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老師,麻煩這個24年的,計提的印花稅怎么弄,計提了一直沒有繳納。到現(xiàn)在還應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅貸方余額里面

老師,麻煩這個24年的,計提的印花稅怎么弄,計提了一直沒有繳納。到現(xiàn)在還應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅貸方余額里面
2025-10-30 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-30 15:24

那么今年直接補(bǔ)申報了就行

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快賬用戶1856 追問 2025-10-30 15:32

補(bǔ)計提,還是補(bǔ)申報

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齊紅老師 解答 2025-10-30 15:33

已經(jīng)計提了,現(xiàn)在是補(bǔ)申報交稅

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快賬用戶1856 追問 2025-10-30 15:44

老師,這個是22年,直接繳納,沒有計提,我現(xiàn)在的應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方余額,946到現(xiàn)在還放里,

老師,這個是22年,直接繳納,沒有計提,我現(xiàn)在的應(yīng)交稅費,應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸方余額,946到現(xiàn)在還放里,
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快賬用戶1856 追問 2025-10-30 15:44

我直接在在25年,10月份的賬里面,直接做這樣一筆,可以嗎,

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快賬用戶1856 追問 2025-10-30 15:45

你看一下,這樣可以嗎,

你看一下,這樣可以嗎,
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齊紅老師 解答 2025-10-30 15:45

已經(jīng)交的沒有計提,直接補(bǔ)做計提的分錄

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快賬用戶1856 追問 2025-10-30 15:47

這個可跨年沒有關(guān)系。對嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-30 15:49

跨年的所得稅直接計入利潤分配-未分配利潤

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是,是借利潤分配貸應(yīng)交稅費應(yīng)交印花稅,繳納的時候借應(yīng)交印花貸銀行
2025-04-09
借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅
2025-03-03
金額小,直接計入今年的稅金及附加
2025-10-29
你好;? ?你去紅沖;? 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅 貸 以前年度損益調(diào)整??
2023-03-16
你好 可以這么做的 你可以直接借稅金及附加貸應(yīng)交稅費
2021-07-22
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