是開的專票才勾選抵扣,是普票還是要填8B和第10行
老師,上個月有一項進(jìn)項稅發(fā)票不應(yīng)該抵扣的,賬上也沒做到進(jìn)項中,但是認(rèn)證抵扣的時候抵了,現(xiàn)在這個月報稅時直接在增值稅申報表的附表二中轉(zhuǎn)出就行了吧,其他的都不用處理了吧?
老師,增值稅納稅申報表符列資料二里面,其他這一項和本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證,這兩欄填的不都是出差了人家拿回來報銷的一些汽車票呀火車票呀飛機(jī)票這些嗎?這兩欄我分不清楚怎么填?
2月申報增值稅報表時,未勾選通行費(fèi)電子發(fā)票,直接在報表里的其他里填寫了數(shù)據(jù),而且有些電子通行費(fèi)在抵扣平臺里查不到,現(xiàn)在怎么辦
老師注明旅客信息的火車票抵扣進(jìn)項是不是就在增值稅附表2里其他扣稅憑證里填寫就行
老師好,火車票抵扣增值稅的話,原先是需要填寫增值稅納稅申報表中的其他扣稅憑證明細(xì)表,現(xiàn)在有電子發(fā)票了,是不是不用填其他扣稅憑證明細(xì)表了?直接認(rèn)證抵扣就行呀?
你好,請問,科目余額表,借方有余額,和貸方有余額,怎么去理解?
收到股東投資怎么做賬
老師財務(wù)軟件中,采購未收到票,和銷售未開到發(fā)票\',和開了發(fā)票,分別怎么錄入
老師,現(xiàn)在工業(yè)企業(yè)或者商貿(mào)企業(yè)一般用哪個軟件用的多,用友還是金蝶,我要學(xué)那個版本
老師,在6月份業(yè)務(wù)中,王老師拓展了銷售折讓內(nèi)容,為什么在已經(jīng)確認(rèn)收入后發(fā)生折讓,要沖減收入和銷項稅額呢?我覺得不應(yīng)該沖減銷項稅
在編制合并報表抵銷未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益時,是否涉及將土地增值稅計入的稅金及附加?
老師,報表上如果要降低所有者權(quán)益,需要降低哪幾項?
2023年有虧損,2024年預(yù)繳企業(yè)所得稅季報時自動帶出來了彌補(bǔ)虧損,2024年匯算清繳需要填所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表嗎?
老師 酒店企業(yè)預(yù)付了一年的房租費(fèi)70萬元,房東每個月給開十萬元發(fā)票,開七個月,要怎么做賬?
這筆待攤費(fèi)用,怎么理解,第一張入了入營業(yè)務(wù)成本.稅率6%,怎么對應(yīng)的稅額對不上
8B和第10行是哪個表的?怎么區(qū)分是專票還是普票呢?發(fā)票上就寫的 電子發(fā)票(鐵路電子客票)
就是在附表2.如果是電子發(fā)票上注明了稅金就只是不需要計算了,直接填
發(fā)票上沒有稅額,但是電子稅務(wù)局的認(rèn)證系統(tǒng)里能看見稅額,發(fā)票如圖所示,發(fā)票上顯示公司名稱和稅號以及乘車人的姓名和稅號
那么這個需要在附表2的8B和第10行填計算抵扣。票價/1.09*0.09
電子稅務(wù)局的認(rèn)證系統(tǒng)里邊也有這張發(fā)票,不能直接認(rèn)證嗎?
認(rèn)證了沒有稅額的,需要自己填