對(duì)的是的,是這么做的

老師,上個(gè)月有一項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票不應(yīng)該抵扣的,賬上也沒做到進(jìn)項(xiàng)中,但是認(rèn)證抵扣的時(shí)候抵了,現(xiàn)在這個(gè)月報(bào)稅時(shí)直接在增值稅申報(bào)表的附表二中轉(zhuǎn)出就行了吧,其他的都不用處理了吧?
老師,增值稅納稅申報(bào)表符列資料二里面,其他這一項(xiàng)和本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證,這兩欄填的不都是出差了人家拿回來報(bào)銷的一些汽車票呀火車票呀飛機(jī)票這些嗎?這兩欄我分不清楚怎么填?
老師注明旅客信息的火車票抵扣進(jìn)項(xiàng)是不是就在增值稅附表2里其他扣稅憑證里填寫就行
老師好,火車票抵扣增值稅的話,原先是需要填寫增值稅納稅申報(bào)表中的其他扣稅憑證明細(xì)表,現(xiàn)在有電子發(fā)票了,是不是不用填其他扣稅憑證明細(xì)表了?直接認(rèn)證抵扣就行呀?
老師好,火車票抵扣增值稅的話,原先是需要填寫增值稅納稅申報(bào)表中的其他扣稅憑證明細(xì)表,現(xiàn)在有電子發(fā)票了,是不是不用填其他扣稅憑證明細(xì)表了?直接認(rèn)證抵扣就行呀?
小規(guī)模,生產(chǎn)醬油,以前的原材料都過期了,原材料瓶子也不能用了,今年開始生產(chǎn)醬油,現(xiàn)在盤點(diǎn)完后這些怎么處理?怎么走賬?
你好,請(qǐng)問公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司股權(quán),這種需要繳納印花稅嗎?
老師,是不是現(xiàn)在工資中個(gè)人承擔(dān)的社保例如525要加上之前需要補(bǔ)差的部分例如50相當(dāng)于525+50=575是吧
你好,老師,我們是物業(yè)公司,我們是預(yù)收物業(yè)費(fèi)一年,(例如2025.2.1-2026.1.31或則2025.10.1-2026.9.30)開票也是一年的物業(yè)費(fèi)發(fā)票,我們直接按發(fā)票做收入,會(huì)計(jì)上不是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?為什么物業(yè)公司大部分都按開票做收入呢?
老師好,請(qǐng)問出口退稅申報(bào)一定要在每月的征期內(nèi)申報(bào)嗎?謝謝。
繳納土地使用稅的現(xiàn)金流量是什么
我們是國企餐飲公司,購買食材在一大型超市,每個(gè)月按時(shí)供應(yīng)貨物,但是我們打算一年一結(jié)款項(xiàng),賬務(wù)怎么處理?
請(qǐng)問老師,先開票后到貨合理嗎?
老師,公司適用期辭退我,交接表我能簽字嗎,我要仲裁他
老師,麻煩這個(gè)24年的,計(jì)提的印花稅怎么弄,計(jì)提了一直沒有繳納。到現(xiàn)在還應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅貸方余額里面


火車票的發(fā)票上沒有稅額,也不顯示專票還是普票,也能直接在電子稅務(wù)局里認(rèn)證直接抵扣嗎老師?那還需要填寫附表二的8b和第10行嘛?
對(duì)的是的,也可以認(rèn)證抵扣,不需要填寫,直接和專票一樣