可以的,可以這么做的。
老師,老板刷店里的POS機(jī)到了5000,有手續(xù)費(fèi)18,借:其他應(yīng)收款- POS 5000 貸:其他應(yīng)付款-老板 4982 營(yíng)業(yè)外收入-其他 18,到賬之后,借:銀行存款 4982 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)18 貸:其他應(yīng)收款- POS 5000 ,轉(zhuǎn)回給老板,借:其他應(yīng)收款-老板 4982 貸:銀行存款4982
我們是餐飲公司關(guān)于平臺(tái)上的財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)能在平臺(tái)上找到我做的是借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,到賬是借銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸應(yīng)收賬款,公司的會(huì)計(jì)說(shuō)發(fā)生了借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,到款借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,還要做一筆,借財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)收賬款,這個(gè)對(duì)嗎,
老師,零售店用刷卡機(jī)收款,實(shí)收10萬(wàn),刷卡機(jī)手續(xù)費(fèi)500元,銷(xiāo)項(xiàng)稅稅率13% 那分錄寫(xiě) 借銀行存款100000 財(cái)務(wù)費(fèi)用500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88938 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額11562 還是 借銀行存款100000 財(cái)務(wù)費(fèi)用500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入88495.6 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額11504.4 銀行存款500
郭老師,客戶刷公司pos機(jī)比如8000,第二天銀行到賬7984,手續(xù)費(fèi)16元,以下會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎? 借:應(yīng)收賬款-個(gè)人 貸:主營(yíng)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銀行收到款后 借:銀行存款7984 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)16 貸:應(yīng)收賬款8000
因是第三方劃款到公戶,存在當(dāng)月的部分款項(xiàng)會(huì)在次月才收到錢(qián)。以下分錄這么做可以嗎。當(dāng)月的手續(xù)費(fèi)可以確認(rèn) 1、確認(rèn)收入時(shí)候: 借:應(yīng)收賬款 銀聯(lián)的-手續(xù)費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅 2、收到銀行回單: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
老師,比如裝修費(fèi),10000有票,5000沒(méi)票,然后按10個(gè)月攤銷(xiāo),每月攤銷(xiāo)1500記賬的時(shí)候都計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,這樣我匯算的時(shí)候怎么查無(wú)票攤銷(xiāo)了多少啊,有啥好方法沒(méi)有,可以一下查出無(wú)票攤銷(xiāo)了多少
老師裝修費(fèi)攤銷(xiāo)是攤?cè)氤杀具€是費(fèi)用
老師,那老板前期裝修,用自己的錢(qián),后面把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷(xiāo),臺(tái)球俱樂(lè)部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷(xiāo)
老師有發(fā)票和無(wú)發(fā)票的支出不分開(kāi)攤銷(xiāo),我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷(xiāo),那些是無(wú)發(fā)票的攤銷(xiāo)啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊(cè)好稅務(wù)開(kāi)始營(yíng)業(yè)再找裝修公司開(kāi)發(fā)票是不是可以攤銷(xiāo)
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷(xiāo)不了那不是交的所得稅很高嗎
職工薪酬張載金額和稅收金額能填一致嗎?就是最后一個(gè)月的工資在2025年1月份發(fā)了,張載金額理解為應(yīng)付職工薪酬計(jì)提的吧,實(shí)際發(fā)生金額是應(yīng)付職工薪酬貸方金額吧
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒(méi)有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒(méi)有發(fā)票和有發(fā)票的分開(kāi)攤銷(xiāo),因?yàn)闆](méi)有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺(jué)好亂,是不是匯算是按攤銷(xiāo)了的無(wú)票調(diào)增,不是按沒(méi)攤銷(xiāo)前的調(diào)增
離職補(bǔ)償金,是要計(jì)入福利費(fèi)嗎?