qū)域,代保險公司先行支付保險理賠款給個人,后期保險公司再支付給公司,做賬是不是:借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款
船錨壞了,5.30日購新的138885(其中稅金15977.92),7.26日保險公司賠付130000,會計分錄這樣做對么 買錨時借:其他應(yīng)收款-保險公司122907.08,應(yīng)交增值稅15977.92,貸:銀行存款138885 保險賠付后借:銀行存款130000,貸:其他應(yīng)收款-保險公司122907.08,營業(yè)外收入-保險費7092.92
假如買了貨物保險,借其他應(yīng)收款-保險公司3000,借應(yīng)交稅費-進項180,貸銀行存款3180;現(xiàn)在貨物破損需要保險賠付,保險只賠付了1500,那我做賬就借銀行存款1500,貸其他應(yīng)收款-保險公司1500,剩余的其他應(yīng)收款-保險公司1500元是不是就不能平賬了???
老師我公司提承包經(jīng)營車輛支付車輛保險我做的分錄是收到保險費借銀行存款7860貸其他應(yīng)付款-人保7860向保險公司支付保險費借主營業(yè)務(wù)成本-保險費7415.10借應(yīng)交稅費-進項444.90貸銀行存款7860。老師這個應(yīng)付賬款人保怎么平賬啊實際已經(jīng)都支付了啊
老師小企業(yè)會計準則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
工商年報,2024年9月成立的公司,沒發(fā)生業(yè)務(wù),2025.2月才做稅務(wù)登記,問工商年報 數(shù)據(jù)填什么
郭老師,我賬上有長期應(yīng)收款余額,我在稅務(wù)填財報年報的哪一格,小企業(yè)會計準則
分公司獨立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
老師:請問一下我借方做的研發(fā)支出-費用化支出-工資,貸方是應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付工資,這樣對嗎
老師請問一下,老板新注冊的公司前面申請了增值附加稅0申報。請問現(xiàn)在5月份申請的是個人所得稅嗎。
請問老師發(fā)票導(dǎo)入導(dǎo)出那個模塊我下載了發(fā)票 這下載記錄能刪除嗎
生產(chǎn)車間每條生產(chǎn)線有:”物料員崗位“,是直接人工還是間接人工,倉庫有倉管員的,倉管員我放間接人工制造費用對吧
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
老師好,老板以公司的名義買了輛車,每個月都要還貸款,這個要怎么去做賬呢?
可是我公司確確實實是打給客戶了呢,借:其他應(yīng)付,那與客戶的應(yīng)收不就對不上呢?
您好,這是代收代付,又不能抵開給客戶發(fā)票的款,
那需要寫個委托付款協(xié)議嗎?
您好,咱要寫一個協(xié)議當然更好,其實這個沒有必要,我們在摘要里寫上代收代付
每次看到是廖君老師回復(fù),就會有一種特別安心的感覺,因為知道老師很專業(yè),不會亂說。
?謝謝的親愛的朋友,我們也是這樣做的,經(jīng)過大大小小審計公司審計過, ?祝您工作順利,生活順意~?? ? ? ? ? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~